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February 16, 2025 10:07
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款 | 項 | 目 | 節 | 編號 | 款名 | 項名 | 目名 | 節名 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 前年度決算數 | 本年度與上年度比較 | 說明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 00010000000 | 臺北市議會主管 | 914402 | 883640 | 30762 | |||||||||
01 | 001 | 00010010000 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 914402 | 883640 | 30762 | |||||||
01 | 001 | 01 | 33010010100 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 一般行政 | 298628 | 297909 | 719 | |||||
01 | 001 | 01 | 01 | 33010010101 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 一般行政 | 行政管理 | 298628 | 297909 | 719 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:臨時人員酬金24,456,000元,較上年度增加1,644,000元,係由「大會議事工作」工作計畫移列本工作計畫核實編列。人事費182,728,000元,較上年度增加836,000元,依實際需要核實編列。會各項辦公物品故障汰換1,700,000元,較上年度增加700,000元。房屋建築養護費4,349,321元,較上年度增加2,017,238元。減列議員研究室換屆物品更新2,880,000元。減列議員研究室換屆設備更新2,000,000元。其他合共85,394,679元,較上年度增加401,762元。 | ||
01 | 001 | 02 | 33010010200 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 議事業務 | 500232 | 515334 | -15102 | |||||
01 | 001 | 02 | 01 | 33010010201 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 議事業務 | 大會議事工作 | 54651 | 54933 | -282 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.代書酬酢品按件計酬人員工資等相關費用1,257,660元改列「行政管理」工作計畫。2.人事費13,800,000元,較上年度減少230,000元,依實際需要核實編列。3.大會開會費800,000元,較上年度增加400,000元。4.書寫喜帳、輓額用紅白布條及製作中堂匾額等費用4,800,000元,較上年度增加1,140,000元。5.其他合共35,251,000元,較上年度減少334,340元。 | ||
01 | 001 | 02 | 02 | 33010010202 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 議事業務 | 經常議事工作 | 445581 | 460401 | -14820 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費385,991,000元,較上年度減少14,579,000元,主要係減少議員自聘公費助理補助費及依實際需要核實編列。2.電腦資訊系統軟體維護5,800,000元,較上年度增加460,000元。3.新聞剪輯編目費1,460,000元,較上年度減少584,000元。4.其他合共52,330,000元,較上年度減少117,000元。 | ||
01 | 001 | 03 | 33010015700 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 公共關係業務 | 46599 | 43091 | 3508 | |||||
01 | 001 | 03 | 01 | 33010015701 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 公共關係業務 | 公共關係 | 46599 | 43091 | 3508 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增舉辦113年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽4,500,000元。2.軍中訪問活動經費1,900,000元,較上年度增加460,000元。3.新聞業務經費1,200,000元,較上年度增加400,000元。4.減列第14屆議會多媒體簡報更新製作1,780,000元。5.減列第14屆議會書面簡介設計印刷費462,000元。6.其他合共38,999,000元,較上年度增加390,000元。 | ||
01 | 001 | 04 | 33010019000 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 一般建築及設備 | 62263 | 20626 | 41637 | |||||
01 | 001 | 04 | 01 | 33010019002 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 37805 | 4850 | 32955 | 本年度編列高壓斷路器汰換工程及600KW發電機汰換工程,共計37,805,000元。 | ||
01 | 001 | 04 | 02 | 33010019003 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 4330 | -4330 | 上年度預算數係汰換電動汽車及7-8人座客貨兩用車如列數。 | |||
01 | 001 | 04 | 03 | 33010019004 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 24458 | 11446 | 13012 | 本年度編列汰換員工個人電腦、無線網路設備、議員及助理人事管理系統、研究室及首長辦公室液晶電視及商用型空調設備等,共計24,458,000元。 | ||
01 | 001 | 05 | 33010019800 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 第一預備金 | 6680 | 6680 | ||||||
01 | 001 | 05 | 01 | 33010019801 | 臺北市議會主管 | 臺北市議會 | 第一預備金 | 第一預備金 | 6680 | 6680 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 00020000000 | 臺北市政府主管 | 4933645 | 5457553 | -523908 | |||||||||
02 | 001 | 00020020000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 290755 | 292154 | -1399 | |||||||
02 | 001 | 01 | 32020020100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 一般行政 | 254411 | 228154 | 26257 | |||||
02 | 001 | 01 | 01 | 32020020101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 一般行政 | 行政管理 | 254411 | 228154 | 26257 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費234,180,000元,較上年度增加21,710,000元,主要係增列1名職員、15名約聘僱人員及依實際需要核實編列。2.新增代理駕駛相關費用1,460,736元。3.新增臺北市政府文件智取櫃系統後續功能擴充及維護營運費1,035,600元。4.新增公務禮賓車租車費600,000元。5.參加各類國際會議及訪問、考察國際及大陸重要城市出國旅費4,000,000元,較上年度增加550,000元。6.其他合共13,134,664元,較上年度增加900,664元。 | ||
02 | 001 | 02 | 32020020200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 市政綜理業務 | 6059 | 5000 | 1059 | |||||
02 | 001 | 02 | 01 | 32020020201 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 市政綜理業務 | 市政綜理 | 6059 | 5000 | 1059 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.副市長特別費2,700,000元,較上年度增加900,000元。2.其他合共3,359,000元,較上年度增加159,000元。 | ||
02 | 001 | 03 | 32020020400 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 聯合服務 | 1684 | 4570 | -2886 | |||||
02 | 001 | 03 | 01 | 32020020401 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 聯合服務 | 為民服務 | 1684 | 4570 | -2886 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工餐點及交通補助790,650元,較上年度增加226,650元。2.公會派駐建築師辦理市民專業諮詢服務468,000元,較上年度減少2,750,000元。3.減列律師助理人員法律諮詢服務費354,816元。4.其他合共425,350元,較上年度減少7,834元。 | ||
02 | 001 | 04 | 32020025700 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 公共關係業務 | 12645 | 11796 | 849 | |||||
02 | 001 | 04 | 01 | 32020025701 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 公共關係業務 | 公共關係 | 12645 | 11796 | 849 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.致贈一般國際重要城市訪賓及特別來賓、僑團等訪賓臺灣特色文物、市鑰等紀念品費用900,000元,較上年度增加279,350元。2.姊妹市市長及姊妹市訪華膳宿交通及我方之宴請招待費用600,000元,較上年度增加150,000元。3.辦理本府外文文牘審校業務900,000元,較上年度增加128,000元。4.其他合共10,245,000元,較上年度增加291,650元。 | ||
02 | 001 | 05 | 32020029000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 一般建築及設備 | 4042 | 30820 | -26778 | |||||
02 | 001 | 05 | 01 | 32020029002 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 2400 | 28000 | -25600 | 本年度編列西園及信義職務宿舍耐震補強工程2,400,000元,本工程係112-113年度連續工程。 | ||
02 | 001 | 05 | 02 | 32020029004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1642 | 2820 | -1178 | 本年度編列汰換數位攝影機、除濕機、監視設備及個人電腦租賃費,共計1,642,000元。 | ||
02 | 001 | 06 | 32020029800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 第一預備金 | 3900 | 3900 | ||||||
02 | 001 | 06 | 01 | 32020029801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 第一預備金 | 第一預備金 | 3900 | 3900 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 001 | 07 | 53020020200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 新聞發布 | 8014 | 7914 | 100 | |||||
02 | 001 | 07 | 01 | 53020020201 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府秘書處 | 新聞發布 | 發布市政新聞 | 8014 | 7914 | 100 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.配合城市外交及姊妹市交流活動,隨行人員出國旅費1,050,000元,較上年度增加100,000元。2.其他合共6,964,000元,較上年度無增減。 | ||
02 | 002 | 00020030000 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 416978 | 401871 | 15107 | |||||||
02 | 002 | 01 | 32020030100 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 一般行政 | 116356 | 121464 | -5108 | |||||
02 | 002 | 01 | 01 | 32020030101 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 一般行政 | 行政管理 | 116356 | 121464 | -5108 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費114,032,000元,較上年度減少5,937,000元,主要係減列6名駐衛警、增列1名約聘人員及依實際需要核實編列。2.新增市政大樓報修系統維護費688,795元。3.新增資通安全專業證照訓練費53,000元。4.文康活動費330,000元,較上年度增加100,000元。5.其他合共1,252,205元,較上年度減少12,795元。 | ||
02 | 002 | 02 | 32020030600 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 市政大樓公管業務 | 234840 | 203752 | 31088 | |||||
02 | 002 | 02 | 01 | 32020030601 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 市政大樓公管業務 | 事務管理 | 67093 | 58313 | 8780 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增櫃檯預約管理系統維護費527,829元。2.新增教育訓練講師鐘點費32,000元。3.市政大樓及其基地內戶外廣場維護費9,750,000元,較上年度增加5,968,500元。4.市政大樓清潔管理維護及耗材等費用37,613,838元,較上年度增加1,434,318元。5.減列志工餐點及交通補助9,840元。6.其他合共19,169,333元,較上年度增加827,193元。 | ||
02 | 002 | 02 | 02 | 32020030602 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 市政大樓公管業務 | 機電設備管理 | 142147 | 124522 | 17625 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增教育訓練講師鐘點費32,000元。2.市政大樓電費86,944,867元,較上年度增加17,090,000元。3.市政大樓機電、消防系統設備管理維護費21,624,393元,較上年度增加507,268元。4.其他合共33,545,740元,較上年度減少4,268元。 | ||
02 | 002 | 02 | 03 | 32020030603 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 市政大樓公管業務 | 安全防護管理 | 25600 | 20917 | 4683 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增駐衛警冬服(2年1編)92,400元。2.新增駐衛警冬大衣(4年1編)84,000元。3.駐衛警委外保全管理費19,152,000元,較上年度增加4,896,000元。4.減列無線電對講機電池196,245元。5.減列禁菸線(2年1編)74,580元。6.其他合共6,271,600元,較上年度減少118,575元。 | ||
02 | 002 | 03 | 32020039000 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 一般建築及設備 | 65782 | 76655 | -10873 | |||||
02 | 002 | 03 | 01 | 32020039002 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 38802 | 62754 | -23952 | 本年度編列改造市政大樓為節能減碳智慧大樓計畫、市政大樓核心區廁所整修工程及北區1樓民眾休息區空調相關設備更新工程,共計38,802,000元。 | ||
02 | 002 | 03 | 02 | 32020039004 | 臺北市政府主管 | 臺北市市政大樓公共事務管理中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 26980 | 13901 | 13079 | 本年度編列汰換市政大樓員工餐廳排油煙管、增設停車場充電設備及個人電腦租賃費等,共計26,980,000元。 | ||
02 | 003 | 00020040000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 174518 | 172945 | 1573 | |||||||
02 | 003 | 01 | 32020040100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 一般行政 | 157764 | 157718 | 46 | |||||
02 | 003 | 01 | 01 | 32020040101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 一般行政 | 行政管理 | 157764 | 157718 | 46 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費149,530,000元,較上年度減少1,126,000元,主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。2.新增網站無障礙檢測費72,000元。3.辦理檔案整理等庶務性工作委外費用1,492,000元,較上年度增加500,000元。4.資訊安全服務費976,000元,較上年度增加239,463元。5.文康活動費456,000元,較上年度增加150,000元。6.其他合共5,238,000元,較上年度增加210,537元。 | ||
02 | 003 | 02 | 32020040800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 歲計會計業務 | ||||||||
02 | 003 | 02 | 01 | 32020040804 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 歲計會計業務 | 歲計會計業務 | 本工作計畫已整併至「主計業務」工作計畫。 | |||||
02 | 003 | 03 | 32020041000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 統計業務 | ||||||||
02 | 003 | 03 | 01 | 32020041003 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 統計業務 | 統計業務 | 本工作計畫已整併至「主計業務」工作計畫。 | |||||
02 | 003 | 04 | 32020041100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 主計業務 | 15282 | 13847 | 1435 | |||||
02 | 003 | 04 | 01 | 32020041101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 主計業務 | 主計業務 | 15282 | 13847 | 1435 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.主計資訊4,252,000元,較上年度增加1,417,000元。2.其他合共11,030,000元,較上年度增加18,000元。 | ||
02 | 003 | 05 | 32020049000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 一般建築及設備 | 872 | 780 | 92 | |||||
02 | 003 | 05 | 01 | 32020049004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 872 | 780 | 92 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 | ||
02 | 003 | 06 | 32020049800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 第一預備金 | 600 | 600 | ||||||
02 | 003 | 06 | 01 | 32020049801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府主計處 | 第一預備金 | 第一預備金 | 600 | 600 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 004 | 00020050000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 133174 | 138057 | -4883 | |||||||
02 | 004 | 01 | 32020050100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 一般行政 | 100979 | 103646 | -2667 | |||||
02 | 004 | 01 | 01 | 32020050101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 一般行政 | 行政管理 | 100979 | 103646 | -2667 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費94,794,000元,較上年度減少808,000元,依實際需要核實編列。2.首長宿舍大樓管理費300,000元,較上年度增加167,300元。3.文康活動費255,000元,較上年度增加81,000元。4.首長宿舍房地使用費及租金補貼等費用3,226,167元,較上年度減少1,837,525元。5.勞工保險給付損失賠償30,000元,較上年度減少277,008元。6.其他合共2,373,833元,較上年度增加7,233元。 | ||
02 | 004 | 02 | 32020051200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 組織及管理 | 687 | 995 | -308 | |||||
02 | 004 | 02 | 01 | 32020051201 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 組織及管理 | 組織及管理 | 687 | 995 | -308 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.減列人事業務出國考察旅費(新加坡)308,000元。2.其他合共687,000元,較上年度無增減。 | ||
02 | 004 | 03 | 32020051400 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 任免考試 | 8353 | 7968 | 385 | |||||
02 | 004 | 03 | 01 | 32020051401 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 任免考試 | 任免考試 | 8353 | 7968 | 385 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.暑期工讀生報酬(大專生)、提繳退休金及勞保費等8,289,870元,較上年度增加385,244元。2.其他合共63,130元,較上年度減少244元。 | ||
02 | 004 | 04 | 32020051600 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 考核訓練 | 3958 | 3868 | 90 | |||||
02 | 004 | 04 | 01 | 32020051601 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 考核訓練 | 考核訓練 | 3958 | 3868 | 90 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.本府績優員工獎狀(牌)、獎框、禮品(券)437,000元,較上年度增加90,000元。2.其他合共3,521,000元,較上年度無增減。 | ||
02 | 004 | 05 | 32020051800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 待遇福利退休撫卹業務 | 2384 | 2384 | ||||||
02 | 004 | 05 | 01 | 32020051801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 待遇福利退休撫卹業務 | 待遇福利退休撫卹業務 | 2384 | 2384 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
02 | 004 | 06 | 32020052000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 人事資訊業務 | 13872 | 12451 | 1421 | |||||
02 | 004 | 06 | 01 | 32020052001 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 人事資訊業務 | 人事資訊業務 | 13872 | 12451 | 1421 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增試辦導入AI對話式人事服務費941,858元。2.虛擬主機系統軟體維護費983,280元,較上年度增加183,280元。3.資訊用品及零組件130,500元,較上年度增加120,500元。4.其他合共11,816,362元,較上年度增加175,362元。 | ||
02 | 004 | 07 | 32020059000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 一般建築及設備 | 2641 | 6445 | -3804 | |||||
02 | 004 | 07 | 01 | 32020059002 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理市政大樓托育園地整體規劃所需經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
02 | 004 | 07 | 02 | 32020059004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2641 | 6445 | -3804 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換人事業務核心系統相關設備及電腦套裝軟體等,共計2,641,000元。 | ||
02 | 004 | 08 | 32020059800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 第一預備金 | 300 | 300 | ||||||
02 | 004 | 08 | 01 | 32020059801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府人事處 | 第一預備金 | 第一預備金 | 300 | 300 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 005 | 00020060000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 76478 | 74212 | 2266 | |||||||
02 | 005 | 01 | 32020060100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 一般行政 | 69953 | 69471 | 482 | |||||
02 | 005 | 01 | 01 | 32020060101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 一般行政 | 行政管理 | 69953 | 69471 | 482 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費67,803,000元,較上年度增加473,000元,依實際需要核實編列。2.新增退休人員紀念品5,000元。3.新增網路無障礙檢測、資訊用品及零組件、電腦套裝軟體123,358元。4.文康活動費186,000元,較上年度增加62,000元。5.國外旅費150,000元,較上年度減少176,000元。6.其他合共1,685,642元,較上年度減少5,358元。 | ||
02 | 005 | 02 | 32020062200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 政風組織及維護管理 | 331 | 331 | ||||||
02 | 005 | 02 | 01 | 32020062201 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 政風組織及維護管理 | 政風組織及維護管理 | 331 | 331 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
02 | 005 | 03 | 32020062400 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 端正政風 | 1132 | 1158 | -26 | |||||
02 | 005 | 03 | 01 | 32020062401 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 端正政風 | 政風查處 | 1132 | 1158 | -26 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.查處案件之試檢驗、聘請專業人士鑑定及協審等相關費用540,000元,較上年度減少26,000元。2.其他合共592,000元,較上年度無增減。 | ||
02 | 005 | 04 | 32020062500 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 貪瀆預防 | 4377 | 2721 | 1656 | |||||
02 | 005 | 04 | 01 | 32020062501 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 貪瀆預防 | 貪瀆預防及法令宣導 | 4377 | 2721 | 1656 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增推動廉能治理、舉辦誠就永續獎評獎及推廣等事項(2年1編)1,922,000元。2.減列廉政數位宣導建置維護費186,000元。3.減列燈謎網網頁設計製作費80,000元。4.其他合共2,455,000元,較上年度無增減。 | ||
02 | 005 | 05 | 32020069000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 一般建築及設備 | 485 | 331 | 154 | |||||
02 | 005 | 05 | 01 | 32020069004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 485 | 331 | 154 | 本年度編列遠端監控設備及個人電腦租賃費等,共計485,000元。 | ||
02 | 005 | 06 | 32020069800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 第一預備金 | 200 | 200 | ||||||
02 | 005 | 06 | 01 | 32020069801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府政風處 | 第一預備金 | 第一預備金 | 200 | 200 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 006 | 00020070000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 180678 | 145070 | 35608 | |||||||
02 | 006 | 01 | 51020070100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 一般行政 | 80725 | 79497 | 1228 | |||||
02 | 006 | 01 | 01 | 51020070101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 一般行政 | 行政管理 | 80725 | 79497 | 1228 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費67,609,000元,較上年度減少550,000元,主要係減列職工退休退職給付及依實際需要核實編列。2.新增職工及駐衛警一般健康檢查費76,500元。3.資訊安全管理系統新版導入(ISO27001:2022)及通過公正第三方驗證與滲透測試服務費993,338元,較上年度增加668,338元。4.房屋修繕費1,765,501元,較上年度增加514,086元。5. A、C、E區擋土牆及建築物安全監測及自動化安全監測系統維護管理費749,801元,較上年度增加308,901元。6.其他合共9,530,860元,較上年度增加210,175元。 | ||
02 | 006 | 02 | 51020075300 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 訓練業務 | 60500 | 56759 | 3741 | |||||
02 | 006 | 02 | 01 | 51020075301 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 訓練業務 | 在職訓練 | 60500 | 56759 | 3741 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作費用1,385,600元。2.新增新興科技及趨勢議題研討會486,000元。3.學員及講師伙食費5,367,060元,較上年度增加771,480元。4.水電瓦斯費5,610,000元,較上年度增加730,000元。5.清潔維持及環境佈置費5,872,251元,較上年度增加536,599元。6.減列韓國京畿道人才開發院公務人力培訓交流合作旅費450,000元。7.其他合共41,779,089元,較上年度增加281,321元。 | ||
02 | 006 | 03 | 51020079000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 一般建築及設備 | 39228 | 8589 | 30639 | |||||
02 | 006 | 03 | 01 | 51020079001 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 一般建築及設備 | 交通運輸及設備 | 1300 | 120 | 1180 | 本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛如列數。 | ||
02 | 006 | 03 | 02 | 51020079002 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 12488 | 124881.本年度編列A區職務宿舍滲漏水改善暨 | 室內整修工程6,770,827元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列園區庭園地坪整修工程、B區體育館天花板鋼構材防火披覆檢修及建置沉浸式體驗場域整修工程等,共計5,717,173元。 | |||
02 | 006 | 03 | 03 | 51020079004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 25440 | 8469 | 16971 | 本年度編列個人電腦租賃費、新購多功能遠距教學視訊設備、電動汽車充電樁、沉浸式情境教室相關設備、A區及D區職務宿舍寢室冷氣設備等,共計25,440,000元。 | ||
02 | 006 | 04 | 51020079800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 第一預備金 | 225 | 225 | ||||||
02 | 006 | 04 | 01 | 51020079801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府公務人員訓練處 | 第一預備金 | 第一預備金 | 225 | 225 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 007 | 00020080000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 209610 | 207687 | 1923 | |||||||
02 | 007 | 01 | 32020080100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 一般行政 | 109538 | 110221 | -683 | |||||
02 | 007 | 01 | 01 | 32020080101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 一般行政 | 行政管理 | 109538 | 110221 | -683 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費106,042,000元,較上年度減少636,000元,主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。2.其他合共3,496,000元,較上年度減少47,000元。 | ||
02 | 007 | 02 | 32020082900 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 研究發展考核業務 | 96810 | 95706 | 1104 | |||||
02 | 007 | 02 | 01 | 32020082901 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 研究發展考核業務 | 研究發展考核業務 | 96810 | 95706 | 1104 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增政府服務獎及創意提案競賽獎勵等經費380,000元。2.民意調查訪員費、資料製作與專案研究調查費1,932,000元,較上年度增加842,000元。3.1999勞務委外費用71,471,244元,較上年度增加640,188元。4.其他合共23,026,756元,較上年度減少758,188元。 | ||
02 | 007 | 03 | 32020089000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 一般建築及設備 | 2462 | 960 | 1502 | |||||
02 | 007 | 03 | 01 | 32020089001 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 1300 | 1300本年度編列汰換插電式油電混合動力車1 | 輛如列數。 | |||
02 | 007 | 03 | 02 | 32020089002 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 26 | 26本年度編列延平合署辦公大樓建築物外 | 牆修繕工程分攤款如列數。 | |||
02 | 007 | 03 | 03 | 32020089004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1136 | 960 | 176 | 本年度編列汰換話務中心飲水機及個人電腦租賃費等,共計1,136,000元。 | ||
02 | 007 | 04 | 32020089800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 第一預備金 | 800 | 800 | ||||||
02 | 007 | 04 | 01 | 32020089801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府研究發展考核委員會 | 第一預備金 | 第一預備金 | 800 | 800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 008 | 00020090000 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 18835 | 18851 | -16 | |||||||
02 | 008 | 01 | 59020090100 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 一般行政 | 17504 | 17517 | -13 | |||||
02 | 008 | 01 | 01 | 59020090101 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 一般行政 | 行政管理 | 17504 | 17517 | -13 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:人事費17,124,000元,較上年度無增減。文康活動費42,000元,較上年度增加14,000元。平板電腦維護費38,000元,較上年度減少13,000元。減列職工健康檢查費(2年1編)13,500元。其他合共300,000元,較上年度減少500元。 | ||
02 | 008 | 02 | 59020090200 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 都市計畫業務 | 1173 | 1188 | -15 | |||||
02 | 008 | 02 | 01 | 59020090201 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 都市計畫業務 | 都市計畫審議 | 1173 | 1188 | -15 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.委員、學者及專家出席會議兼職出席費595,000元,較上年度減少15,000元。2.其他合共578,000元,較上年度無增減。 | ||
02 | 008 | 03 | 59020099000 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 一般建築及設備 | 58 | 46 | 12 | |||||
02 | 008 | 03 | 01 | 59020099004 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 58 | 46 | 12 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 | ||
02 | 008 | 04 | 59020099800 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 第一預備金 | 100 | 100 | ||||||
02 | 008 | 04 | 01 | 59020099801 | 臺北市政府主管 | 臺北市都市計畫委員會 | 第一預備金 | 第一預備金 | 100 | 100 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 009 | 00020100000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 308610 | 262137 | 46473 | |||||||
02 | 009 | 01 | 37020100100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 一般行政 | 42253 | 40971 | 1282 | |||||
02 | 009 | 01 | 01 | 37020100101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 一般行政 | 行政管理 | 42253 | 40971 | 1282 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費38,893,000元,較上年度增加1,008,000元,依實際需要核實編列。2.新增勞工保險給付損失賠償281,000元。3.新增健康檢查補助費用31,500元。4.文康活動費126,000元,較上年度增加42,000元。5.網站維運及電腦軟硬體維護委託服務計畫1,344,000元,較上年度減少68,780元。6.其他合共1,577,500元,較上年度減少11,720元。 | ||
02 | 009 | 02 | 37020100200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 綜合企劃業務 | 7267 | 3659 | 3608 | |||||
02 | 009 | 02 | 01 | 37020100201 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 綜合企劃業務 | 綜合企劃業務 | 7267 | 3659 | 3608 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理「八一原住民族日」慶祝活動-『八一原民週』系列活動3,500,000元。2.北原會館房屋建築養護費130,738元,較上年度增加58,356元。3.志工導覽解說餐點及交通補助245,850元,較上年度增加49,170元。4.其他合共3,390,412元,較上年度增加474元。 | ||
02 | 009 | 03 | 37020100400 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 原住民教育文化業務 | 63115 | 61550 | 1565 | |||||
02 | 009 | 03 | 01 | 37020100401 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 原住民教育文化業務 | 原住民教育文化業務 | 63115 | 61550 | 1565 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理本市原住民傳統服飾購製經費1,000,000元。2.新增2024駐檀香山經濟文化代表處暨夏威夷原住民族交流實施計畫277,000元。3.志工導覽解說餐點及交通補助816,000元,較上年度增加507,360元。4.臺北市原住民族語相關競賽暨其他配套措施經費1,000,000元,較上年度增加500,000元。5.補助本市就讀公立國中小學原住民學生營養午餐及其他配套措施等相關經費1,995,000元,較上年度減少1,500,000元。6.其他合共58,027,000元,較上年度增加780,640元。 | ||
02 | 009 | 04 | 37020100600 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 原住民經濟建設業務 | 22821 | 20806 | 2015 | |||||
02 | 009 | 04 | 01 | 37020100601 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 原住民經濟建設業務 | 原住民經濟建設業務 | 22821 | 20806 | 2015 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:新增本市事業體僱用本市原住民族勞工獎勵計畫相關經費2,000,000元。養護費57,102元,較上年度增加15,000元。其他合共20,763,898元,較上年度無增減。 | ||
02 | 009 | 05 | 37020100800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 原住民社會福利業務 | 109006 | 112111 | -3105 | |||||
02 | 009 | 05 | 01 | 37020100801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 原住民社會福利業務 | 原住民社會福利業務 | 109006 | 112111 | -3105 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.為照護服務本市原住民老人補助安養或養護等收容安置費及其他配套措施等相關經費4,540,000元,較上年度增加339,500元。2.辦理原動力社會服務計畫516,000元,較上年度增加70,000元。3.減列原住民長者樂活禮金3,520,500元。4.其他合共103,950,000元,較上年度增加6,000元。 | ||
02 | 009 | 06 | 37020106200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 接受補助業務支出 | ||||||||
02 | 009 | 06 | 01 | 37020106202 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係原住民族委員會補助辦理原住民族部落大學實施計畫、都市原住民族發展等計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
02 | 009 | 07 | 37020109000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 一般建築及設備 | 63648 | 22540 | 41108 | |||||
02 | 009 | 07 | 01 | 37020109002 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 62504 | 21607 | 40897 | 本年度編列臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程工程費49,665,000元,本工程係113-115年度新興連續工。本年度編列臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程委託技術服務費2,712,000元,本計畫係111-115年度連續計畫。本年度編列柳鄉市場大廈耐震補強工程工程費7,390,000元,本工程係112-113年度連續工程。本年度編列凱達格蘭文化館保護館體之特多龍繩更新工程及凱達格蘭文化館5樓典藏庫房擴增及存放櫃更新工程委託設計費,共計2,211,000元。本年度編列柳鄉市場大廈耐震補強工程委託技術服務費526,000元,本計畫原係111-112年度連續計畫,擬修正為111-113年度連續計畫。 | ||
02 | 009 | 07 | 02 | 37020109004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1144 | 933 | 211 | 本年度編列個人電腦租賃費、原住民族當代藝術品與傳統服飾及相關工藝品、新購部落大學視聽設備及展場溫溼度監控設備等,共計1,144,000元。 | ||
02 | 009 | 08 | 37020109200 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 接受補助建設支出 | ||||||||
02 | 009 | 08 | 01 | 37020109202 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係原住民族委員會補助辦理原住民族語言推廣人員設置補助計畫(辦公設備費),本年度及上年度均無預算數。 | |||||
02 | 009 | 09 | 37020109800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 第一預備金 | 500 | 500 | ||||||
02 | 009 | 09 | 01 | 37020109801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 第一預備金 | 第一預備金 | 500 | 500 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 010 | 00020110000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 230795 | 240649 | -9854 | |||||||
02 | 010 | 01 | 53020110100 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 一般行政 | 41827 | 41260 | 567 | |||||
02 | 010 | 01 | 01 | 53020110101 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 一般行政 | 行政管理 | 41827 | 41260 | 567 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:人事費34,063,000元,較上年度無增減。議椅更新166,000元。新增健康檢查補助費用18,000元。客家文化會館及客家藝文活動中心建築物修繕費278,774元,較上年度增加124,664元。影印機使用費266,400元,較上年度增加84,744元。館室保全及警衛服務費1,859,760元,較上年度增加80,136元。其他合共5,175,066元,較上年度增加93,456元。 | ||
02 | 010 | 02 | 53020110400 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 客家政策研究發展 | 95630 | -95630 | ||||||
02 | 010 | 02 | 01 | 53020110401 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 客家政策研究發展 | 研究發展業務 | 95630 | -95630 | 上年度預算數係補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣等經費如列數。 | |||
02 | 010 | 03 | 53020110600 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 客家語言文化推廣 | 58047 | -58047 | ||||||
02 | 010 | 03 | 01 | 53020110601 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 客家語言文化推廣 | 文教推廣業務 | 58047 | -58047 | 上年度預算數係辦理文教推廣業務等經費如列數。 | |||
02 | 010 | 04 | 53020110700 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 推動都會客家業務 | 164455 | 164455 | ||||||
02 | 010 | 04 | 01 | 53020110701 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 推動都會客家業務 | 推動都會客家業務 | 164455 | 1644551.本工作計畫係整併「研究發展業務」 | 工作計畫及「文教推廣業務」工作計畫後新設。2.辦理客家文化產業交流計畫核實編列3,070,000元。3.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園經營管理及相關文化推廣(經常門)核實編列78,582,600元。4.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家文化主題公園設施改善計畫(資本門)核實編列2,680,000元。5.補助財團法人台北市客家文化基金會辦理臺北市客家圖書影音中心經營管理及相關文化推廣(經常門)核實編列2,800,000元。6.辦理客語教學輔助繪本、動畫教材編製及報名國內外相關獎項事宜核實編列3,679,700元。7.辦理臺北義民祭系列活動費用核實編列15,000,000元。8.其他編列58,642,700元。 | |||
02 | 010 | 05 | 53020119000 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 一般建築及設備 | 23913 | 45112 | -21199 | |||||
02 | 010 | 05 | 01 | 53020119002 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 23750 | 44844 | -21094 | 1.本年度編列科技大樓站育成中心室內裝修工程2,800,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列客家文化會館無障礙設施替代改善計畫整修工程929,000元。3.本年度編列科技大樓站停車場新建工程工程費分攤款18,500,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程。4.本年度編列科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費分攤款1,521,000元,本計畫原係108-113年度連續計畫,擬修正為108-114年度連續計畫。 | ||
02 | 010 | 05 | 02 | 53020119004 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 163 | 268 | -105 | 1.本年度編列科技大樓站育成中心設備費1,000元,本計畫係113-114年度新興連續計畫。2.本年度編列個人電腦租賃費等共計162,000元。 | ||
02 | 010 | 06 | 53020119800 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 第一預備金 | 600 | 600 | ||||||
02 | 010 | 06 | 01 | 53020119801 | 臺北市政府主管 | 臺北市政府客家事務委員會 | 第一預備金 | 第一預備金 | 600 | 600 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 011 | 00020310000 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 223469 | 213525 | 9944 | |||||||
02 | 011 | 01 | 37020310100 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 一般行政 | 125883 | 127770 | -1887 | |||||
02 | 011 | 01 | 01 | 37020310101 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 125883 | 127770 | -1887 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費111,979,000元,較上年度減少2,704,000元,依實際需要核實編列。2.新增資訊用品及零組件10,000元。3.行政中心水電費、清潔費及設施及機械設備維護費3,505,900元,較上年度增加184,703元。4.志工餐點及交通費327,600元,較上年度增加65,520元。5.工友勞務委外業務費2,640,000元,較上年度增加528,000元。6.其他合共7,420,500元,較上年度增加28,777元。 | ||
02 | 011 | 02 | 37020315400 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 區政業務 | 84238 | 80739 | 3499 | |||||
02 | 011 | 02 | 01 | 37020315401 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 84238 | 80739 | 3499 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費65,275元。2.鄰長自強活動2,918,400元,較上年度增加1,998,800元。3.區民活動中心清潔費1,854,720元,較上年度增加891,000元。4.里鄰長參加全民健保補助費11,731,776元,較上年度增加432,768元。5.里鄰建設業務10,512,000元,較上年度增加108,000元。6.區民活動中心水電費、管理維護費4,435,284元,較上年度減少264,983元。7.其他合共52,720,545元,較上年度增加268,140元。 | ||
02 | 011 | 03 | 37020316200 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 接受補助業務支出 | 7233 | 2902 | 4331 | |||||
02 | 011 | 03 | 01 | 37020316202 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 7233 | 2902 | 4331 | 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費6,784,500元。 | ||
02 | 011 | 04 | 37020319000 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 一般建築及設備 | 5146 | 1314 | 3832 | |||||
02 | 011 | 04 | 01 | 37020319002 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 993 | 9931.本年度編列中崙合署大樓外牆修繕工 | 程分攤款95,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列民生社區中心中央空調主幹管汰換工程分攤款34,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列汰換民生社區中心客梯分攤款及汰換鵬程市場大樓電梯工程分攤款,共計864,000元。 | |||
02 | 011 | 04 | 02 | 37020319004 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 4153 | 1314 | 2839 | 本年度編列個人電腦租賃費、民有市場大樓電梯控制系統更新分攤款、汰換區民活動中心冷氣機及會議室兼防災中心投影機等,共計4,153,000元。 | ||
02 | 011 | 05 | 37020319200 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 接受補助建設支出 | 169 | 169 | ||||||
02 | 011 | 05 | 01 | 37020319202 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 169 | 169交通部民用航空局臺北國際航空站補助 | 辦理「松山機場回饋金作業」經費如列數。 | |||
02 | 011 | 06 | 37020319800 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 第一預備金 | 800 | 800 | ||||||
02 | 011 | 06 | 01 | 37020319801 | 臺北市政府主管 | 臺北市松山區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 800 | 800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 012 | 00020320000 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 269556 | 812942 | -543386 | |||||||
02 | 012 | 01 | 37020320100 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 一般行政 | 147251 | 144182 | 3069 | |||||
02 | 012 | 01 | 01 | 37020320101 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 147251 | 144182 | 3069 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費125,908,000元,較上年度無增減。2.新增行政中心機電、空調、消防及其他設施等維護費559,338元。3.行政中心電費3,215,473元,較上年度增加790,059元。4.行政中心物業管理費8,149,204元,較上年度增加697,372元。5.區民活動中心地價稅2,230元,較上年度減少173,509元。6.其他合共9,416,755元,較上年度增加1,195,740元。 | ||
02 | 012 | 02 | 37020325400 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 區政業務 | 99069 | 95627 | 3442 | |||||
02 | 012 | 02 | 01 | 37020325401 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 99069 | 95627 | 3442 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增汰換區民活動中心桌椅185,720元。2.新增里辦數位基礎建設設備維護費80,195元。3.區民活動中心清潔費916,488元,較上年度增加501,444元。4.鄰長自強活動3,471,360元,較上年度增加2,377,520元。5.減列歷史建物「四四南村」修復再利用計畫1,240,000元。6.其他合共94,415,237元,較上年度增加1,537,121元。 | ||
02 | 012 | 03 | 37020326200 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 012 | 03 | 01 | 37020326202 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 012 | 04 | 37020329000 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 一般建築及設備 | 21887 | 571784 | -549897 | |||||
02 | 012 | 04 | 01 | 37020329002 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 19690 | 570698 | -551008 | 1.本年度編列信義區六張犁A、B區社會住宅統包工程分攤款5,244,000元,本工程係112-113年度連續工程。2.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程、永春分館暨區民活動中心4樓廁所整修工程、惠安區民活動中心外牆粉刷及窗戶修繕工程等,共計2,184,000元。3.本年度編列信義區三興段資源回收廠基地社會住宅新建工程分攤款12,262,000元,本工程原係107-113年度連續工程,擬修正為107-114年度連續工程,原審定總分攤款20,517,000元,擬修正為23,049,000元。 | ||
02 | 012 | 04 | 02 | 37020329004 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2197 | 1086 | 1111 | 本年度編列新購行政中心大禮堂電視螢幕、觸控面板及舞臺燈光啟閉機制設備、電話專用不斷電系統、區民活動中心冷氣機、汰換摺紙機及個人電腦租賃費等,共計2,197,000元。 | ||
02 | 012 | 05 | 37020329800 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 第一預備金 | 900 | 900 | ||||||
02 | 012 | 05 | 01 | 37020329801 | 臺北市政府主管 | 臺北市信義區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 900 | 900 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 013 | 00020330000 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 291717 | 298074 | -6357 | |||||||
02 | 013 | 01 | 37020330100 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 一般行政 | 164552 | 163569 | 983 | |||||
02 | 013 | 01 | 01 | 37020330101 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 164552 | 163569 | 983 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費150,943,000元,較上年度增加789,000元,依實際需要核實編列。2.新增資訊用品及零組件9,867元。3.志工餐點及交通費364,500元,較上年度增加72,900元。4.停車場委外管理費用998,608元,較上年度增加48,000元。5.戶役政系統電腦設備硬體維護費及軟體授權費55,608元,較上年度增加30,785元。6.公務車輛油料費及公務車輛養護費208,116元,較上年度減少48,564元。7.其他合共11,972,301元,較上年度增加81,012元。 | ||
02 | 013 | 02 | 37020335400 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 區政業務 | 112135 | 107703 | 4432 | |||||
02 | 013 | 02 | 01 | 37020335401 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 112135 | 107703 | 4432 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費102,575元。2.鄰長自強活動3,836,160元,較上年度增加2,627,370元。3.區民活動中心清潔費1,254,960元,較上年度增加627,480元。4.里鄰長參加全民健保補助費12,150,768元,較上年度增加592,344元。5.百歲人瑞訪視祝壽禮品費504,000元,較上年度增加224,000元。6.其他合共94,286,537元,較上年度增加258,231元。 | ||
02 | 013 | 03 | 37020336200 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 013 | 03 | 01 | 37020336202 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 013 | 04 | 37020339000 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 一般建築及設備 | 13581 | 25353 | -11772 | |||||
02 | 013 | 04 | 01 | 37020339002 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 11652 | 23525 | -11873 | 1.本年度編列科技大樓站停車場2樓及3樓區民活動中心裝修工程委託技術服務費108,000元,本計畫係113-114年度新興連續計畫。2.本年度編列大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款508,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列區民活動中心零星整修工程262,000元。4.本年度編列科技大樓站停車場新建工程委託技術服務費分攤款795,000元,本計畫原係108-113年度連續計畫,擬修正為108-114年度連續計畫。5.本年度編列科技大樓站停車場新建工程工程費分攤款9,979,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程。 | ||
02 | 013 | 04 | 02 | 37020339003 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換輕型電動機車1輛如列數。 | |||
02 | 013 | 04 | 03 | 37020339004 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1929 | 1748 | 181 | 本年度編列汰換大安區行政中心昇降設備主鋼索分攤款、新購區民活動中心冷氣機、個人電腦租賃費及汰換數位電話總機系統資本租賃費,共計1,929,000元。 | ||
02 | 013 | 05 | 37020339800 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | ||||||
02 | 013 | 05 | 01 | 37020339801 | 臺北市政府主管 | 臺北市大安區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 014 | 00020340000 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 280660 | 264163 | 16497 | |||||||
02 | 014 | 01 | 37020340100 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 一般行政 | 144780 | 144525 | 255 | |||||
02 | 014 | 01 | 01 | 37020340101 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 144780 | 144525 | 255 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費131,158,000元,較上年度減少571,000元,依實際需要核實編列。2.工友勞務委外業務費3,381,800元,較上年度增加450,000元。3.文康活動費408,000元,較上年度增加134,000元。4.志工餐點及交通費597,600元,較上年度增加119,520元。5.駐衛警業務委外保全服務費656,931元,較上年度增加59,721元。6.其他合共8,577,669元,較上年度增加62,759元。 | ||
02 | 014 | 02 | 37020345400 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 區政業務 | 97246 | 94105 | 3141 | |||||
02 | 014 | 02 | 01 | 37020345401 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 97246 | 94105 | 3141 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費82,060元。2.鄰長自強活動3,344,640元,較上年度增加2,290,730元。3.里鄰長參加全民健保補助費10,863,864元,較上年度增加400,752元。4.百歲人瑞訪視祝壽禮品費207,000元,較上年度增加92,000元。5.城市交流業務費200,000元,較上年度增加50,000元。6.其他合共82,548,436元,較上年度增加225,458元。 | ||
02 | 014 | 03 | 37020346200 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 接受補助業務支出 | 11326 | 4251 | 7075 | |||||
02 | 014 | 03 | 01 | 37020346202 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 11326 | 4251 | 7075 | 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費10,875,791元。 | ||
02 | 014 | 04 | 37020349000 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 一般建築及設備 | 26408 | 20382 | 6026 | |||||
02 | 014 | 04 | 01 | 37020349002 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 25103 | 19466 | 5637 | 1.本年度編列北安里及大直里高地供水工程2,000,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。2.本年度編列力行區民活動中心新建工程分攤款3,800,000元,本工程係109-114年度連續工程。3.本年度編列區民活動中心零星整修工程、北安區民活動中心無障礙電梯增建工程、崇實區民活動中心屋頂防水工程、松花區民活動中心耐震補強工程分攤款及林森區民活動中心隔音窗工程等,共計9,564,000元。4.本年度編列聚盛區民活動中心新建工程分攤款4,856,000元,本工程原係106-113年度連續工程,擬修正為106-114年度連續工程,原審定總分攤款28,163,000元,擬修正為39,375,000元。5.本年度編列永安區民活動中心新建工程分攤款4,883,000元,本工程原係106-113年度連續工程,擬修正為106-114年度連續工程。 | ||
02 | 014 | 04 | 02 | 37020349004 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1305 | 916 | 389 | 本年度編列汰換辦公室冷氣機、汰換區民活動中心冷氣機及民安區民活動中心緊急發電機汰換分攤款等,共計1,305,000元。 | ||
02 | 014 | 05 | 37020349800 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 第一預備金 | 900 | 900 | ||||||
02 | 014 | 05 | 01 | 37020349801 | 臺北市政府主管 | 臺北市中山區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 900 | 900 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 015 | 00020350000 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 186658 | 184759 | 1899 | |||||||
02 | 015 | 01 | 37020350100 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 一般行政 | 120848 | 120789 | 59 | |||||
02 | 015 | 01 | 01 | 37020350101 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 120848 | 120789 | 59 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費107,694,000元,較上年度減少1,620,000元,依實際需要核實編列。2.新增資訊用品及零組件10,000元。3.駐衛警業務委外保全服務費、工友勞務委外業務費、文康活動費及勞保給付差額賠償金6,242,485元,較上年度增加2,005,333元。4.公務車輛養護費及調解委員出席會議交通費885,400元,較上年度減少51,250元。5.減列駐衛警冬服4,400元。6.其他合共6,016,115元,較上年度減少280,683元。 | ||
02 | 015 | 02 | 37020355400 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 區政業務 | 63609 | 62153 | 1456 | |||||
02 | 015 | 02 | 01 | 37020355401 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 63609 | 62153 | 1456 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費61,545元。2.鄰長自強活動1,920,000元,較上年度增加1,315,000元。3.里鄰長參加全民健保補助費5,416,968元,較上年度增加199,824元。4.百歲人瑞訪視祝壽禮品費288,000元,較上年度增加138,000元。5.其他合共55,922,487元,較上年度減少258,369元。 | ||
02 | 015 | 03 | 37020356200 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 015 | 03 | 01 | 37020356202 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 015 | 04 | 37020359000 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 一般建築及設備 | 952 | 568 | 384 | |||||
02 | 015 | 04 | 01 | 37020359002 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 134 | 33 | 101 | 本年度編列區民活動中心零星整修工程如列數。 | ||
02 | 015 | 04 | 02 | 37020359003 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 130 | 130本年度編列汰換重型電動機車1輛如列 | 數。 | |||
02 | 015 | 04 | 03 | 37020359004 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 688 | 535 | 153 | 本年度編列個人電腦租賃費及汰換冷定頻箱型冷氣機等,共計688,000元。 | ||
02 | 015 | 05 | 37020359800 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 第一預備金 | 800 | 800 | ||||||
02 | 015 | 05 | 01 | 37020359801 | 臺北市政府主管 | 臺北市中正區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 800 | 800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 016 | 00020360000 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 163763 | 160662 | 3101 | |||||||
02 | 016 | 01 | 37020360100 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 一般行政 | 103861 | 103591 | 270 | |||||
02 | 016 | 01 | 01 | 37020360101 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 103861 | 103591 | 270 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費90,038,000元,較上年度減少633,000元,依實際需要核實編列。2.工友勞務委外業務費3,210,000元,較上年度增加1,210,000元。3.其他合共10,613,000元,較上年度減少307,000元。 | ||
02 | 016 | 02 | 37020365400 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 區政業務 | 54008 | 51850 | 2158 | |||||
02 | 016 | 02 | 01 | 37020365401 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 54008 | 51850 | 2158 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費50,355元。2.鄰長自強活動2,000,640元,較上年度增加1,370,230元。3.區民活動中心清潔費587,347元,較上年度增加293,673元。4.其他合共51,369,658元,較上年度增加443,742元。 | ||
02 | 016 | 03 | 37020366200 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 接受補助業務支出 | 2957 | 1303 | 1654 | |||||
02 | 016 | 03 | 01 | 37020366202 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 2957 | 1303 | 1654 | 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費2,506,965元。 | ||
02 | 016 | 04 | 37020369000 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 一般建築及設備 | 2137 | 3118 | -981 | |||||
02 | 016 | 04 | 01 | 37020369002 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 99 | 1444 | -1345 | 本年度編列區民活動中心零星整修工程如列數。 | ||
02 | 016 | 04 | 02 | 37020369004 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2038 | 1674 | 364 | 本年度編列個人電腦租賃費、汰換電話交換機設備、會議室投影機、叫號機系統電動號碼機等,共計2,038,000元。 | ||
02 | 016 | 05 | 37020369800 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 第一預備金 | 800 | 800 | ||||||
02 | 016 | 05 | 01 | 37020369801 | 臺北市政府主管 | 臺北市大同區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 800 | 800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 017 | 00020370000 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 229880 | 242536 | -12656 | |||||||
02 | 017 | 01 | 37020370100 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 一般行政 | 139383 | 140468 | -1085 | |||||
02 | 017 | 01 | 01 | 37020370101 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 139383 | 140468 | -1085 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費118,989,000元,較上年度減少902,000元,依實際需要核實編列。2.新增資訊用品及零組件2,000元。3.文康活動費372,000元,較上年度增加122,000元。4.建築物公共安全與消防設施檢測、簽證及申報等各項費用162,500元,較上年度減少145,400元。5.其他合共19,857,500元,較上年度減少161,600元。 | ||
02 | 017 | 02 | 37020375400 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 區政業務 | 78698 | 76016 | 2682 | |||||
02 | 017 | 02 | 01 | 37020375401 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 78698 | 76016 | 2682 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費70,870元。2.新增沉水式抽水機(區級災害應變中心維持)34,000元。3.鄰長自強活動2,791,680元,較上年度增加1,914,430元。4.區民活動中心清潔費960,480元,較上年度增加236,123元。5.百歲人瑞訪視祝壽禮品費288,000元,較上年度增加138,000元。6.里鄰長參加全民健保補助費6,404,592元,較上年度增加120,960元。7.其他合共68,148,378元,較上年度增加167,617元。 | ||
02 | 017 | 03 | 37020376200 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 017 | 03 | 01 | 37020376202 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 017 | 04 | 37020379000 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 一般建築及設備 | 10550 | 24803 | -14253 | |||||
02 | 017 | 04 | 01 | 37020379002 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 8393 | 23974 | -15581 | 本年度編列區民活動中心零星整修工程、行政中心外牆修繕工程分攤款、萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款與為民服務環境及辦公室OA改善工程等,共計8,393,000元。 | ||
02 | 017 | 04 | 02 | 37020379004 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2157 | 829 | 1328 | 本年度編列汰換A3黑白雷射印表機、汰換萬大一區民活動中心飲水機、汰換昆明區民活動中心氣冷式箱型冷氣機、汰換萬大二區民活動中心分離式冷氣及個人電腦租賃費等,共計2,157,000元。 | ||
02 | 017 | 05 | 37020379800 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 第一預備金 | 800 | 800 | ||||||
02 | 017 | 05 | 01 | 37020379801 | 臺北市政府主管 | 臺北市萬華區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 800 | 800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 018 | 00020380000 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 276495 | 315245 | -38750 | |||||||
02 | 018 | 01 | 37020380100 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 一般行政 | 151725 | 152964 | -1239 | |||||
02 | 018 | 01 | 01 | 37020380101 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 151725 | 152964 | -1239 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費135,052,000元,較上年度減少2,812,000元,依實際需要核實編列。2.新增志工背心6,000元。3.工友勞務委外業務費1,400,000元,較上年度增加500,000元。4.行政中心及區政附屬大樓等房屋稅44,498元,較上年度減少60,000元。5.其他合共15,222,502元,較上年度增加1,127,000元。 | ||
02 | 018 | 02 | 37020385400 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 區政業務 | 103093 | 99066 | 4027 | |||||
02 | 018 | 02 | 01 | 37020385401 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 103093 | 99066 | 4027 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費83,925元。2.里鄰建設各項活動經費及雜支等10,743,000元,較上年度增加2,758,000元。3.區民活動中心管理維護費1,031,747元,較上年度增加426,375元。4.里鄰建設各項物品及材料等800,000元,較上年度減少1,582,000元。5.里鄰建設各項設施及設備維護等1,000,000元,較上年度減少1,383,000元。6.其他合共89,434,328元,較上年度增加3,723,700元。 | ||
02 | 018 | 03 | 37020386200 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 018 | 03 | 01 | 37020386202 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 018 | 04 | 37020389000 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 一般建築及設備 | 20228 | 61766 | -41538 | |||||
02 | 018 | 04 | 01 | 37020389002 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 16288 | 55215 | -38927 | 1.本年度編列萬興市場大樓外牆防水改善工程分攤款191,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。2.本年度編列萬和超市大樓耐震補強及外牆防水工程分攤款159,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。3.本年度編列臺北市文山區忠順市場電梯更新工程分攤款102,000元,本工程係112-113年度連續工程。4.本年度編列明義區民活動中心室內裝修工程、景行大樓地下停車場機械停車設備汰換更新等工程及永建超市大樓建物拆除工程分攤款,共計11,734,000元。5.本年度編列臺北市文山區興隆二期社會住宅A基地參建分攤款4,102,000元,本工程係108-113年度連續工程,原審定總分攤款35,379,000元,擬修正為38,453,000元。 | ||
02 | 018 | 04 | 02 | 37020389003 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
02 | 018 | 04 | 03 | 37020389004 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3940 | 6471 | -2531 | 本年度編列電話主機系統租賃費、新購明義區民活動中心視聽音響設備、汰換區民活動中心視聽音響系統、汰換區民活動中心冷氣機及個人電腦租賃費等,共計3,940,000元。 | ||
02 | 018 | 05 | 37020389800 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | ||||||
02 | 018 | 05 | 01 | 37020389801 | 臺北市政府主管 | 臺北市文山區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 019 | 00020390000 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 150848 | 149474 | 1374 | |||||||
02 | 019 | 01 | 37020390100 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 一般行政 | 97689 | 98592 | -903 | |||||
02 | 019 | 01 | 01 | 37020390101 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 97689 | 98592 | -903 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費87,638,000元,較上年度減少1,426,000元,依實際需要核實編列。2.工友勞務委外業務費1,954,056元,較上年度增加644,756元。3.文康活動費270,000元,較上年度增加88,000元。4.其他合共7,826,944元,較上年度減少209,756元。 | ||
02 | 019 | 02 | 37020395400 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 區政業務 | 48585 | 46808 | 1777 | |||||
02 | 019 | 02 | 01 | 37020395401 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 48585 | 46808 | 1777 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費41,030元。2.鄰長自強活動1,747,200元,較上年度增加1,197,860元。3.里鄰長參加全民健保補助費5,955,672元,較上年度增加450,288元。4.百歲人瑞訪視祝壽禮品費27,000元,較上年度增加12,000元。5.其他合共40,814,098元,較上年度增加75,822元。 | ||
02 | 019 | 03 | 37020396200 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 接受補助業務支出 | 3019 | 2458 | 561 | |||||
02 | 019 | 03 | 01 | 37020396202 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 3019 | 2458 | 561 | 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費849,510元。3.國防部空軍司令部補助辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費1,720,000元。 | ||
02 | 019 | 04 | 37020399000 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 一般建築及設備 | 675 | 736 | -61 | |||||
02 | 019 | 04 | 01 | 37020399002 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理南港區民活動中心合署大樓地坪及圍牆等整修工程分攤款及舊莊里茶山一帶高地供水工程,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
02 | 019 | 04 | 02 | 37020399004 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 675 | 736 | -61 | 本年度編列個人電腦租賃費、行政中心電梯汰換主鋼索分攤款及汰換辦公用A3彩色雷射印表機,共計675,000元。 | ||
02 | 019 | 05 | 37020399200 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 接受補助建設支出 | 80 | 80 | ||||||
02 | 019 | 05 | 01 | 37020399202 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 80 | 80 | 國防部空軍司令部補助辦理「飛彈營區敦親睦鄰專案改善工作計畫」經費如列數。 | |||
02 | 019 | 06 | 37020399800 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 第一預備金 | 800 | 800 | ||||||
02 | 019 | 06 | 01 | 37020399801 | 臺北市政府主管 | 臺北市南港區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 800 | 800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 020 | 00020400000 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 278028 | 272619 | 5409 | |||||||
02 | 020 | 01 | 37020400100 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 一般行政 | 139651 | 139235 | 416 | |||||
02 | 020 | 01 | 01 | 37020400101 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 139651 | 139235 | 416 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費126,728,000元,較上年度減少600,000元,依實際需要核實編列。2.新增駐衛警業務委外保全服務費635,000元。3.新增駐衛警冬服8,800元。4.行政中心清潔維持費1,198,080元,較上年度增加299,520元。5.其他合共11,081,120元,較上年度增加72,680元。 | ||
02 | 020 | 02 | 37020405400 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 區政業務 | 91495 | 87785 | 3710 | |||||
02 | 020 | 02 | 01 | 37020405401 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 91495 | 87785 | 3710 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費76,465元。2.鄰長自強活動3,436,800元,較上年度增加2,353,850元。3.里鄰長參加全民健保補助費9,157,968元,較上年度增加337,824元。4.百歲人瑞訪視祝壽禮品費234,000元,較上年度增加114,000元。5.其他合共78,589,767元,較上年度增加827,861元。 | ||
02 | 020 | 03 | 37020406200 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 接受補助業務支出 | 5235 | 2086 | 3149 | |||||
02 | 020 | * | 37020406202 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 補助業務支出 | 5235 | 2086 | 3149 | 1.衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費448,500元。2.交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「松山機場回饋金作業」經費4,785,279元。 | ||||
02 | 020 | 04 | 37020409000 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 一般建築及設備 | 40647 | 42513 | -1866 | |||||
02 | 020 | 04 | 01 | 37020409002 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 39574 | 41362 | -1788 | 1.本年度編列康樂市場合署大樓發電機汰換工程分攤款48,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列安湖區民活動中心新建工程分攤款26,385,000元,本工程係106-113年度連續工程。3.本年度編列區民活動中心暨公民會館零星整修工程、內湖庄役場會議室修復及再利用工程、行政中心空調系統維護工程分攤款、行政中心頂樓及梯間改善工程分攤款及防災倉庫屋頂修繕及防水改善工程等,共計13,141,000元。 | ||
02 | 020 | 04 | 02 | 37020409004 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1073 | 1151 | -78 | 本年度編列汰換一對一分離式冷氣機、電話總機系統資本租賃及個人電腦租賃費,共計1,073,000元。 | ||
02 | 020 | 05 | 37020409800 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | ||||||
02 | 020 | 05 | 01 | 37020409801 | 臺北市政府主管 | 臺北市內湖區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 021 | 00020410000 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 291498 | 284787 | 6711 | |||||||
02 | 021 | 01 | 37020410100 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 一般行政 | 166048 | 164601 | 1447 | |||||
02 | 021 | 01 | 01 | 37020410101 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 166048 | 164601 | 1447 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費149,551,000元,較上年度減少10,000元,依實際需要核實編列。2.新增義信備用禮堂管理維護費170,880元。3.行政中心電費2,374,998元,較上年度增加630,798元。4.公務用郵資500,000元,較上年度增加227,692元。5.公務車輛養護費102,000元,較上年度減少27,200元。6.其他合共13,349,122元,較上年度增加454,830元。 | ||
02 | 021 | 02 | 37020415400 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 區政業務 | 110698 | 107020 | 3678 | |||||
02 | 021 | 02 | 01 | 37020415401 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 110698 | 107020 | 3678 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費98,845元。2.鄰長自強活動3,824,640元,較上年度增加2,619,480元。3.里鄰建設各項活動經費及雜支等9,689,400元,較上年度增加418,000元。4.區民活動中心清潔費1,141,200元,較上年度增加393,480元。5.里鄰建設各項修建及綠化工程等544,000元,較上年度減少214,000元。6.其他合共95,399,915元,較上年度增加362,195元。 | ||
02 | 021 | 03 | 37020416200 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 021 | 03 | 01 | 37020416202 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 021 | 04 | 37020419000 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 一般建築及設備 | 13303 | 11717 | 1586 | |||||
02 | 021 | 04 | 01 | 37020419002 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 11356 | 8637 | 2719 | 1.本年度編列福中區民活動中心暨後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款2,540,000元,本工程係112-113年度連續工程。2.本年度編列劍潭區民活動中心升降梯設備新建工程分攤款5,034,000元,本工程係112-113年度連續工程。3.本年度編列區民活動中心零星整修工程及仰德大道2段2巷無自來水延管工程,共計3,782,000元。 | ||
02 | 021 | 04 | 02 | 37020419004 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1947 | 3080 | -1133 | 本年度編列葫蘆堵分館合署大樓消防補充水塔工程分攤費、汰換區民活動中心冷氣機、汰換A4黑白印表機及個人電腦租賃費,共計1,947,000元。 | ||
02 | 021 | 05 | 37020419800 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | ||||||
02 | 021 | 05 | 01 | 37020419801 | 臺北市政府主管 | 臺北市士林區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
02 | 022 | 00020420000 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 250642 | 305134 | -54492 | |||||||
02 | 022 | 01 | 37020420100 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 一般行政 | 142986 | 142012 | 974 | |||||
02 | 022 | 01 | 01 | 37020420101 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 一般行政 | 行政管理 | 142986 | 142012 | 974 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費126,473,000元,較上年度減少174,000元,依實際需要核實編列。2.駐衛警業務委外保全服務費1,792,152元,較上年度增加615,384元。3.工友勞務委外業務費3,467,000元,較上年度增加532,000元。4.行政中心電費1,623,120元,較上年度增加89,631元。5.其他合共9,630,728元,較上年度減少89,015元。 | ||
02 | 022 | 02 | 37020425400 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 區政業務 | 94961 | 91407 | 3554 | |||||
02 | 022 | 02 | 01 | 37020425401 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 區政業務 | 區政管理 | 94961 | 91407 | 3554 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增里辦數位基礎建設設備維護費82,060元。2.鄰長自強活動3,152,640元,較上年度增加2,159,230元。3.區民活動中心清潔費1,406,160元,較上年度增加636,120元。4.里鄰長參加全民健保補助費9,157,968元,較上年度增加337,824元。5.區民活動中心(及公民會館)電費900,812元,較上年度增加118,025元。6.其他合共80,261,360元,較上年度增加220,741元。 | ||
02 | 022 | 03 | 37020426200 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 接受補助業務支出 | 449 | 449 | ||||||
02 | 022 | 03 | 01 | 37020426202 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 449 | 449 | 衛生福利部中央健康保險署補助辦理「健保業務」經費如列數。 | |||
02 | 022 | 04 | 37020429000 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 一般建築及設備 | 11346 | 70366 | -59020 | |||||
02 | 022 | 04 | 01 | 37020429002 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 10076 | 65478 | -55402 | 1.本年度編列振華公園附建地下停車場新建工程分攤款8,476,000元,本工程係107-114年度連續工程。2.本年度編列區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程1,600,000元。 | ||
02 | 022 | 04 | 02 | 37020429003 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
02 | 022 | 04 | 03 | 37020429004 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1270 | 4808 | -3538 | 本年度編列汰換駐衛警室冷氣、汰換區民活動中心冷氣及個人電腦租賃費等,共計1,270,000元。 | ||
02 | 022 | 05 | 37020429800 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 第一預備金 | 900 | 900 | ||||||
02 | 022 | 05 | 01 | 37020429801 | 臺北市政府主管 | 臺北市北投區公所 | 第一預備金 | 第一預備金 | 900 | 900 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
03 | 00030000000 | 臺北市政府民政局主管 | 3033673 | 3091125 | -57452 | |||||||||
03 | 001 | 00030600000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 1417253 | 898518 | 518735 | |||||||
03 | 001 | 01 | 37030600100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 一般行政 | 198461 | 192617 | 5844 | |||||
03 | 001 | 01 | 01 | 37030600101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 一般行政 | 行政管理 | 198461 | 192617 | 5844 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費179,102,000元,較上年度增加1,761,000元,依實際需要核實編列。2.資通安全服務費用3,110,000元,較上年度增加2,510,000元。3.委託廠商檔案管理等作業費2,000,000元,較上年度增加960,000元。4.其他合共14,249,000元,較上年度增加613,000元。 | ||
03 | 001 | 02 | 37030601000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 區里行政 | 2080 | 2040 | 40 | |||||
03 | 001 | 02 | 01 | 37030601001 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 區里行政 | 區政監督及區里組織 | 2080 | 2040 | 40 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.各區災害防救業務相關人員參訪觀摩外縣市防救災公部門、社區防災及非營利組織實務相關經費220,000元,較上年度增加40,000元。2.其他合共1,860,000元,較上年度無增減。 | ||
03 | 001 | 03 | 37030601200 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 自治業務 | 152296 | 180182 | -27886 | |||||
03 | 001 | 03 | 01 | 37030601201 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 自治業務 | 推行自治行政暨基層建設 | 132773 | 161859 | -29086 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:減列民國85年辦理核四市民投票經費15,458,000元。減列基層建設人員出國考察費用12,540,000元。減列第14屆里長服務手冊設計及印製費等相關費用1,100,000元。其他合共132,773,000元,較上年度增加12,000元。 | ||
03 | 001 | 03 | 02 | 37030601202 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 自治業務 | 民生社區中心管理 | 19523 | 18323 | 1200 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.民生社區中心活動場地電費3,368,106元,較上年度增加400,000元。2.民生社區中心大樓清潔外包費3,198,640元,較上年度增加359,670元。3.民生社區中心保全費3,635,460元,較上年度增加159,648元。4.民生社區中心場地管理工作委外費用2,057,760元,較上年度增加110,568元。5.其他合共7,263,034元,較上年度增加170,114元。 | ||
03 | 001 | 03 | 03 | 37030601203 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 自治業務 | 選舉業務 | 前年度決算數係辦理第8屆市長、第14屆市議員及里長選舉經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
03 | 001 | 04 | 37030601400 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 人口行政 | 971468 | 431103 | 540365 | |||||
03 | 001 | 04 | 01 | 37030601401 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 人口行政 | 人口政策業務 | 971468 | 431103 | 540365 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增參加國際彩虹城市網絡(RCN,支持LGBTQ+平權的國際城市組織)年會出國旅費182,000元。2.生育獎勵金950,000,000元,較上年度增加540,000,000元。3.其他合共21,286,000元,較上年度增加183,000元。 | ||
03 | 001 | 05 | 37030605500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 戶政業務 | 22506 | 24265 | -1759 | |||||
03 | 001 | 05 | 01 | 37030605501 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 戶政業務 | 戶籍業務 | 22506 | 24265 | -1759 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.空白國民身分證及膠膜費用16,572,600元,較上年度增加2,992,600元。2.戶籍登記申請書掃描、建檔作業1,050,000元,較上年度減少4,950,000元。3.其他合共4,883,400元,較上年度增加198,400元。 | ||
03 | 001 | 06 | 37030606200 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
03 | 001 | 06 | 01 | 37030606202 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係內政部移民署補助辦理「111年度辦理新住民生活適應輔導事宜補助計畫」經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
03 | 001 | 07 | 37030609000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 一般建築及設備 | 29146 | 27031 | 2115 | |||||
03 | 001 | 07 | 01 | 37030609002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 27080 | 22409 | 4671 | 1.本年度編列民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款1,730,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列民生社區中心客梯更新工程分攤款、區民活動中心、公民會館及民生社區中心修繕工程,共計25,350,000元。 | ||
03 | 001 | 07 | 02 | 37030609004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2066 | 4622 | -2556 | 本年度編列套裝軟體、汰換新移民會館冷氣機、新購新移民會館移動式投影機及投影幕、汰換民生社區中心集會堂投影機及個人電腦租賃費等,共計2,066,000元。 | ||
03 | 001 | 08 | 37030609800 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 第一預備金 | 7000 | 7000 | ||||||
03 | 001 | 08 | 01 | 37030609801 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 7000 | 7000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
03 | 001 | 09 | 53030600800 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 禮俗宗教 | 34296 | 34280 | 16 | |||||
03 | 001 | 09 | 01 | 53030600801 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市政府民政局 | 禮俗宗教 | 禮俗宗教業務 | 34296 | 34280 | 16 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.林安泰古厝民俗文物館志工餐點及交通補助67,500元,較上年度增加13,500元。2.其他合共34,228,500元,較上年度增加2,500元。 | ||
03 | 002 | 00030610000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 34546 | 32979 | 1567 | |||||||
03 | 002 | 01 | 53030610100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 一般行政 | 19275 | 18896 | 379 | |||||
03 | 002 | 01 | 01 | 53030610101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 一般行政 | 行政管理 | 19275 | 18896 | 379 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費11,906,000元,較上年度增加316,000元,依實際需要核實編列。2.健康檢查補助費27,000元,較上年度增加18,000元。3.其他合共7,342,000元,較上年度增加45,000元。 | ||
03 | 002 | 02 | 53030611000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 祭典及孔廟管理 | 14990 | 13919 | 1071 | |||||
03 | 002 | 02 | 01 | 53030611001 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 祭典及孔廟管理 | 祭典工作 | 2599 | 2599 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
03 | 002 | 02 | 02 | 53030611002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 祭典及孔廟管理 | 孔廟管理 | 12391 | 11320 | 1071 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增臺北市直轄市定古蹟臺北孔子廟結構安全檢測計畫檢測費300,000元。2.直轄市定古蹟臺北市孔子廟維護費1,575,350元,較上年度增加759,150元。3.孔廟祭典及文化推廣相關業務5,996,000元,較上年度減少100,000元。4.其他合共4,519,650元,較上年度增加111,850元。 | ||
03 | 002 | 03 | 53030619000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 一般建築及設備 | 281 | 164 | 117 | |||||
03 | 002 | 03 | 01 | 53030619003 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
03 | 002 | 03 | 02 | 53030619004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市孔廟管理委員會 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 281 | 84 | 197 | 本年度編列汰換園區供水馬達、劇院舞臺升降大幕及個人電腦租賃費等,共計281,000元。 | ||
03 | 003 | 00030620000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 701808 | 1258596 | -556788 | |||||||
03 | 003 | 01 | 53030620100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 一般行政 | 240344 | 248246 | -7902 | |||||
03 | 003 | 01 | 01 | 53030620101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 一般行政 | 行政管理 | 240344 | 248246 | -7902 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費215,580,000元,較上年度減少4,435,000元,主要係減列3名職員(工)及依實際需要核實編列。2.電梯保養等2,136,768元,較上年度增加1,356,768元。3.經管土地地價稅1,000,000元,較上年度減少117,214元。4.減列第二殯儀館第二期新建大樓禮廳、家屬休息室及化妝室等民眾治喪用物品等4,629,000元。5.減列行政辦公場所搬遷費等1,300,000元。6.其他合共21,627,232元,較上年度增加1,222,446元。 | ||
03 | 003 | 02 | 53030621200 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 殯殮業務 | 204141 | 166263 | 37878 | |||||
03 | 003 | 02 | 01 | 53030621201 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 殯殮業務 | 殯殮管理 | 204141 | 166263 | 37878 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.二館接駁專車租金29,571,500元,較上年度增加11,576,500元。2.電費30,750,000元,較上年度增加11,450,000元。3.第二殯儀館第二期大樓化妝室遺體處理等人力委外服務費用17,727,000元,較上年度增加9,886,000元。4.禮廳、移靈走廊、尊榮大道及周邊環境等清潔維護費14,318,600元,較上年度增加2,370,600元。5.保全服務費9,360,360元,較上年度增加2,054,496元。6.其他合共102,413,540元,較上年度增加540,404元。 | ||
03 | 003 | 03 | 53030621400 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 埋葬業務 | 30972 | 37452 | -6480 | |||||
03 | 003 | 03 | 01 | 53030621401 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 埋葬業務 | 埋葬管理 | 30972 | 37452 | -6480 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.清明、中元節祭祀各項便民服務措施等相關費用7,600,000元,較上年度增加1,120,000元。2.列管公墓遷葬計畫進用臨時人員4,067,064元,較上年度減少1,805,131元。3.減列富德靈骨樓、陽明山靈骨塔及臻愛樓人民申請案件資料數位化建置案相關費用4,794,000元。4.減列富德靈骨樓及陽明山靈骨塔建築物耐震能力詳細評估作業1,300,000元。5.其他合共19,304,936元,較上年度增加299,131元。 | ||
03 | 003 | 04 | 53030621700 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 3479 | 3337 | 142 | |||||
03 | 003 | 04 | 01 | 53030621701 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 公墓靈(納)骨堂(塔)業務 | 設置規劃管理 | 3479 | 3337 | 142 | 本年度預算數之內容與上年度之比較如下:1.新增志工背心等(2年1編)22,800元。2.志工保險費18,000元,較上年度增加6,000元。3.志工餐點及交通補助567,000元,較上年度增加113,400元。4.其他合共2,871,200元,較上年度減少200元。 | ||
03 | 003 | 05 | 53030629000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 一般建築及設備 | 222872 | 803298 | -580426 | |||||
03 | 003 | 05 | 01 | 53030629002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 221201 | 784104 | -562903 | 本年度編列汰換火化爐等工程46,854,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。本年度編列富德納骨設施擴建工程40,791,000元,本工程係113-116年度新興連續工程。本年度編列陽明山、富德及列管公墓墓區整修等工程7,777,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。委託(士林第11、木柵第9及其他墓區等)1,995,000元,本計畫係113-115年度新興連續計畫。工程(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)34,888,000元,本工程係112-113年度連續工程。本年度編列第一殯儀館拆除綠化工程26,383,000元,本工程係112-113年度連續工程。委託(景美第13、景美第5、內湖第3及其他墓區等)2,288,000元,本計111-113年度連續計畫。本年度編列富德靈骨樓貯骨櫃汰換等工程、陽明山臻愛樓貯骨櫃增設等工程及第二殯儀館火化場新建工程先期規劃,共計42,128,000元。本年度編列富德納骨設施擴建工程18,097,000元,本計畫原係110-115年度連續計畫,擬修正為110-116年度連續計畫,原審定總經費37,762,000元,擬修正為63,951,000元。 | ||
03 | 003 | 05 | 02 | 53030629004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市殯葬管理處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1671 | 19194 | -17523 | 本年度編列汰換A4及A3彩色雷射印表機、套裝軟體,以及個人電腦租賃費等,共計1,671,000元。 | ||
03 | 004 | 00030630000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 72042 | 71798 | 244 | |||||||
03 | 004 | 01 | 37030630100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 一般行政 | 69579 | 69441 | 138 | |||||
03 | 004 | 01 | 01 | 37030630101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 69579 | 69441 | 138 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費65,149,000元,較上年度無增減。2.新增健康檢查補助費9,000元。3.文康活動費192,000元,較上年度增加62,000元。4.個人電腦、周邊設備及軟體維護費61,061元,較上年度增加45,054元。5.其他合共4,167,939元,較上年度增加21,946元。 | ||
03 | 004 | 02 | 37030635500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 戶政業務 | 2079 | 1891 | 188 | |||||
03 | 004 | 02 | 01 | 37030635502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2079 | 1891 | 188 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用162,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費209,975元,較上年度增加115,083元。3.志工餐點及交通補助201,600元,較上年度增加40,320元。4.其他合共1,505,425元,較上年度增加32,597元。 | ||
03 | 004 | 03 | 37030639000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 384 | 466 | -82 | |||||
03 | 004 | 03 | 01 | 37030639002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
03 | 004 | 03 | 02 | 37030639004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市松山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 384 | 466 | -82 | 本年度編列汰換戶役政資訊系統印表機、廣播設備及個人電腦租賃費等,共計384,000元。 | ||
03 | 005 | 00030640000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 80918 | 106358 | -25440 | |||||||
03 | 005 | 01 | 37030640100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 一般行政 | 78228 | 77254 | 974 | |||||
03 | 005 | 01 | 01 | 37030640101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 78228 | 77254 | 974 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費72,458,000元,較上年度無增減。2.新增空調清潔保養費149,500元。3.廣慈A標行政大樓物業管理費1,399,200元,較上年度增加361,596元。4.辦公大樓電費(含戶政便民工作站)1,310,000元,較上年度增加350,000元。5.文康活動費216,000元,較上年度增加72,000元。6.其他合共2,695,300元,較上年度增加40,904元。 | ||
03 | 005 | 02 | 37030645500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 戶政業務 | 2371 | 2149 | 222 | |||||
03 | 005 | 02 | 01 | 37030645502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2371 | 2149 | 222 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用243,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費264,213元,較上年度增加154,820元。3.志工餐點及交通補助168,300元,較上年度增加45,900元。4.戶役政資訊系統軟體授權費112,800元,較上年度增加19,875元。5.其他合共1,582,687元,較上年度增加1,405元。 | ||
03 | 005 | 03 | 37030649000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 319 | 26955 | -26636 | |||||
03 | 005 | 03 | 01 | 37030649002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 26468 | -26468 | 上年度預算數係編列廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款如列數。 | |||
03 | 005 | 03 | 02 | 37030649004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市信義區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 319 | 487 | -168 | 本年度編列汰換戶役政資訊系統印表機及個人電腦租賃費等,共計319,000元。 | ||
03 | 006 | 00030650000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 108689 | 104100 | 4589 | |||||||
03 | 006 | 01 | 37030650100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 一般行政 | 104766 | 100684 | 4082 | |||||
03 | 006 | 01 | 01 | 37030650101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 104766 | 100684 | 4082 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費 99,958,000元,較上年度增加3,958,000元,依實際需要核實編列。2.區政大樓駐警保全服務分攤款535,812元,較上年度增加119,868元。3.文康活動費294,000元,較上年度增加98,000元。4.個人電腦、周邊設備及軟體維護費31,162元,較上年度減少50,766元。5.減列移撥公務車輛相關費用80,940元。6.其他合共3,947,026元,較上年度增加37,838元。 | ||
03 | 006 | 02 | 37030655500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 戶政業務 | 2909 | 2673 | 236 | |||||
03 | 006 | 02 | 01 | 37030655502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2909 | 2673 | 236 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用270,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費301,828元,較上年度增加177,557元。3.戶役政資訊系統軟體授權費137,240元,較上年度增加21,635元。4.其他合共2,199,932元,較上年度增加36,808元。 | ||
03 | 006 | 03 | 37030659000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 1014 | 743 | 271 | |||||
03 | 006 | 03 | 01 | 37030659002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 281 | 281本年度編列大安區行政中心外牆全面整 | 修工程分攤款281,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。 | |||
03 | 006 | 03 | 02 | 37030659004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大安區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 733 | 743 | -10 | 本年度編列汰換大安區行政中心昇降設備主鋼索分攤款、A3碎紙機及個人電腦租賃費等,共計733,000元。 | ||
03 | 007 | 00030660000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 76717 | 75855 | 862 | |||||||
03 | 007 | 01 | 37030660100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 一般行政 | 73378 | 73582 | -204 | |||||
03 | 007 | 01 | 01 | 37030660101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 73378 | 73582 | -204 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費69,491,000元,較上年度減少709,000元,主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。2.新增辦公室清潔業務委外費用444,000元。3.辦公大樓保全服務費151,349元,較上年度增加105,749元。4.文康活動費222,000元,較上年度增加72,000元。5.減列移撥公務車輛相關費用97,740元。6.其他合共3,069,651元,較上年度減少19,009元。 | ||
03 | 007 | 02 | 37030665500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 戶政業務 | 2200 | 2020 | 180 | |||||
03 | 007 | 02 | 01 | 37030665502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2200 | 2020 | 180 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用189,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費239,439元,較上年度增加133,442元。3.其他合共1,771,561元,較上年度增加46,558元。 | ||
03 | 007 | 03 | 37030669000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 1139 | 253 | 886 | |||||
03 | 007 | 03 | 01 | 37030669003 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 180 | 180本年度編列汰換重型電動機車2輛如列 | 數。 | |||
03 | 007 | 03 | 02 | 37030669004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 959 | 253 | 706 | 本年度編列汰換冷氣機、飲水機及個人電腦租賃費等,共計959,000元。 | ||
03 | 008 | 00030670000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 62007 | 61384 | 623 | |||||||
03 | 008 | 01 | 37030670100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 一般行政 | 59847 | 59252 | 595 | |||||
03 | 008 | 01 | 01 | 37030670101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 59847 | 59252 | 595 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費56,828,000元,較上年度增加653,000元,依實際需要核實編列。2.新增退休人員退休紀念品10,000元。3.文康活動費168,000元,較上年度增加56,000元。4.減列移撥公務車輛相關費用88,660元。5.其他合共2,841,000元,較上年度減少35,340元。 | ||
03 | 008 | 02 | 37030675500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 戶政業務 | 1976 | 1848 | 128 | |||||
03 | 008 | 02 | 01 | 37030675502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 1976 | 1848 | 128 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用162,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費169,549元,較上年度增加84,401元。3.戶役政資訊系統軟體授權費67,680元,較上年度增加10,665元。4.其他合共1,576,771元,較上年度增加32,934元。 | ||
03 | 008 | 03 | 37030679000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 184 | 284 | -100 | |||||
03 | 008 | 03 | 01 | 37030679004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市中正區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 184 | 284 | -100 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計184,000元。 | ||
03 | 009 | 00030680000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 48657 | 48944 | -287 | |||||||
03 | 009 | 01 | 37030680100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 一般行政 | 46520 | 46090 | 430 | |||||
03 | 009 | 01 | 01 | 37030680101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 46520 | 46090 | 430 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費43,187,000元,較上年度增加460,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費132,000元,較上年度增加44,000元。3.辦公房舍修繕費125,541元,較上年度增加36,372元。4.公務用郵資197,468元,較上年度減少38,032元。5.減列移撥公務車輛相關費用78,260元。6.其他合共2,877,991元,較上年度增加5,920元。 | ||
03 | 009 | 02 | 37030685500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 戶政業務 | 1819 | 1644 | 175 | |||||
03 | 009 | 02 | 01 | 37030685502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 1819 | 1644 | 175 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用89,100元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度增加8,100元。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費157,106元,較上年度增加82,868元。3.志工餐點及交通補助195,000元,較上年度增加74,040元。4.戶役政資訊系統軟體授權費65,800元,較上年度增加10,360元。5.其他合共1,311,994元,較上年度減少368元。 | ||
03 | 009 | 03 | 37030689000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 318 | 1210 | -892 | |||||
03 | 009 | 03 | 01 | 37030689002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 499 | -499 | 上年度預算數係行政中心地下停車場車道及地坪整修工程分攤款如列數。 | |||
03 | 009 | 03 | 02 | 37030689004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市大同區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 318 | 711 | -393 | 本年度編列汰換戶役政資訊系統印表機、飲水機及個人電腦租賃費等,共計318,000元。 | ||
03 | 010 | 00030690000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 43482 | 43376 | 106 | |||||||
03 | 010 | 01 | 37030690100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 一般行政 | 41455 | 41419 | 36 | |||||
03 | 010 | 01 | 01 | 37030690101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 41455 | 41419 | 36 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費39,514,000元,較上年度無增減。2.新增電動機車電池租賃費4,000元。3.文康活動費111,000元,較上年度增加37,000元。4.減列健康檢查補助費9,000元。5.其他合共1,826,000元,較上年度增加4,000元。 | ||
03 | 010 | 02 | 37030695500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 戶政業務 | 1664 | 1552 | 112 | |||||
03 | 010 | 02 | 01 | 37030695502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 1664 | 1552 | 112 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用108,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費143,029元,較上年度增加69,166元。3.志工餐點及交通補助165,000元,較上年度增加33,000元。4.戶役政資訊系統軟體授權費58,280元,較上年度增加9,140元。5.其他合共1,189,691元,較上年度增加694元。 | ||
03 | 010 | 03 | 37030699000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 363 | 405 | -42 | |||||
03 | 010 | 03 | 01 | 37030699004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市南港區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 363 | 405 | -42 | 本年度編列汰換印表機、行政中心電梯汰換主鋼索分攤款及個人電腦租賃費等,共計363,000元。 | ||
03 | 011 | 00030700000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 72766 | 71231 | 1535 | |||||||
03 | 011 | 01 | 37030700100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 一般行政 | 69261 | 68885 | 376 | |||||
03 | 011 | 01 | 01 | 37030700101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 69261 | 68885 | 376 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費66,016,000元,較上年度增加317,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費207,000元,較上年度增加69,000元。3.辦公大樓電費530,000元,較上年度增加20,000元。4.其他合共2,508,000元,較上年度減少30,000元。 | ||
03 | 011 | 02 | 37030705500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 戶政業務 | 2309 | 2053 | 256 | |||||
03 | 011 | 02 | 01 | 37030705502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2309 | 2053 | 256 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用162,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費240,376元,較上年度增加151,002元。3.志工餐點及交通補助243,000元,較上年度增加127,800元。4.戶役政資訊系統軟體授權費107,160元,較上年度增加17,070元。5.各項戶政業務用文具用品等311,892元,較上年度減少42,068元。6.其他合共1,244,572元,較上年度增加2,196元。 | ||
03 | 011 | 03 | 37030709000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 1196 | 293 | 903 | |||||
03 | 011 | 03 | 01 | 37030709002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 445 | 34 | 411 | 本年度編列行政中心頂樓及梯間改善工程,以及空調系統維護工程分攤款,共計445,000元。 | ||
03 | 011 | 03 | 02 | 37030709004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市內湖區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 751 | 259 | 492 | 本年度編列汰換冷氣機、戶役政資訊系統印表機、A0彩色噴墨繪圖印表機及個人電腦租賃費等,共計751,000元。 | ||
03 | 012 | 00030710000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 91224 | 90993 | 231 | |||||||
03 | 012 | 01 | 37030710100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 一般行政 | 87724 | 87477 | 247 | |||||
03 | 012 | 01 | 01 | 37030710101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 87724 | 87477 | 247 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費83,532,000元,較上年度增加169,000元,依實際需要核實編列。2.新增電動機車電池租賃費10,782元。3.文康活動費240,000元,較上年度增加80,000元。4.減列健康檢查補助費9,000元。5.其他合共3,941,218元,較上年度減少3,782元。 | ||
03 | 012 | 02 | 37030715500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 戶政業務 | 2899 | 2692 | 207 | |||||
03 | 012 | 02 | 01 | 37030715502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2899 | 2692 | 207 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用189,000元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費264,845元,較上年度增加150,824元。3.志工餐點及交通補助153,000元,較上年度增加30,600元。4.戶役政資訊系統軟體授權費112,800元,較上年度增加17,985元。5.其他合共2,179,355元,較上年度增加7,591元。 | ||
03 | 012 | 03 | 37030719000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 601 | 824 | -223 | |||||
03 | 012 | 03 | 01 | 37030719002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理4樓基河路側廁所整修工程,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
03 | 012 | 03 | 02 | 37030719003 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 90 | 90本年度編列汰換重型電動機車1輛如列 | 數。 | |||
03 | 012 | 03 | 03 | 37030719004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市士林區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 511 | 824 | -313 | 本年度編列汰換飲水機、變頻電冰箱、印表機及個人電腦租賃費等,共計511,000元。 | ||
03 | 013 | 00030720000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 69558 | 76566 | -7008 | |||||||
03 | 013 | 01 | 37030720100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 一般行政 | 67210 | 67113 | 97 | |||||
03 | 013 | 01 | 01 | 37030720101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 67210 | 67113 | 97 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費63,105,000元,較上年度增加11,000元,依實際需要核實編列。2.新增健康檢查補助費9,000元。3.文康活動費204,000元,較上年度增加68,000元。4.公務用郵資186,944元,較上年度增加10,738元。5.其他合共3,705,056元,較上年度減少1,738元。 | ||
03 | 013 | 02 | 37030725500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 戶政業務 | 1900 | 1745 | 155 | |||||
03 | 013 | 02 | 01 | 37030725502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 1900 | 1745 | 155 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用121,500元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度增加13,500元。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費258,063元,較上年度增加140,546元。3.戶役政資訊系統軟體授權費110,920元,較上年度增加17,680元。4.戶政資訊系統(戶政e網通)設備耗材549,398元,較上年度減少50,602元。5.其他合共860,119元,較上年度增加33,876元。 | ||
03 | 013 | 03 | 37030729000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 448 | 7708 | -7260 | |||||
03 | 013 | 03 | 01 | 37030729002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 7284 | -7284 | 上年度預算數係北投市場外牆整修、周邊人行道改善、屋頂防水更新工程及公共設施冰水主機汰舊換新工程分攤款如列數。 | |||
03 | 013 | 03 | 02 | 37030729003 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 前年度決算數係汰換重型電動機車1輛,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
03 | 013 | 03 | 03 | 37030729004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市北投區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 448 | 424 | 24 | 本年度編列汰換冷氣機及個人電腦租賃費等,共計448,000元。 | ||
03 | 014 | 00030730000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 76957 | 72756 | 4201 | |||||||
03 | 014 | 01 | 37030730100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 一般行政 | 71427 | 70022 | 1405 | |||||
03 | 014 | 01 | 01 | 37030730101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 71427 | 70022 | 1405 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費66,685,000元,較上年度增加1,314,000元,依實際需要核實編列。2.行政中心大樓警衛保全分攤款854,424元,較上年度增加75,876元。3.文康活動費195,000元,較上年度增加65,000元。4.其他合共3,692,576元,較上年度減少49,876元。 | ||
03 | 014 | 02 | 37030735500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 戶政業務 | 2382 | 2233 | 149 | |||||
03 | 014 | 02 | 01 | 37030735502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2382 | 2233 | 149 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用97,200元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費226,705元,較上年度增加119,694元。3.志工餐點及交通補助191,250元,較上年度增加38,250元。4.其他合共1,866,845元,較上年度減少8,944元。 | ||
03 | 014 | 03 | 37030739000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 3148 | 501 | 2647 | |||||
03 | 014 | 03 | 01 | 37030739002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 2837 | 2837本年度編列行政中心外牆修繕工程及外 | 牆燈具(含安裝)分攤款,共計2,837,000元。 | |||
03 | 014 | 03 | 02 | 37030739004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市萬華區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 311 | 501 | -190 | 本年度編列新購自動關防蓋章機及個人電腦租賃費等,共計311,000元。 | ||
03 | 015 | 00030740000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 77049 | 77671 | -622 | |||||||
03 | 015 | 01 | 37030740100 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 一般行政 | 74291 | 74765 | -474 | |||||
03 | 015 | 01 | 01 | 37030740101 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 74291 | 74765 | -474 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費68,791,000元,較上年度減少1,034,000元,主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。2.辦公室清潔業務委外費用912,000元,較上年度增加462,000元。3.辦公大樓電費1,294,778元,較上年度增加72,866元。4.文康活動費222,000元,較上年度增加72,000元。5.所本部及景美辦事處設置快照站房屋稅507元,較上年度減少63,808元。6.其他合共3,070,715元,較上年度增加16,942元。 | ||
03 | 015 | 02 | 37030745500 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 戶政業務 | 2314 | 2095 | 219 | |||||
03 | 015 | 02 | 01 | 37030745502 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 戶政業務 | 戶籍登記及管理 | 2314 | 2095 | 219 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.自然人憑證業務推廣及提升為民服務品質、文具用品等費用148,500元,依戶政事務所代收自然人憑證IC卡行政管理費使用要點之規定由服務費收入撥充支應,較上年度無增減。2.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫-電腦軟硬體設備維護費263,018元,較上年度增加153,960元。3.志工餐點及交通補助343,200元,較上年度增加68,640元。4.戶役政資訊系統軟體授權費122,200元,較上年度增加19,510元。5.其他合共1,437,082元,較上年度減少23,110元。 | ||
03 | 015 | 03 | 37030749000 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 444 | 811 | -367 | |||||
03 | 015 | 03 | 01 | 37030749002 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 212 | -212 | 上年度預算數係行政中心受電廠高壓設備整修工程分攤款如列數。 | |||
03 | 015 | 03 | 02 | 37030749003 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 前年度決算數係汰換重型電動機車1輛,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
03 | 015 | 03 | 03 | 37030749004 | 臺北市政府民政局主管 | 臺北市文山區戶政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 444 | 599 | -155 | 本年度編列汰換麥克風系統、液晶顯示器、開水機及個人電腦租賃費等,共計444,000元。 | ||
04 | 00040000000 | 臺北市政府財政局主管 | 3167150 | 3674479 | -507329 | |||||||||
04 | 001 | 00040900000 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 2166774 | 2686447 | -519673 | |||||||
04 | 001 | 01 | 40040900100 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般行政 | 226698 | 224437 | 2261 | |||||
04 | 001 | 01 | 01 | 40040900101 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般行政 | 行政管理 | 226698 | 224437 | 2261 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費220,879,000元,較上年度增加1,889,000元,依實際需要核實編列。2.新增閱卷室會議椅69,426元。3.文康活動費627,000元,較上年度增加207,000元。4.其他合共5,122,574元,較上年度增加95,574元。 | ||
04 | 001 | 02 | 40040900200 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 財政行政 | 646901 | 1522396 | -875495 | |||||
04 | 001 | 02 | 01 | 40040900201 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 財政行政 | 財政管理 | 641404 | 1511887 | -870483 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」111及112年度土地租金收入扣除地價稅等必要成本後,分配19.91%予實施平均地權基金19,701,293元。2.新增辦理都市更新案委外驗屋費用2,000,000元。3.市有非公用土地地價稅404,452,000元,較上年度增加11,462,000元。4.市有非公用房屋房屋稅27,860,000元,較上年度增加3,377,000元。5.「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號市有土地設定地上權案」權利金收入,分配19.91%予實施平均地權基金及5%予都市更新基金159,234,684元,較上年度減少907,637,699元。6.其他合共28,156,023元,較上年度增加614,406元。 | ||
04 | 001 | 02 | 02 | 40040900202 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 財政行政 | 電子資料處理 | 5497 | 10509 | -5012 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.經常門4,205,000元,較上年度增加248,000元,內容如下:(1)新增資訊用品及零組件205,200元。(2)網站維護費300,000元,較上年度增加150,000元。(3)資訊安全管理制度(ISMS)維護、ISO27001複評及滲透測試費585,000元,較上年度減少146,680元。(4)其他合共3,114,800元,較上年度增加39,480元。2.資本門1,292,000元,較上年度減少5,260,000元,主要係編列網路及資訊周邊設備、個人電腦租賃費等。 | ||
04 | 001 | 03 | 40040900300 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 投資支出 | ||||||||
04 | 001 | 03 | 01 | 40040900301 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 投資支出 | 富邦金融控股股份有限公司股金 | 前年度決算數係追加本府投資富邦金融控股股份有限公司獲配股票股利,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
04 | 001 | 04 | 40040906200 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
04 | 001 | 04 | 01 | 40040906202 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
04 | 001 | 05 | 40040909000 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般建築及設備 | 55255 | 73414 | -18159 | |||||
04 | 001 | 05 | 01 | 40040909001 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 8868 | 14761 | -5893 | 本年度編列辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回土地經費如列數。 | ||
04 | 001 | 05 | 02 | 40040909002 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 39910 | 53301 | -13391 | 1.本年度編列中山地下街R1採光罩改造暨結構補強工程工程費10,000,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款48,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列西門地下街5號出入口增設電梯工程工程費3,564,000元,本工程係111-114年度連續工程。4.本年度編列辦理土地開發及都市更新案等繳納差額價金購置分回建物、西門及中山地下街廁所重置工程,共計26,297,000元。5.本年度編列中山地下街R1-R6間出口更新工程工程費1,000元,本工程原係110-113年度連續工程,擬修正為110-114年度連續工程。 | ||
04 | 001 | 05 | 03 | 40040909003 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 4124 | -4124 | 上年度預算數係辦理東區、中山及西門地下街不中斷電源設備更新經費如列數。 | |||
04 | 001 | 05 | 04 | 40040909004 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 6477 | 1228 | 5249 | 1.本年度編列中山及西門地下街容留人數計數設備6,258,000元,本計畫係112-113年度連續計畫。2.本年度編列會議桌、茶水櫃及觸控電視,共計219,000元。 | ||
04 | 001 | 06 | 40040909200 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
04 | 001 | 06 | 01 | 40040909202 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係追加財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
04 | 001 | 07 | 40040909800 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 第一預備金 | 4000 | 4000 | ||||||
04 | 001 | 07 | 01 | 40040909801 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 4000 | 4000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
04 | 001 | 08 | 81040906000 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 債務付息 | 1225920 | 854200 | 371720 | |||||
04 | 001 | 08 | 01 | 81040906001 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 債務付息 | 債務付息 | 1225920 | 854200 | 371720 | 本年度編列支付債務基金等債務利息如列數。 | ||
04 | 001 | 09 | 82040906100 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 債務管理 | 8000 | 8000 | ||||||
04 | 001 | 09 | 01 | 82040906101 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市政府財政局 | 債務管理 | 債務管理 | 8000 | 8000 | 本年度編列公債還本付息手續費如列數。 | |||
04 | 002 | 00040910000 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 1000376 | 988032 | 12344 | |||||||
04 | 002 | 01 | 40040910100 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般行政 | 865637 | 845079 | 20558 | |||||
04 | 002 | 01 | 01 | 40040910101 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般行政 | 行政管理 | 865637 | 845079 | 20558 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費808,707,000元,較上年度增加5,265,000元,依實際需要核實編列。2.新增總處及中正分處搬遷費用6,392,785元。3.新增南門市場新大樓辦公室OA組件5,283,215元。4.總處、分處及倉庫電費11,173,064元,較上年度增加2,432,080元。5.文康活動費2,490,000元,較上年度增加828,000元。6.房屋建築養護費2,401,379元,較上年度增加701,824元。7.其他合共29,189,557元,較上年度減少344,904元。 | ||
04 | 002 | 02 | 40040910400 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 稅捐稽徵業務 | 108731 | 109450 | -719 | |||||
04 | 002 | 02 | 01 | 40040910405 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 稅捐稽徵業務 | 電子資料處理 | 32294 | 33150 | -856 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.經常門24,217,000元,較上年度減少855,000元,內容如下:(1)電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費4,000,000元,較上年度減少490,455元。(2)資訊安全監控作業服務612,470元,較上年度減少337,530元。(3)地方稅建置委外服務案各稽徵機關分攤費5,112,138元,較上年度減少133,783元。(4)其他合共14,492,392元,較上年度增加106,768元。2.資本門8,077,000元,較上年度減少1,000元,主要係編列掃描器、伺服器及個人電腦租賃費等。 | ||
04 | 002 | 02 | 02 | 40040910406 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 稅捐稽徵業務 | 稅捐稽徵 | 76437 | 76300 | 137 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.委託金融機構代銷印花稅票、印花稅彙總繳納單位代扣繳印花稅之手續費10,789,000元,較上年度增加157,000元。2.其他合共65,648,000元,較上年度減少20,000元。 | ||
04 | 002 | 03 | 40040919000 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般建築及設備 | 26008 | 33503 | -7495 | |||||
04 | 002 | 03 | 01 | 40040919001 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 1 | 1 | 本年度編列承受欠稅納稅義務人土地價款如列數。 | |||
04 | 002 | 03 | 02 | 40040919002 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 25366 | 32385 | -7019 | 1.本年度編列大安區行政中心外牆全面整修工程分攤款237,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列內湖區行政中心頂樓及樓梯間改善工程分攤款、內湖行政大樓空調系統維護工程分攤款、萬華區行政中心外牆修繕工程分攤款、新設電腦機房及光纖網路工程、職務宿舍修繕工程等,共計25,129,000元。 | ||
04 | 002 | 03 | 03 | 40040919003 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
04 | 002 | 03 | 04 | 40040919004 | 臺北市政府財政局主管 | 臺北市稅捐稽徵處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 641 | 1037 | -396 | 本年度編列南港區行政中心電梯汰換主鋼索分攤款、汰換大安區行政中心昇降設備主鋼索分攤款、萬華區行政中心新購外牆燈具分攤款、投影設備套組及公務用電視等,共計641,000元。 | ||
05 | 00050000000 | 臺北市政府教育局主管 | 63865758 | 59361171 | 4504587 | |||||||||
05 | 001 | 00051110000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 61987619 | 57465605 | 4522014 | |||||||
05 | 001 | 01 | 51051110200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 教育資源管理 | 61821253 | 57369605 | 4451648 | |||||
05 | 001 | 01 | 01 | 51051110201 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 教育資源管理 | 各項教育業務 | 56296356 | 52299445 | 3996911 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.補助本市地方教育發展基金55,382,127,000元(含113年度中央一般性補助款指定辦理施政項目之國中技藝教育18,200,000元、學生健康及水域安全基本需求90,059,000元、資訊教育36,582,000元,以及113年度因應軍公教待遇調整所需經費1,127,841,000元),較上年度增加3,914,922,000元,明細如下:(1)各級學校教學支出等經常性費用33,673,915,226元,較上年度增加2,350,668,692元。(2)教職員工結婚生育補助等其他福利費4,978,544,776元,較上年增加129,543,564元。(3)教職員退休及卹償金等12,102,540,885元,較上年度增加11,672,896元。(4)教職員工待遇準備1,257,174,925元(含113年度因應軍公教待遇調整所需經費1,127,841,000元),較上年度增加1,125,901,822元。(5)教師研習中心各項經常性費用92,993,022元,較上度增加2,697,464元。(6)我國少子女化對策計畫之各項幼生就學補助及育兒津貼地方配合款1,329,000,000元,較上年度增加109,887,000元(7)教育行政所需經常性費用1,946,958,166元,較上年度增加184,550,562元。(8)增班及課業費調整與鐘點費準備1,000,000元,較上年度無增減。2.補助市立大學校務發展基金914,229,000元(含因應軍公教待遇調整所需經費31,989,000元),較上年度增加81,989,000元,明細如下:(1)教學支出等經常性費用841,436,790元(含113年度因應軍公教待遇調整所需經費29,650,271元),較上年度增加71,092,211元。(2)教職員退休及卹償金等59,336,038元(含113年度因應軍公教待遇調整所需經費2,172,225元),較上年度增加10,921,127元。(3)教職員工結婚生育補助等其他福利費13,456,172元(含113年度因應軍公教待遇調整所需經費166,504元),較上年度減少24,338元。 | ||
05 | 001 | 01 | 02 | 51051110202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 教育資源管理 | 各項教育建設工程及設備 | 5524897 | 5070160 | 454737 | 補助本市地方教育發展基金如列數(含113年度中央一般性補助款指定辦理施政項目之改善校園環境615,158,000元、資訊設備更新161,927,000元),明細如下:1.教學大樓新建工程18,168,000元。2.繼續性工程1,802,981,000元。3.學校修繕工程1,895,907,000元。4.局本部與各級學校等教學及其他設備費695,945,362元。5.徵收木柵國中等學校用地補償100,000元。6.資訊等專案計畫296,411,638元。7.各級學校設施改善準備815,384,000元。 | ||
05 | 001 | 02 | 51051116200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
05 | 001 | 02 | 01 | 51051116201 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 接受補助業務支出 | 接受中央政府補助業務支出 | 前年度決算數係中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金辦理各項計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 001 | 03 | 51051118100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 非營業特種基金 | 156366 | 90000 | 66366 | |||||
05 | 001 | 03 | 01 | 51051118101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 非營業特種基金 | 校務發展基金 | 156366 | 90000 | 66366 | 市立大學校務發展基金如列數。 | ||
05 | 001 | 04 | 51051119200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
05 | 001 | 04 | 01 | 51051119202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係教育部補助辦理公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 001 | 05 | 51051119800 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 第一預備金 | 10000 | 6000 | 4000 | |||||
05 | 001 | 05 | 01 | 51051119801 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市政府教育局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 10000 | 6000 | 4000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | ||
05 | 002 | 00051120000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 924069 | 973868 | -49799 | |||||||
05 | 002 | 01 | 53051120100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 一般行政 | 350656 | 346820 | 3836 | |||||
05 | 002 | 01 | 01 | 53051120101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 一般行政 | 行政管理 | 350656 | 346820 | 3836 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費315,552,000元,較上年度減少2,815,000元,依實際需要核實編列。2.新增總館暨各分館室內空氣品質定期檢驗委外費用(2年1編)1,800,000元。3.新增總館讀者用影印機租賃費用92,916元。4.新增辦理本館職業安全衛生相關作業費用481,100元。5.總館館舍清潔維持費6,522,831元,較上年度增加2,239,746元。6.其他合共26,207,153元,較上年度增加2,037,238元。 | ||
05 | 002 | 02 | 53051121800 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 89317 | 79327 | 9990 | |||||
05 | 002 | 02 | 01 | 53051121801 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 圖書採編 | 23821 | 23622 | 199 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.圖書加工用材料及用品320,000元,較上年度增加158,852元。2.其他合共23,501,000元,較上年度增加40,148元。 | ||
05 | 002 | 02 | 02 | 53051121802 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 閱覽典藏 | 20305 | 14515 | 5790 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.加速讀者取得預約圖書─圖書整理暨巡迴圖書運送改善計畫(巡迴車每日運送外包運費)17,800,000元,較上年度增加5,400,000元。2.辦理小博士信箱、兒童及閱讀推廣活動等費用360,000元,較上年度增加240,000元。3.其他合共2,145,000元,較上年度增加150,000元。 | ||
05 | 002 | 02 | 03 | 53051121803 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 諮詢服務 | 2793 | 2778 | 15 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.終身微學習資訊站專欄稿費40,800元,較上年度增加15,000元。2.其他合共2,752,200元,較上年度無增減。 | ||
05 | 002 | 02 | 04 | 53051121804 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 社教推廣 | 16585 | 10337 | 6248 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工餐點及交通補助8,775,000元,較上年度增加3,925,200元。2.好書大家讀講師評審費1,380,000元,較上年度增加448,500元。3.閱讀活動教具製作、文宣及設備器材運費等720,000元,較上年度增加467,000元。4.其他合共5,710,000元,較上年度增加1,407,300元。 | ||
05 | 002 | 02 | 05 | 53051121805 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 視聽業務 | 1097 | 717 | 380 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.辦理徵集及展覽或推廣等視聽相關活動和購買視聽資料等費用747,000元,較上年度增加380,000元。2.其他合共350,000元,較上年度無增減。 | ||
05 | 002 | 02 | 06 | 53051121806 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書總館業務 | 資訊業務 | 24716 | 27358 | -2642 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.智慧圖書館及總館智慧型館藏管理設備軟硬體維護費用3,235,718元,較上年度增加901,802元。2.個人電腦、周邊設備及軟硬體維護2,766,524元,較上年度減少3,937,650元。3.其他合共18,713,758元,較上年度增加393,848元。 | ||
05 | 002 | 03 | 53051122000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書分館業務 | 134330 | 107358 | 26972 | |||||
05 | 002 | 03 | 01 | 53051122001 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 圖書分館業務 | 圖書分館工作 | 134330 | 107358 | 26972 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增稻香分館物業管理費2,470,760元。2.新增分館暨民眾閱覽室讀者用影印機租賃費用1,703,460元。3.館舍清潔維持費35,000,000元,較上年度增加5,874,338元。4.其他合共95,155,780元,較上年度增加16,923,442元。 | ||
05 | 002 | 04 | 53051126200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 接受補助業務支出 | ||||||||
05 | 002 | 04 | 01 | 53051126202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係教育部補助辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫—健全直轄市立圖書館營運體制、公共圖書館多元閱讀推廣計畫及公共圖書館辦理閱讀起步走實施計畫等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 002 | 05 | 53051129000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 一般建築及設備 | 349766 | 440363 | -90597 | |||||
05 | 002 | 05 | 01 | 53051129002 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 215540 | 307941 | -92401 | 本年度編列安康民閱新館整修工程工程費999,743元,本工程係113-114年度新興連續工程。本年度編列民生社區中心中央空調主幹線汰換工程工程費分攤款512,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。本年度編列萬興市場大樓外牆防水改善工程工程費分攤款382,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。本年度編列安康民閱新館空調裝設工程工程費371,321元,本工程係113-114年度新興連續工程。本年度編列中崙合署辦公大樓外牆改332,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。本年度編列華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款53,773,000元,本計畫係112-115年度連續計畫。7.本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程專案管理費分攤款8,860,000元,本計畫係108-118年度連續計畫。8.本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程工程費分攤款66,924,000元,本工程係110-118年度連續工程。9.本年度編列康寧分館大樓新建工程委託技術服務費543,000元,本計畫係108-115年度連續計畫。本年度編列臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程工程費27,564,000元,本工程係111-115年度連續工程。本年度編列內湖行政大樓頂樓及樓梯間改善工程分攤款、內湖行政大樓空調系統維護工程分攤款、永春分館暨區民活動中心4樓廁所整修工程等,共計28,278,936元。本年度編列臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程工程費分攤款27,000,000元,本工程原係108-113年度連續工程,擬修正為108-114年度連續工程。 | ||
05 | 002 | 05 | 02 | 53051129003 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
05 | 002 | 05 | 03 | 53051129004 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 134226 | 132342 | 1884 | 本年度編列圖書、鐵器設備、木器設備、視聽設備及空調設備等,共計134,226,000元。 | ||
05 | 002 | 06 | 53051129200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 接受補助建設支出 | ||||||||
05 | 002 | 06 | 01 | 53051129202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立圖書館 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係教育部補助辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫—健全直轄市立圖書館營運體制、公共圖書館多元閱讀推廣計畫、推動公共圖書館資源整合發展補助專案計畫、閱讀設備升級實施計畫等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 003 | 00051130000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 630228 | 616283 | 13945 | |||||||
05 | 003 | 01 | 53051130100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 一般行政 | 256462 | 259767 | -3305 | |||||
05 | 003 | 01 | 01 | 53051130101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 一般行政 | 行政管理 | 256462 | 259767 | -3305 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費243,554,000元,較上年度減少4,698,000元,依實際需要核實編列。2.新增自用儲油槽設備公共意外責任險9,500元。3.園區內建物修繕費4,188,202元,較上年度增加935,117元。4.文康活動費891,000元,較上年度增加289,000元。5.夏季制服424,500元,較上年度增加177,000元。6.退休員工紀念品費用30,000元,較上年度減少35,000元。7.其他合共7,364,798元,較上年度增加17,383元。 | ||
05 | 003 | 02 | 53051132100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 動物園業務 | 315847 | 292132 | 23715 | |||||
05 | 003 | 02 | 01 | 53051132101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 動物園業務 | 動物園管理 | 315847 | 292132 | 23715 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理瀕危物種繁殖與再引入棲地國際合作論壇(2年1編)經費1,625,000元。2.全園電費39,939,640元,較上年度增加5,765,574元。3.動物遺傳分析實驗與瀕危物種冷凍資料庫所需相關維護費等5,420,000元,較上年度增加5,000,000元。4.各動物展示館區及後勤館區維護費等26,100,000元,較上年度增加5,000,000元。5.減列動物園總體規劃工作坊1,649,500元。6.其他合共242,762,360元,較上年度增加7,973,926元。 | ||
05 | 003 | 03 | 53051139000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 一般建築及設備 | 57919 | 64384 | -6465 | |||||
05 | 003 | 03 | 01 | 53051139002 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 30592 | 41830 | -11238 | 1.本年度編列中區高壓變電系統及水機房低壓系統改善工程537,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列鳥園繁殖籠區與丹頂鶴欄舍修繕維護工程案6,643,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列園區建物修漏改善工程6,722,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。4.本年度編列熱帶雨林區食肉動物及大型草食動物管理介面與展示意象工程案7,259,000元,本工程係113-117年度新興連續工程,另編列工程管理費88,000元。5.本年度編列金剛猩猩獸舍及展場改善案693,000元,本計畫係112-115年度連續計畫。6.本年度編列113年度調配室低溫冷凍庫修繕工程8,650,000元。 | ||
05 | 003 | 03 | 02 | 53051139003 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 9769 | 4581 | 5188 | 本年度編列汰換搬運車及重型電動機車10輛等,共計9,769,000元。 | ||
05 | 003 | 03 | 03 | 53051139004 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立動物園 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 17558 | 17973 | -415 | 本年度編列超微型次世代基因體樣本檢測及定序分析系統、蛋白質電泳設備及爬蟲館冷凍空調設備汰換等,共計17,558,000元。 | ||
05 | 004 | 00051140000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 185599 | 170164 | 15435 | |||||||
05 | 004 | 01 | 53051140100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 一般行政 | 130453 | 130135 | 318 | |||||
05 | 004 | 01 | 01 | 53051140101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 一般行政 | 行政管理 | 130453 | 130135 | 318 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費87,661,000元,較上年度減少824,000元,依實際需要核實編列。2.停車場業務3,201,000元,依本市停車管理工程處108.7.13北市停營字第1083053500號函之規定由停車場場地設施使用費收入撥充支應,較上年度增加6,000元。3.新增職工人力委外費用456,000元。4.委託保全公司警衛人員費用4,992,000元,較上年度增加282,624元。5.天文館房舍修繕費1,527,193元,較上年度增加259,333元。6.其他合共32,615,807元,較上年度增加138,043元。 | ||
05 | 004 | 02 | 53051142200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 天文業務 | 38423 | 37347 | 1076 | |||||
05 | 004 | 02 | 01 | 53051142201 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 天文業務 | 研究教育 | 1320 | 1185 | 135 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.天文科學系列課程240,000元,依終身學習法及非正規教育學習成就認證辦法等規定由天文科學系列課程其他雜項收入撥充支應,較上年度無增減。2.天文館期刊撰稿稿費249,600元,較上年度增加134,400元。3.其他合共830,400元,較上年度增加600元。 | ||
05 | 004 | 02 | 02 | 53051142202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 天文業務 | 推廣教育 | 8091 | 7090 | 1001 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.天文研習營6,137,000元,依終身學習法及規費法等規定由野外觀星營及少年天文研習營報名費等其他雜項收入撥充支應,較上年度增加717,000元。2.志工餐點及交通補助1,346,400元,較上年度增加269,280元。3.志工保險費57,600元,較上年度增加15,580元。4.其他合共550,000元,較上年度減少860元。 | ||
05 | 004 | 02 | 03 | 53051142203 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 天文業務 | 展示教育 | 11587 | 11467 | 120 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.天文研習營744,000元,依終身學習法及規費法等規定由國小低年級及中年級研習營報名費等其他雜項收入撥充支應,較上年度增加120,000元。2.其他合共10,843,000元,較上年度無增減。 | ||
05 | 004 | 02 | 04 | 53051142204 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 天文業務 | 視聽教育 | 17425 | 17605 | -180 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.立體電影放映機及音響系統定期維護保養費400,000元,較上年度增加20,000元。2.紙製偏光眼鏡300,000元,較上年度減少180,000元。3.劇場節目卡片60,000元,較上年度減少20,000元。4.其他合共16,665,000元,較上年度無增減。 | ||
05 | 004 | 03 | 53051149000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 一般建築及設備 | 16723 | 2682 | 14041 | |||||
05 | 004 | 03 | 01 | 53051149002 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 14500 | 1833 | 12667 | 本年度編列展示場西側暨2樓休憩區外廁所整修工程及宇宙劇場出入口整修工程,共計14,500,000元。 | ||
05 | 004 | 03 | 02 | 53051149004 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市立天文科學教育館 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2223 | 849 | 1374 | 本年度編列汰換展區投影機、汰換4K高畫質數位攝影機、停車場車位在席偵測及智慧尋車系統、套裝軟體及個人電腦租賃費等,共計2,223,000元。 | ||
05 | 005 | 00051160000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | ||||||||||
05 | 005 | 01 | 53051160100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 一般行政 | ||||||||
05 | 005 | 01 | 01 | 53051160101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 一般行政 | 行政管理 | 前年度決算數係辦理各類人事支出、場地使用維護管理等計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 005 | 02 | 53051162600 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 發展處業務 | ||||||||
05 | 005 | 02 | 01 | 53051162605 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 發展處業務 | 青少年發展 | 前年度決算數係辦理研考業務、藝文展演、青少年壯遊與研習活動等計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 005 | 03 | 53051169000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 一般建築及設備 | ||||||||
05 | 005 | 03 | 01 | 53051169002 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理5號電梯更新工程與8樓、10樓及攀岩場空調系統改善工程,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 005 | 03 | 02 | 53051169004 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 前年度決算數係辦理個人電腦租賃及增購併接電視牆顯示器設備,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 006 | 00051170000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | ||||||||||
05 | 006 | 01 | 53051170100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 一般行政 | ||||||||
05 | 006 | 01 | 01 | 53051170101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 一般行政 | 行政管理 | 前年度決算數係辦理各類人事支出、辦公空間使用維護管理等計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 006 | 02 | 53051172400 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 推展家庭教育 | ||||||||
05 | 006 | 02 | 01 | 53051172401 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 推展家庭教育 | 推廣家庭教育 | 前年度決算數係辦理推廣各項家庭教育課程及志工在職訓練等計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 006 | 03 | 53051176200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 接受補助業務支出 | ||||||||
05 | 006 | 03 | 01 | 53051176202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係教育部補助辦理「推展家庭教育實施計畫」,本年度及上年度均無預算。 | |||||
05 | 006 | 04 | 53051179000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 一般建築及設備 | ||||||||
05 | 006 | 04 | 01 | 53051179004 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市家庭教育中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 前年度決算數係辦理個人電腦租賃及購置一對一變頻壁掛式冷氣機與86吋多點觸控螢幕等設備,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 007 | 00051180000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 138243 | 135251 | 2992 | |||||||
05 | 007 | 01 | 53051180100 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 一般行政 | 90895 | 92139 | -1244 | |||||
05 | 007 | 01 | 01 | 53051180101 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 一般行政 | 行政管理 | 90895 | 92139 | -1244 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費51,695,000元,較上年度減少1,280,000元,主要係減列1名駕駛及依實際需要核實編列。2.新增市定古蹟(市有建築)鐘樓建物火險等保險費21,000元。3.其他合共39,179,000元,較上年度增加15,000元。 | ||
05 | 007 | 02 | 53051182300 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 青家業務 | 30275 | 27865 | 2410 | |||||
05 | 007 | 02 | 01 | 53051182301 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 青家業務 | 青少年發展 | 14451 | 12041 | 2410 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增補助台灣模擬聯合國學會辦理哈佛世界模擬聯合國2024活動2,500,000元。2.減列擴大社教工作會報98,000元。3.其他合共11,951,000元,較上年度增加8,000元。 | ||
05 | 007 | 02 | 02 | 53051182302 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 青家業務 | 家庭教育 | 15824 | 15824 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
05 | 007 | 03 | 53051186200 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 接受補助業務支出 | ||||||||
05 | 007 | 03 | 01 | 53051186202 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係教育部補助辦理「推展家庭教育實施計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
05 | 007 | 04 | 53051189000 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 一般建築及設備 | 17073 | 15247 | 1826 | |||||
05 | 007 | 04 | 01 | 53051189002 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 16429 | 13810 | 2619 | 本年度編列外牆拉皮防水塗料整修工程如列數。 | ||
05 | 007 | 04 | 02 | 53051189004 | 臺北市政府教育局主管 | 臺北市青少年發展暨家庭教育中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 644 | 1437 | -793 | 本年度編列創新學習基地木工工作台及個人電腦租賃費等,共計644,000元。 | ||
06 | 00060000000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 6542365 | 5827638 | 714727 | |||||||||
06 | 001 | 00061300000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 1846230 | 1050621 | 795609 | |||||||
06 | 001 | 01 | 56061300100 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般行政 | 254735 | 240411 | 14324 | |||||
06 | 001 | 01 | 01 | 56061300101 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般行政 | 行政管理 | 254735 | 240411 | 14324 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費164,246,000元,較上年度增加651,000元,主要係增列4名約聘人員及依實際需要核實編列。2.經管本市土地、建物之地價稅及房屋稅等費用77,203,484元,較上年度增加11,715,244元。3.辦理公文收發、郵件登錄交寄及環境維護、憑證裝訂及整理等作業費用2,657,000元,較上年度增加1,769,000元。4.其他合共10,628,516元,較上年度增加188,756元。 | ||
06 | 001 | 02 | 56061300200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 農業發展 | 100922 | 98537 | 2385 | |||||
06 | 001 | 02 | 01 | 56061300201 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 農業發展 | 農業發展 | 100922 | 98537 | 2385 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.臺北市休閒農業輔導計畫2,500,000元,較上年度增加1,000,000元。2.補助農業相關單位辦理本市田間蔬果農藥殘留檢驗計畫3,500,000元,較上年度增加525,000元。3.都市農村服務整合計畫1,200,000元,較上年度增加400,000元。4.全國農特產展售推廣計畫15,990,000元,較上年度增加340,000元。5.其他合共77,732,000元,較上年度增加120,000元。 | ||
06 | 001 | 03 | 56061306200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
06 | 001 | 03 | 01 | 56061306202 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係行政院農業委員會補助辦理「111年度臺北市休閒農業區跨域輔導計畫」及行政院農業委員會水土保持局補助辦理「111年度臺北市社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫」等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
06 | 001 | 04 | 56061309000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般建築及設備 | 915354 | 313980 | 601374 | |||||
06 | 001 | 04 | 01 | 56061309001 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 200000 | 200000 | 本年度編列購置內湖區西湖段四小段6、6-1及7地號產業支援設施用地款200,000,000元,本計畫係109-115年度連續計畫。 | |||
06 | 001 | 04 | 02 | 56061309002 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 713185 | 113057 | 600128 | 1.本年度編列南港茶製場環山木棧道更新工程1,238,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列建國花市設施維護改善工程849,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列臺北市南港區南港機廠基地社會住宅新創空間工程分攤款、公有閒置空間綠化工程、木柵茶推廣中心及南港茶製場零星修繕維護工程、菁山苗圃溫室及設施維護改善工程等,共計608,760,000元。4.本年度編列AR-1南港臺電倉庫景觀工程5,384,000元,本工程原係111-113年度連續工程,擬修正為111-114年度連續工程。5.本年度編列臺北市南港區玉成公共住宅新創空間工程分攤款96,954,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程,原審定總分攤款315,080,236元,擬修正為303,676,230元。 | ||
06 | 001 | 04 | 03 | 56061309003 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 1300 | 80 | 1220 | 本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛如列數。 | ||
06 | 001 | 04 | 04 | 56061309004 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 869 | 843 | 26 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 | ||
06 | 001 | 05 | 56061309800 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 第一預備金 | 10000 | 10000 | ||||||
06 | 001 | 05 | 01 | 56061309801 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 10000 | 10000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
06 | 001 | 06 | 57061300200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 工商科技產業管理 | 376296 | 153139 | 223157 | |||||
06 | 001 | 06 | 01 | 57061300201 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 工商科技產業管理 | 工商輔導及管理 | 276700 | 65431 | 211269 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增補助臺北市產業發展基金200,000,000元。2.新增臺北巿食品工廠輔導計畫1,626,000元。3.「臺北創業搖籃」創業投資推展及輔導計畫13,000,000元,較上年度增加4,200,000元。4.「臺北市補助工商團體及廠商推展貿易計畫」補助款12,000,000元,較上年度增加3,200,000元。5.其他合共50,074,000元,較上年度增加2,243,000元。 | ||
06 | 001 | 06 | 02 | 57061300202 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 工商科技產業管理 | 科技產業輔導及管理 | 99596 | 87708 | 11888 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增臺北市中小企業採購計畫21,000,000元。2.減列辦理本市科技產業園區與重要或新興產業調查分析5,000,000元。3.減列南洋北流-臺北市ICT南鑽人才匯流計畫1,500,000元。4.減列配合本府補助南洋北流-臺北市ICT南鑽人才匯流計畫1,102,000元。5.其他合共78,596,000元,較上年度減少1,510,000元。 | ||
06 | 001 | 07 | 57061300400 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 公用事業 | 91377 | 137111 | -45734 | |||||
06 | 001 | 07 | 01 | 57061300401 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 公用事業 | 水電公用天然氣事業輔導 | 91377 | 137111 | -45734 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.補助本市工商服務業者辦理汰換節能設備47,000,000元,較上年度減少48,000,000元。2.臺北市智慧能源優化示範及實證計畫6,500,000元,較上年度增加2,500,000元。3.其他合共37,877,000元,較上年度減少234,000元。 | ||
06 | 001 | 08 | 57061306200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 接受補助業務支出 | 3019 | 3019 | ||||||
06 | 001 | 08 | 01 | 57061306202 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 3019 | 3019 | 經濟部能源局補助辦理「石油業登記管理業務計畫」經費如列數。 | |||
06 | 001 | 09 | 61061300200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 農民健保業務 | 10167 | 5624 | 4543 | |||||
06 | 001 | 09 | 01 | 61061300201 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 農民健保業務 | 農民健保 | 10167 | 5624 | 4543 | 本年度編列臺北市農民健保部分之保險費、農民職業災害保險費及自付額補助經費如列數。 | ||
06 | 001 | 10 | 63061300200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 農民福利業務 | 84360 | 88800 | -4440 | |||||
06 | 001 | 10 | 01 | 63061300201 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市政府產業發展局 | 農民福利業務 | 農民福利 | 84360 | 88800 | -4440 | 本年度編列臺北市老年農民福利津貼補助款經費如列數。 | ||
06 | 002 | 00061310000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 305651 | 268618 | 37033 | |||||||
06 | 002 | 01 | 56061310100 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 一般行政 | 79501 | 80562 | -1061 | |||||
06 | 002 | 01 | 01 | 56061310101 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 一般行政 | 行政管理 | 79501 | 80562 | -1061 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費72,389,000元,較上年度減少669,000元,依實際需要核實編列。2.新增資通安全相關課程訓練費用122,000元。3.辦公廳舍內外及周圍環境清潔維護費1,076,000元,較上年度增加354,049元。4.庶務行政委外服務費693,000元,較上年度增加249,000元。5.減列資訊軟硬體設備委外維護服務費902,911元。6.其他合共5,221,000元,較上年度減少214,138元。 | ||
06 | 002 | 02 | 56061310400 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 動物防疫 | 7454 | 7454 | ||||||
06 | 002 | 02 | 01 | 56061310401 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 動物防疫 | 動物防疫檢驗及藥物食品管理 | 7454 | 7454 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.狂犬病預防注射證明書資料繕打及資料追蹤處理費442,000元,較上年度增加26,000元。2.狂犬病預防注射證明(頸)牌494,000元,較上年度減少38,000元。3.其他合共6,518,000元,較上年度增加12,000元。 | |||
06 | 002 | 03 | 56061310600 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 動物保護 | 111887 | 107236 | 4651 | |||||
06 | 002 | 03 | 01 | 56061310601 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 動物保護 | 動物保護與管理 | 111887 | 107236 | 4651 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增委託辦理臺北市街貓數量調查968,000元。2.新增補助臺北市動物之家認養犬貓辦理寵物保險801,000元。3.提升收容動物福利計畫15,020,000元,較上年度增加2,020,000元。4.委託動物醫院或民間團體辦理流浪動物緊急救難(傷)及緊急醫療計畫4,500,000元,較上年度增加1,274,000元。5.補助依法登記之動物保護或保育相關社會團體、協會或財團法人等辦理臺北市街犬絕育防疫TNVR執行計畫相關費用499,000元,較上年度減少1,301,000元。6.其他合共90,099,000元,較上年度增加889,000元。 | ||
06 | 002 | 04 | 56061310800 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 產業保育 | 36314 | 32873 | 3441 | |||||
06 | 002 | 04 | 01 | 56061310801 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 產業保育 | 產業輔導與動物保育 | 36314 | 32873 | 3441 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增委託辦理本市捕蜂捉蛇為民服務計畫19,000,000元。2.外來入侵動物防治用品、入侵紅火蟻用藥品、鑑識監控用容器等相關器材、自然公園調查巡護用等相關物品及巡護器材等費用1,805,000元,較上年度增加1,700,000元。3.辦理入侵紅火蟻防治相關巡查、防治、資料整理、建檔、報告影印製作等費用1,053,000元,較上年度增加753,000元。4.減列補助義勇消防總隊辦理捕蜂捉蛇為民服務計畫16,000,000元。5.減列高空捕蜂案件為民服務勞務委託所需經費1,000,000元。6.其他合共14,456,000元,較上年度減少1,012,000元。 | ||
06 | 002 | 05 | 56061316200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
06 | 002 | 05 | 01 | 56061316202 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理「防範非洲豬瘟國內防疫量能整備計畫」、「維持口蹄疫非疫區防疫工作計畫」及「豬瘟撲滅工作計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
06 | 002 | 06 | 56061319000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 一般建築及設備 | 70495 | 40493 | 30002 | |||||
06 | 002 | 06 | 01 | 56061319002 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 67244 | 37497 | 29747 | 1.本年度編列臺北市動物之家新建工程15,736,000元,本工程係109-115年度連續工程。2.本年度編列臺北市野生動物棲息地清疏維護工程、自然公園設施環境改善工程、狗運動公園及狗活動區設施改善工程,共計14,837,000元。3.本年度編列臺北市動物之家新建工程(主體建築)36,671,000元,本工程係110-115年度連續工程,原審定總工程費581,658,000元,擬修正為1,457,641,000元。 | ||
06 | 002 | 06 | 02 | 56061319003 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 1380 | 1600 | -220 | 本年度編列汰換動物保護稽查管制車1輛及重型電動機車2輛,共計1,380,000元。 | ||
06 | 002 | 06 | 03 | 56061319004 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市動物保護處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1871 | 1396 | 475 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、智慧支付介接平臺建置案及動物用血球計數分析儀等,共計1,871,000元。 | ||
06 | 003 | 00061320000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 4132240 | 4241578 | -109338 | |||||||
06 | 003 | 01 | 56061320100 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 一般行政 | 334056 | 325346 | 8710 | |||||
06 | 003 | 01 | 01 | 56061320101 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 一般行政 | 行政管理 | 334056 | 325346 | 8710 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費217,878,000元,較上年度減少3,563,000元,依實際需要核實編列。2.新增各類文書(含總收、發文)之建檔、繕打、校對、影印、整理裝訂、遞送、郵寄等其他文書處理相關事項498,150元。3.新增冬季警制服(2年1編)44,000元。4.公有批發市場房屋稅26,306,884元,較上年度增加12,317,884元。5.其他合共89,328,966元,較上年度減少587,034元。 | ||
06 | 003 | 02 | 56061321000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 批發市場管理與供銷 | 310445 | 54531 | 255914 | |||||
06 | 003 | 02 | 01 | 56061321001 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 批發市場管理與供銷 | 批發市場管理 | 310445 | 54531 | 255914 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增補助臺北農產運銷股份有限公司辦理營運設備建置工程260,318,000元。2.新增補助台北畜產運銷股份有限公司辦理電梯設備更新計畫、家禽批發市場捞毛機粗細篩設備零件更新工程及污水抽水馬達設備修繕計畫32,360,000元。3.新增補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理萬大魚類批發市場堤外拍賣場東側環場道路排水改善工程8,383,000元。4.減列補助臺北漁產運銷股份有限公司辦理民族場B1地下室建置低溫凍藏庫設備及3樓拆除計畫32,160,000元。5.減列補助臺北農產運銷股份有限公司更新第二果菜批發市場消防安全設備火警系統9,559,000元。6.其他合共9,384,000元,較上年度減少3,428,000元。 | ||
06 | 003 | 03 | 56061326200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
06 | 003 | 03 | 01 | 56061326202 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
06 | 003 | 04 | 56061328100 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 非營業特種基金 | 1501000 | 1860000 | -359000 | |||||
06 | 003 | 04 | 01 | 56061328101 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 非營業特種基金 | 市場發展基金 | 1501000 | 1860000 | -359000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增補助臺北市市場發展基金辦理GHP輔導計畫1,000,000元。2.增撥臺北市市場發展基金1,500,000,000元,較上年度減少360,000,000元。 | ||
06 | 003 | 05 | 56061329000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 一般建築及設備 | 1986739 | 2001701 | -14962 | |||||
06 | 003 | 05 | 01 | 56061329002 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 1985535 | 2000750 | -15215 | 1.本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款864,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列太陽能設備設置工程410,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列民族魚市(A、B棟)耐震補強工程工程費15,544,000元,本工程係112-113年度連續工程。4.本年度編列民族魚市(A、B棟)耐震補強工程委託技術服務費1,048,000元,本計畫係111-113年度連續計畫。5.本年度編列本市公有批發市場建物及設施養護工程,以及市場綠美化維護工程,共計14,962,000元。6.本年度編列南門大樓辦公廳舍裝修工程分攤款172,707,000元,本工程原係112-113年度連續工程,擬修正為112-114年度連續工程。7.本年度編列萬大第一果菜及漁類批發市場改建工程1,780,000,000元,本工程係106-118年度連續工程,原審定總工程費14,000,000,000元,擬修正為18,993,516,000元。 | ||
06 | 003 | 05 | 02 | 56061329003 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 160 | -160 | 上年度預算數係汰換重型電動機車2輛如列數。 | |||
06 | 003 | 05 | 03 | 56061329004 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市市場處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1204 | 791 | 413 | 本年度編列汰換冷氣機、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備,共計1,204,000元。 | ||
06 | 004 | 00061330000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 258244 | 266821 | -8577 | |||||||
06 | 004 | 01 | 59061330100 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 一般行政 | 103018 | 103718 | -700 | |||||
06 | 004 | 01 | 01 | 59061330101 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 一般行政 | 行政管理 | 103018 | 103718 | -700 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費90,700,000元,較上年度減少1,028,000元,主要係減列1名職工及依實際需要核實編列。2.新增資訊安全管理系統(ISMS)輔導改版費420,000元。3.新增資通安全管理系統滲透測試170,000元。4.收文登記桌檔案整理業務委外人力888,000元,較上年度增加444,000元。5.其他合共10,840,000元,較上年度減少706,000元。 | ||
06 | 004 | 02 | 59061332000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 商業發展及輔導 | 151069 | 159741 | -8672 | |||||
06 | 004 | 02 | 01 | 59061332001 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 商業發展及輔導 | 商業發展及輔導 | 151069 | 159741 | -8672 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.補助本市店家導入行動支付工具、運用線上電商平台或無接觸商業等疫情後之新型態商務服務3,000,000元,較上年度減少7,000,000元。2.臺北市商圈形塑城市亮點競爭型計畫24,000,000元,較上年度增加1,000,000元。3.其他合共124,069,000元,較上年度減少2,672,000元。 | ||
06 | 004 | 03 | 59061332200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 商業登記及管理 | 2436 | 2436 | ||||||
06 | 004 | 03 | 01 | 59061332201 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 商業登記及管理 | 商業登記及管理 | 2436 | 2436 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
06 | 004 | 04 | 59061336200 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
06 | 004 | 04 | 01 | 59061336202 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」及經濟部中小企業處補助辦理「111年度商圈街區營造競賽補助計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
06 | 004 | 05 | 59061339000 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 一般建築及設備 | 1721 | 926 | 795 | |||||
06 | 004 | 05 | 01 | 59061339002 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 688 | 688本年度編列鵬程市場大樓電梯汰換工程 | 分攤款如列數。 | |||
06 | 004 | 05 | 02 | 59061339004 | 臺北市政府產業發展局主管 | 臺北市商業處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1033 | 926 | 107 | 本年度編列個人電腦租賃費、汰換鵬程檔案室冷氣機及飲水機,共計1,033,000元。 | ||
07 | 00070000000 | 臺北市政府工務局主管 | 19867719 | 16635492 | 3232227 | |||||||||
07 | 001 | 00071500000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 1396846 | 813568 | 583278 | |||||||
07 | 001 | 01 | 57071500100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 一般行政 | 289107 | 288056 | 1051 | |||||
07 | 001 | 01 | 01 | 57071500101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 一般行政 | 行政管理 | 289107 | 288056 | 1051 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費277,471,000元,較上年度無增減。2.新增資訊委外駐點服務案750,000元。3.新增資通安全訓練等相關費用475,000元。4.檔案建檔、編目、裝訂及搬運作業等委辦費926,775元,較上年度增加638,775元。5.文康活動費720,000元,較上年度增加242,000元。6.減列電腦設備維護費580,000元。7.其他合共8,764,225元,較上年度減少474,775元。 | ||
07 | 001 | 02 | 57071500600 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 工務行政 | 25372 | 27933 | -2561 | |||||
07 | 001 | 02 | 01 | 57071500601 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 工務行政 | 工務管理 | 25372 | 27933 | -2561 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.土地徵收補償市價查估作業費1,409,000元,較上年度減少799,000元。2.減列辦理本市河域環境中長期發展評估規劃2,000,000元。3.其他合共23,963,000元,較上年度增加238,000元。 | ||
07 | 001 | 03 | 57071509000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 一般建築及設備 | 11394 | 11979 | -585 | |||||
07 | 001 | 03 | 01 | 57071509002 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理辦公大樓環境美化工程,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
07 | 001 | 03 | 02 | 57071509004 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 11394 | 11979 | -585 | 本年度編列工程履約監造管理系統功能擴增計畫、架空管線管理資訊系統功能擴充費、工程施工查核填報系統及政府採購業務管理系統功能擴增計畫等,共計11,394,000元。 | ||
07 | 001 | 04 | 57071509200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
07 | 001 | 04 | 01 | 57071509202 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係內政部營建署補助辦理「國家生技研究園區聯外道路(用地取得費)」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
07 | 001 | 05 | 57071509800 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 第一預備金 | 15000 | 15000 | ||||||
07 | 001 | 05 | 01 | 57071509801 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 15000 | 15000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
07 | 001 | 06 | 58071508500 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 道路橋梁工程 | 12000 | 12000 | ||||||
07 | 001 | 06 | 01 | 58071508501 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 道路橋梁工程 | 道路及橋梁工程 | 12000 | 12000 | 本年度編列纜線清整及地下化改善作業如列數。 | |||
07 | 001 | 07 | 58071509100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 用地補償 | 1043973 | 458600 | 585373 | |||||
07 | 001 | 07 | 01 | 58071509101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局 | 用地補償 | 公共用地補償 | 1043973 | 458600 | 585373 | 本年度編列公共用地補償3項計1,043,973,000元,較上年度增加585,373,000元,編列明細如下:1.113年度公共設施補償費用1,028,157,000元。2.萬華408號公園新建工程5,816,000元。3.永春陂濕地公園設施營造及改善工程(第二期)10,000,000元。 | ||
07 | 002 | 00071510000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 3525262 | 3239542 | 285720 | |||||||
07 | 002 | 01 | 56071510100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 一般行政 | 731043 | 727601 | 3442 | |||||
07 | 002 | 01 | 01 | 56071510101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 731043 | 727601 | 3442 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費711,793,000元,較上年度增加1,142,000元,依實際需要核實編列。2.新增回溯檔案編目建檔費用450,000元。3.文康活動費2,499,000元,較上年度增加821,000元。4.雨水下水道資訊管理系統維護費2,007,630元,較上年度增加467,229元。5.其他合共14,293,370元,較上年度增加561,771元。 | ||
07 | 002 | 02 | 56071511200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 水利行政 | 403974 | 385765 | 18209 | |||||
07 | 002 | 02 | 01 | 56071511201 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 水利行政 | 水利管理及維護 | 403974 | 385765 | 18209 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增參訪日本著名河川生態營造案例及日本下水道協會相關論壇、展覽等項目考察計畫665,000元。2.各抽水站電費39,492,000元,較上年度增加6,000,000元。3.全市雨量、水位計等水情設備及系統維護費20,720,000元,較上年度增加3,680,694元。4.轄管河濱公園、綠地、滯洪池等投保公共意外責任險費用4,000,000元,較上年度增加3,500,000元。5.抽水站委外維護及操作費46,170,000元,較上年度增加2,450,000元。6.其他合共292,927,000元,較上年度增加1,913,306元。 | ||
07 | 002 | 03 | 56071516200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
07 | 002 | 03 | 01 | 56071516202 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係經濟部水利署補助辦理「水災智慧防災計畫」-韌性防災措施執行計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
07 | 002 | 04 | 56071518600 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 環境衛生及河川工程 | 2335980 | 2076106 | 259874 | |||||
07 | 002 | 04 | 01 | 56071518603 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 環境衛生及河川工程 | 河川及雨水下水道工程 | 2335980 | 2076106 | 259874 | 本年度編列河川及雨水下水道工程39項計2,335,980,000元,較上年度增加259,874,000元,編列明細如下:1.社子島防洪排水設施規劃設計工作(第1期)3,000,000元。2.磺港溪再造委託規劃設計工作(延壽橋至西安橋)1,000元。3.全市抽水站設備更新及改善工程(第4期)225,165,000元。4.圓山及大龍等全市抽水站新擴建工程150,000,000元。5.磺港溪再造工程(延壽橋至西安橋)120,000,000元。6.全市轄河川溪溝總體環境營造工作(第2期)2,000,000元。7.堤防及抽水站新擴建及改善規劃設計工作(第1期)9,500,000元。8.雨水下水道結構安全檢測及設計工作18,970,000元。9.士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施規劃設計工作1,070,000元。10.112年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費17,500,000元。11.112年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程180,000,000元。12.112年度河濱公園設施檢修改善及新建工程100,000,000元。13.112年度河濱生態保育及復育工程2,400,000元。14.112年度下水道設施及零星排水改善工程160,000,000元。15.112年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作10,000,000元。16.112年度抽水站建物及設施檢修工程40,774,000元。17.全市堤防美化工程(第8期)12,000,000元。18.全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第1期)40,000,000元。19.堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程(第1期)20,000,000元。20.士林、中山等集水區排水改善與滯蓄洪設施新建工程120,000,000元。21.市區排水系統環境暨周邊排水改善工程30,000,000元。22.全市排水幹線結構改善工程(第2期)130,000,000元。23.全市抽水站儲槽系統新設監測設備及附屬設施改善工程39,000,000元。24.113年度本市抽水站、河川設施檢修改善、零星排水改善及人孔調升降等工程委託監造技術服務費13,500,000元。25.113年度河川設施檢修改善新建及河川疏浚工程120,000,000元。26.113年度水利建造物檢測及結構安全評估檢討工作1,000,000元。27.113年度河濱公園設施檢修改善及新建工程200,000,000元。28.113年度河濱生態保育及復育工程9,600,000元。29.河川高灘地颱風豪雨災後復原工程6,500,000元。30.全市河濱公園遊戲場地周邊設施暨指標系統改善及新建工程40,000,000元。31.113年度下水道設施及零星排水改善工程274,400,000元。32.113年度抽水站建物及設施檢修工程100,600,000元。33.全市抽水站設備更新及改善工程(第5期)8,000,000元。34.全市堤防美化工程(第9期)4,000,000元。35.全市轄河川溪溝總體環境營造工程(第2期)50,000,000元。36.堤防及抽水站新擴建等水利建造物改善工程(第2期)10,000,000元。37.康寧集水區排水改善與調洪設施新建工程5,000,000元。38.市區排水系統暨周邊環境營造改善工程(第2期)40,000,000元。39.全市降雨容受力提升及雨水下水道結構延壽規劃設計工作22,000,000元。 | ||
07 | 002 | 05 | 56071519000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 一般建築及設備 | 54265 | 50070 | 4195 | |||||
07 | 002 | 05 | 01 | 56071519002 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 38593 | 31689 | 6904 | 本年度編列高灘地北區管理站站房新建工程及臺北市文山區忠順市場電梯更新工程等,共計38,593,000元。 | ||
07 | 002 | 05 | 02 | 56071519003 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 3780 | 960 | 2820 | 本年度編列汰換重型電動機車42輛如列數。 | ||
07 | 002 | 05 | 03 | 56071519004 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 11892 | 17421 | -5529 | 本年度編列冷氣機、抽水站維護管理及職業安全衛生業務管理系統擴充案、個人電腦租賃費、水利管理資訊系統更新及擴充案,以及雨水下水道資訊管理系統擴充案等,共計11,892,000元。 | ||
07 | 003 | 00071520000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 6901578 | 5247268 | 1654310 | |||||||
07 | 003 | 01 | 58071520100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 一般行政 | 645149 | 646274 | -1125 | |||||
07 | 003 | 01 | 01 | 58071520101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 645149 | 646274 | -1125 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費635,790,000元,較上年度減少1,910,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費2,241,000元,較上年度增加743,000元。3.其他合共7,118,000元,較上年度增加42,000元。 | ||
07 | 003 | 02 | 58071520200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 工務行政 | 413349 | 163495 | 249854 | |||||
07 | 003 | 02 | 01 | 58071520201 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 工務行政 | 工程管理 | 413349 | 163495 | 249854 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增「民間機構參與興建暨營運北投線空中纜車投資契約」仲裁事件之補償費用及其利息233,713,000元。2.新增信義線共同管道管理維護分攤款8,000,000元。3.新增辦理「民間機構參與興建暨營運北投線空中纜車投資契約」案件所需仲裁費用1,304,000元。4.臺北市松山區西松段1小段131地號等公有土地地價稅46,434,000元,較上年度增加8,004,000元。5.道路管理系統維護費(分批)2,400,000元,較上年度減少800,000元。6.其他合共121,498,000元,較上年度減少367,000元。 | ||
07 | 003 | 03 | 58071528500 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 道路橋梁工程 | 5830634 | 4432068 | 1398566 | |||||
07 | 003 | 03 | 01 | 58071528501 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 道路橋梁工程 | 道路及橋梁工程 | 5830634 | 4432068 | 1398566 | 本年度編列道路及橋梁工程48項計5,830,634,000元,較上年度增加1,398,566,000元,編列明細如下:1.福國路延伸工程(第2期)256,197,000元。2.中正中正橋改建工程210,000,000元。3.萬大第一果菜市場及魚類批發市場銜接匝道工程66,193,000元。4.常德街人行地下道連通工程161,868,000元。5.建國高架路段南向下民權東路匝道拓寬工程16,834,000元。6.民權大橋跨河段上部結構拆除改建工程608,558,000元。7.福德街137巷道路興建工程18,217,000元。8.跨越大坑溪自行車道興建工程40,001,000元。9.水源永春人行天橋改建工程13,575,000元。10.舊環南高架道路耐震補強工程24,500,000元。11.112年度人行道工程規劃設計4,800,000元。12.112年度工程委託監造技術服務50,000,000元。13.112年度道路工程規劃設計29,644,000元。14.112年度道路橋梁工程規劃設計12,800,000元。15.112年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢、監測及地錨檢測工作2,600,000元。16.111-112年度橋涵安全檢測工作40,000,000元。17.112年度道路改善及維護工程650,000,000元。18.112年度橋涵改善工程65,000,000元。19.112年度人行道改善工程161,000,000元。20.112年度道路、橋涵噪音改善工程3,000,000元。21.112年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程40,711,000元。22.112年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程45,000,000元。23.112-113年度橋梁箱梁內檢測工作31,000,000元。24.112年度災害搶修工程4,500,000元。25.成福路121巷43弄至47弄道路興建工程23,565,000元。26.跨市民大道串連線形公園立體連通空橋興建工程1,000元。27.捷運劍南路站立體連通空橋興建工程4,730,000元。28.行義路17巷底西側道路興建工程1,000元。29.113年度人行道工程規劃設計18,000,000元。30.113年度工程委託監造技術服務111,000,000元。31.113年度道路工程規劃設計35,000,000元。32.113年度道路橋梁工程規劃設計16,000,000元。33.113年度臺北市新工處權管山坡地人工邊坡巡檢、監測及地錨檢測工作21,790,000元。34.113年度道路改善及維護工程1,450,000,000元。35.113年度橋涵改善工程230,000,000元。36.113年度人行道改善工程399,000,000元。37.113年度道路、橋涵噪音改善工程64,400,000元。38.113年度臺北市道路、橋涵興建及改善工程182,575,000元。39.113年度鋼構防蝕塗裝及橋涵維護美化工程100,000,000元。40.113-114年度橋涵安全檢測工作40,000,000元。41.113年度災害搶修工程30,000,000元。42.113年度專案路面及附屬設施更新工程420,000,000元。43.113-114年度自行車道建置及人本環境改善工程90,000,000元。興中路底跨基隆河自行車橋興建工程1,000,000元。建國高架道路既有隔音牆更新委託規劃設計技術服務13,200,000元。本市橋梁改建先期規劃7,000,000元。社子島聯外橋梁興建工程委託規劃設計技術服務3,800,000元。臺北捷運系統萬大-中和-樹林線(第一期工程)本市區段共同管道配合款(第2期)13,574,000元。 | ||
07 | 003 | 04 | 58071529000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 一般建築及設備 | 12446 | 5431 | 7015 | |||||
07 | 003 | 04 | 01 | 58071529003 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 6740 | 400 | 6340 | 本年度編列新購雙廂式小貨車1輛、汰換雙廂式小貨車3輛及重型電動機車6輛,共計6,740,000元。 | ||
07 | 003 | 04 | 02 | 58071529004 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 5706 | 5031 | 675 | 本年度編列汰換挖掘機及個人電腦租賃費,共計5,706,000元。 | ||
07 | 003 | 05 | 58071529200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 接受補助建設支出 | ||||||||
07 | 003 | 05 | 01 | 58071529202 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局新建工程處 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係內政部補助辦理「提升道路品質計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
07 | 004 | 00071530000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 3563071 | 3499443 | 63628 | |||||||
07 | 004 | 01 | 58071530400 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 路燈管理 | 151629 | 147927 | 3702 | |||||
07 | 004 | 01 | 01 | 58071530401 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 路燈管理 | 路燈維護 | 151629 | 147927 | 3702 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.路燈電費112,606,000元,較上年度增加6,651,000元。2.本市東西向市民大道、南港經貿園區、北投士林科技園區、福國路、松山線、新社區基隆河截彎取直、鐵改局南港管專CL391A/CL391B標及徵收共同管道管理維護費3,000,000元,較上年度減少3,276,430元。3.其他合共36,023,000元,較上年度增加327,430元。 | ||
07 | 004 | 02 | 58071538800 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 路燈工程 | 258025 | 285746 | -27721 | |||||
07 | 004 | 02 | 01 | 58071538801 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 路燈工程 | 路燈整建及新設工程 | 258025 | 285746 | -27721 | 本年度編列路燈整建及新設工程9項計258,025,000元,較上年度減少27,721,000元,編列明細如下:1.112年度路燈修復預約工程5,104,000元。2.112年度路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工程4,219,000元。3.112年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程2,263,000元。4.112年度路燈新設工程7,772,000元。5.113年度路燈修復預約工程45,931,000元。6.113年度路燈桿腐蝕換新及燈具汰換工程37,974,000元。7.113年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程40,725,000元。8.113年度路燈新設工程90,900,000元。9.配合共同管道建設分攤款23,137,000元。 | ||
07 | 004 | 03 | 72071530100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 一般行政 | 1111491 | 1110575 | 916 | |||||
07 | 004 | 03 | 01 | 72071530101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 一般行政 | 行政管理 | 1111491 | 1110575 | 916 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費1,055,614,000元,較上年度減少2,559,000元,依實際需要核實編列。2.大安區通化段4小段798-1等地號地價稅23,736,146元,較上年度增加1,736,146元。3.土地登記、申請地籍資料謄本、建築執照及辦理拆遷鑑定等各類規費500,000元,較上年度增加200,000元。4.文康活動費4,389,000元,較上年度增加1,427,000元。5.其他合共27,251,854元,較上年度增加111,854元。 | ||
07 | 004 | 04 | 72071530200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 公園綠地及園藝管理 | 592187 | 573410 | 18777 | |||||
07 | 004 | 04 | 01 | 72071530201 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 公園綠地及園藝管理 | 公園綠地及園藝維護 | 592187 | 573410 | 18777 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.辦理花卉展覽行銷宣傳、材料、植栽等相關作業費用38,900,000元,較上年度增加3,900,000元。2.綠地、廣場、道路安全島、噴水池及公共藝術品等委託外包維護費73,411,600元,較上年度增加3,606,209元。3.公園處所轄公園公廁清潔維護外包55,104,524元,較上年度增加3,093,000元。4.花卉試驗中心所轄公園維護外包34,689,607元,較上年度增加2,727,594元。5.電費20,550,454元,較上年度增加2,036,531元。6.其他合共369,530,815元,較上年度增加3,413,666元。 | ||
07 | 004 | 05 | 72071538700 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 公園綠化及風景區工程 | 1418494 | 1349374 | 69120 | |||||
07 | 004 | 05 | 01 | 72071538701 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 公園綠化及風景區工程 | 公園及綠化工程 | 1418494 | 1349374 | 69120 | 本年度編列公園及綠化工程51項計1,418,494,000元,較上年度增加69,120,000元,編列明細如下:1.112年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程5,546,000元。2.112年度青年公園管理所所轄公園整建工程8,480,000元。3.112年度圓山公園管理所所轄公園整建工程7,996,000元。4.112年度南港公園管理所所轄公園整建工程7,668,000元。5.112年度園藝管理所所轄公園整建工程5,809,000元。6.112年度花卉試驗中心所轄公園整建工程8,218,000元。7.112年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程2,632,000元。8.112年度公園、綠地、廣場公廁改善工程2,000,000元。9.112年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程7,200,000元。10.112年度捷運線形公園設施景觀維護工程2,100,000元。11.112年度公園、綠地、廣場排水改善工程1,618,000元。12.振華公園附建地下停車場新建工程經費分攤款3,164,000元。13.南港202兵工廠及周邊重要濕地(地方級)保育利用計畫2,000,000元。14.撫遠公園整修工程13,572,000元。15.永春陂濕地公園等水資源及生態資源調查監測計畫1,840,000元。16.文山(景美)49號公園委託設計技術服務案246,000元。17.樂活(內湖124號)公園地上物拆除工程暨委託技術服務案670,000元。18.永昌(中正184號)公園擴建工程3,482,000元。19.樂活(內湖124號)公園擴建工程33,962,000元。20.112年度本市公園委託設計技術服務案8,344,000元。21.大湖、碧湖公園外來種生態調查及移除計畫1,200,000元。22.112年度行道樹普查暨健檢安全評估改善工程3,750,000元。23.112年度道路、綠地公園等加強美化工程1,555,000元。24.112年度綠地廣場安全島設施維護工程7,275,000元。25.112年度花木綠化及行道樹增補植工程8,116,000元。26.112年度樹木病蟲害防治工程1,966,000元。27.112年度樹木修剪工程5,069,000元。28.112年度植栽培育2,500,000元。29.113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程93,915,000元。30.113年度青年公園管理所所轄公園整建工程95,100,000元。31.113年度圓山公園管理所所轄公園整建工程94,891,000元。32.113年度南港公園管理所所轄公園整建工程106,985,000元。33.113年度園藝管理所所轄公園整建工程53,700,000元。34.113年度花卉試驗中心所轄公園整建工程86,521,000元。35.113年度公園、綠地、廣場園路整平改善工程35,360,000元。36.113年度公園、綠地、廣場公廁改善工程40,000,000元。37.113年度兒童遊戲場及附屬設施改善工程93,060,000元。38.113年度捷運線形公園設施景觀維護工程18,900,000元。39.113年度公園、綠地、廣場排水改善工程8,424,000元。40.艋舺公園景觀改善工程47,072,000元。41.景興(文景49號)公園新建工程27,423,000元。42.合成8號綠地2期改善工程3,625,000元。43.田園城市建置輔導推廣專業服務案4,000,000元。44.113年度本市公園營造工作委託服務案10,604,000元。45.113年度公園及行道樹普查暨健檢安全評估改善工程42,219,000元。46.113年度道路、綠地公園等加強美化工程110,675,000元。47.113年度綠地廣場安全島設施維護工程83,119,000元。48.113年度花木綠化及行道樹增補植工程80,432,000元。49.113年度樹木病蟲害防治工程17,691,000元。50.113年度樹木修剪工程96,300,000元。51.113年度植栽培育10,500,000元。 | ||
07 | 004 | 06 | 72071539000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 一般建築及設備 | 31245 | 32411 | -1166 | |||||
07 | 004 | 06 | 01 | 72071539002 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 5885 | 15903 | -10018 | 本年度編列112年度公園處辦公廳舍修繕工程如列數。 | ||
07 | 004 | 06 | 02 | 72071539003 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 17540 | 10520 | 7020 | 本年度編列汰換重型電動機車37輛、抓斗車1輛、小型升降車2輛及小型傾卸車2輛,共計17,540,000元。 | ||
07 | 004 | 06 | 03 | 72071539004 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 7820 | 5988 | 1832 | 本年度編列個人電腦租賃費、新購與汰換動力鏈鋸、割草機及冷氣機等,共計7,820,000元。 | ||
07 | 005 | 00071540000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 3370362 | 2745737 | 624625 | |||||||
07 | 005 | 01 | 71071540100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 一般行政 | 285655 | 294072 | -8417 | |||||
07 | 005 | 01 | 01 | 71071540101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 285655 | 294072 | -8417 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費255,844,000元,較上年度減少8,620,000元,主要係減列1名職工、2名駕駛及依實際需要核實編列。2.電動機車電池租賃費268,800元,較上年度增加220,800元。3.公務車輛油料費763,442元,較上年度減少185,244元。4.減列建物安全檢查簽證及申報費(2年1編)100,000元。5.其他合共28,778,758元,較上年度增加267,444元。 | ||
07 | 005 | 02 | 71071540200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 營運管理 | 1146933 | 934225 | 212708 | |||||
07 | 005 | 02 | 01 | 71071540204 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 營運管理 | 淡水河系污水下水道營運管理 | 328986 | 283113 | 45873 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費6,408,000元,較上年度減少6,000元,依實際需要核實編列。2.新增海洋放流管海域環境監測費第9期4,100,000元。3.新增第10期委託操作維護費38,359,000元。4.操作用電費56,670,000元,較上年度增加10,918,500元。5.配合淡水河系污水下水道系統移交新北市政府業務所需相關費用等74,160,447元,較上年度增加12,552,389元。6.第9期委託代操作維護費122,250,000元,較上年度減少9,000,000元。7.其他合共27,038,553元,較上年度減少11,050,889元。 | ||
07 | 005 | 02 | 02 | 71071540206 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 營運管理 | 污水下水道系統工程管理、維護管理及營運管理 | 817947 | 651112 | 166835 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增抽揚水站第3期委託操作維護費9,500,000元。2.新增內湖污水處理廠委託操作維護費用第3期34,000,000元。3.操作用電費300,940,000元,較上年度增加51,440,000元。4.迪化污水處理廠委託操作維護費用第7期192,000,000元,較上年度增加145,920,000元。5.減列迪化污水處理廠委託代操作維護費用第6期29,121,000元。6.其他合共281,507,000元,較上年度減少44,904,000元。 | ||
07 | 005 | 03 | 71071548600 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 環境衛生及河川工程 | 1911067 | 1505528 | 405539 | |||||
07 | 005 | 03 | 01 | 71071548601 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 環境衛生及河川工程 | 衛生下水道工程 | 1911067 | 1505528 | 405539 | 本年度編列衛生下水道工程24項計1,911,067,000元,較上年度增加405,539,000元,編列明細如下:1.內湖污水處理廠第三期設備(施)更新工程148,000,000元。2.民生水資源中心新建工程委託設計工作1,000元。3.第6期分管網工程155,000,000元。4.第6期支管及用戶排水設備工程206,000,000元。5.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程600,000,000元。6.民生水資源再生中心暨下水道環境教育館新建工程委託專案管理及監造20,050,000元。7.第2期主次幹管污水管渠延壽工程50,000,000元。8.112年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程33,770,000元。9.第2期分支管污水管渠設施檢視及修繕工程250,000,000元。10.提升接管率偏低區里暨環保局列管抽肥用戶污水接管工程50,000,000元。11.濱江水資源再生中心統包工程58,946,000元。12.濱江水資源再生中心統包工程委託專案管理及監造10,000,000元。13.社子島水資源再生中心委託概念設計技術服務案4,000,000元。14.八里污水處理廠第5期設備更新工程25,000,000元。15.抽揚水站暨截流站第2期設備更新工程40,000,000元。16.迪化污水處理廠第3期設備更新工程50,000,000元。17.迪化污水處理廠第3期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務4,500,000元。18.淡水河系污水下水道系統獅子頭污水抽水站等設備更新工程40,800,000元。19.113年污水管渠配合拆遷及後巷美化工程100,000,000元。20.第2期臺北市污水下水道系統用戶補接管工程10,000,000元。21.113年人孔框蓋更新工程25,000,000元。22.113年臺北市分支管污水管渠修繕工程22,000,000元。23.內湖污水處理廠第4期設備更新工程5,000,000元。24.內湖污水處理廠第4期設備更新工程監造及專案管理委託技術服務3,000,000元。 | ||
07 | 005 | 04 | 71071549000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 一般建築及設備 | 26707 | 11912 | 14795 | |||||
07 | 005 | 04 | 01 | 71071549002 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 22500 | 5000 | 17500 | 本年度編列行政大樓空調設備更新工程及內湖污水處理廠附設運動公園整體環境改造統包工程等,共計22,500,000元。 | ||
07 | 005 | 04 | 02 | 71071549003 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 1800 | 3980 | -2180 | 本年度編列汰換重型電動機車20輛如列數。 | ||
07 | 005 | 04 | 03 | 71071549004 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2407 | 2932 | -525 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換冷氣機等,共計2,407,000元。 | ||
07 | 006 | 00071550000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 1110600 | 1089934 | 20666 | |||||||
07 | 006 | 01 | 56071550100 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 一般行政 | 180037 | 179227 | 810 | |||||
07 | 006 | 01 | 01 | 56071550101 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 180037 | 179227 | 810 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費158,958,000元,較上年度增加660,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費480,000元,較上年度增加160,000元。3.執行業務所需購置之物品及耗材等相關費用894,105元,較上年度增加36,415元。4.員工健康檢查費297,000元,較上年度減少33,000元。5.公務車輛油料費1,100,688元,較上年度減少31,474元。6.減列驗收及統計調查等交通費7,400元。7.其他合共18,307,207元,較上年度增加25,459元。 | ||
07 | 006 | 02 | 56071551400 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 山坡地管理 | 144689 | 134174 | 10515 | |||||
07 | 006 | 02 | 01 | 56071551401 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 山坡地管理 | 山坡地管理及維護 | 144689 | 134174 | 10515 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理臺北大縱走年度活動及其他大型、特殊型登山活動所需費用5,000,000元。2.新增山坡地開發案件水土保持計畫人工智能預先審查功能建置2,500,000元。3.辦理管轄場域之環境教育及香草藥推廣活動、認證規劃及生態調查相關費用7,500,000元,較上年度增加1,530,000元。4.山坡地開發案件水土保持資料建置、更新維護、加值運用分析與擴增「坡地管理資料庫」5,500,000元,較上年度增加500,000元。5.辦理本市親山步道生態教育、生態解說、生態調查、環境教育與手作步道推廣(含文宣製作)等費用3,000,000元,較上年度減少650,000元。6.其他合共121,189,000元,較上年度增加1,635,000元。 | ||
07 | 006 | 03 | 56071551500 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 山坡地保育利用工程 | 784939 | 775927 | 9012 | |||||
07 | 006 | 03 | 01 | 56071551501 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 山坡地保育利用工程 | 山坡地保育及利用工程 | 784939 | 775927 | 9012 | 本年度編列山坡地保育及利用工程29項計784,939,000元,較上年度增加9,012,000元,編列明細如下:1.113年本市山區道路改善及維護工程72,000,000元。2.山區道路環境綠美化工程19,266,000元。3.山區道路預約式維護工程(北投信義區)47,759,000元。4.山區道路預約式維護工程(士林南港區)59,339,000元。5.山區道路預約式維護工程(文山大安區)29,277,000元。6.山區道路預約式維護工程(內湖中山區)37,116,000元。7.山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程46,984,000元。8.山坡地違規案件水土保持處理1,500,000元。9.山坡地住宅社區自主防災計畫2,300,000元。10.山坡地住宅邊坡及老舊聚落預約式維護工程30,456,000元。11.山坡地邊坡改善與設施維護工程33,265,000元。12.山坡地邊坡預約式維護工程68,057,000元。13.山坡地農業環境改善工程39,000,000元。14.山坡地農業社區預約式維護工程14,133,000元。15.土石流潛勢溪流及溪溝改善與設施維護工程34,265,000元。16.土石流潛勢溪流及溪溝預約式維護工程49,656,000元。17.溪溝巡勘及水土保持水文觀測調查作業2,900,000元。18.坡地休閒遊憩場域整建工程28,797,000元。19.休閒遊憩設施預約式維護工程21,377,000元。20.森林區林相改良及造林撫育維護20,000,000元。21.登山步道周邊改善工程37,398,000元。22.登山步道預約式維護工程39,064,000元。23.風景區預約式維護工程30,019,000元。24.貓空地區人行跨越橋規劃設計1,000元。25.本市內湖區白石湖吊橋主索及各部構件更新工程委託設計服務案150,000元。26.臺北市轄管道路之人工邊坡複查評估及建檔5,360,000元。27.本市內湖區白石湖吊橋構件更新工程10,000,000元。28.土石流潛勢溪流致災分析及現況調查2,000,000元。29.臺北市山坡地範圍檢討3,500,000元。 | ||
07 | 006 | 04 | 56071556200 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
07 | 006 | 04 | 01 | 56071556202 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係行政院農業委員會補助「109年度山坡地保育利用管理工作績效考核績優機關獎金」辦理山坡地保育利用管理工作,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
07 | 006 | 05 | 56071559000 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 一般建築及設備 | 935 | 606 | 329 | |||||
07 | 006 | 05 | 01 | 56071559004 | 臺北市政府工務局主管 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 935 | 606 | 329 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備,共計935,000元。 | ||
08 | 00080000000 | 臺北市政府交通局主管 | 9833775 | 7818024 | 2015751 | |||||||||
08 | 001 | 00081700000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 748202 | 466232 | 281970 | |||||||
08 | 001 | 01 | 58081700100 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 一般行政 | 155966 | 156138 | -172 | |||||
08 | 001 | 01 | 01 | 58081700101 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 一般行政 | 行政管理 | 155966 | 156138 | -172 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費151,154,000元,較上年度減少293,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費432,000元,較上年度增加144,000元。3.健康檢查補助費22,500元,較上年度減少22,500元。4.其他合共4,357,500元,較上年度減少500元。 | ||
08 | 001 | 02 | 58081700300 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 交通業務 | 581613 | 299241 | 282372 | |||||
08 | 001 | 02 | 01 | 58081700301 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 交通業務 | 交通規劃與管理 | 581613 | 299241 | 282372 | 1.新增辦理臺北市公共自行車租賃系統擴增及營運管理案135,000,000元。2.新增臺北市共享運具經營業管理評鑑計畫980,000元。3.為鼓勵公共自行車使用,以補貼使用費、補貼公共運輸轉乘優惠或舉辦優惠活動辦理推廣計畫370,500,000元,較上年度增加147,850,000元。4.辦理本市交通規劃、運輸設施等相關調查及分析費6,600,000元,較上年度增加6,530,000元。5.減列臺北好行視障功能物聯網調整及測試費用8,775,000元。6.其他合共68,533,000元,較上年度增加787,000元。 | ||
08 | 001 | 03 | 58081709000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 一般建築及設備 | 623 | 853 | -230 | |||||
08 | 001 | 03 | 01 | 58081709004 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 623 | 853 | -230 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計623,000元。 | ||
08 | 001 | 04 | 58081709200 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
08 | 001 | 04 | 01 | 58081709202 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係交通部補助辦理「111年度協助視障人士搭公車與過馬路計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
08 | 001 | 05 | 58081709800 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 第一預備金 | 10000 | 10000 | ||||||
08 | 001 | 05 | 01 | 58081709801 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市政府交通局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 10000 | 10000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
08 | 002 | 00081710000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 105925 | 105487 | 438 | |||||||
08 | 002 | 01 | 58081710100 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 一般行政 | 105254 | 104795 | 459 | |||||
08 | 002 | 01 | 01 | 58081710101 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 105254 | 104795 | 459 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費編列98,151,000元,較上年度無增減。2.松德大樓電費3,100,000元,較上年度增加231,127元。3.文康活動費291,000元,較上年度增加97,000元。4.松德大樓公共設施、電梯、機電、消防設備及空調系統等維護分攤費1,120,969元,較上年度增加51,100元。5.其他合共2,591,031元,較上年度增加79,773元。 | ||
08 | 002 | 02 | 58081711000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 停車管理業務 | 153 | 269 | -116 | |||||
08 | 002 | 02 | 01 | 58081711003 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 停車管理業務 | 停車企劃、營運及管理業務 | 153 | 269 | -116 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.文具用品等紙張28,440元,較上年度減少10,000元。2.資訊用品及零組件4,800元,較上年度減少106,200元。3.其他合共119,760元,較上年度增加200元。 | ||
08 | 002 | 03 | 58081719000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 一般建築及設備 | 518 | 423 | 95 | |||||
08 | 002 | 03 | 01 | 58081719004 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市停車管理工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 518 | 423 | 95 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 | ||
08 | 003 | 00081720000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 1212511 | 981128 | 231383 | |||||||
08 | 003 | 01 | 58081720100 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 一般行政 | 212019 | 212133 | -114 | |||||
08 | 003 | 01 | 01 | 58081720101 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 212019 | 212133 | -114 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費199,948,000元,較上年度減少425,000元,依實際需要核實編列。2.新增個人資料管理制度(PIMS)480,076元。3.新增電腦教育訓練費52,000元。4.文康活動費657,000元,較上年度增加219,000元。5.松德大樓電費2,216,809元,較上年度增加164,208元。6.公務車輛油料費33,728元,較上年度減少107,614元。7.其他合共8,631,387元,較上年度減少496,670元。 | ||
08 | 003 | 02 | 58081721300 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 交通管理業務 | 206557 | 175762 | 30795 | |||||
08 | 003 | 02 | 01 | 58081721301 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 交通管理業務 | 交通管理業務 | 206557 | 175762 | 30795 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增聘請臨時專業顧問或技術人員規劃道路路型與交通管制設施費用3,000,000元。2.號誌、標線、標誌、安全設施及限高架、手孔改善維護等維護費73,240,000元,較上年度增加23,240,000元。3.交通設備租賃費54,804,550元,較上年度增加3,036,860元。4.交通管制設施用電費24,183,669元,較上年度增加2,139,773元。5.共同管道管理維護分攤費用3,209,000元,較上年度減少1,796,000元。6.其他合共48,119,781元,較上年度增加1,174,367元。 | ||
08 | 003 | 03 | 58081728400 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 交通改善工程 | 792354 | 591747 | 200607 | |||||
08 | 003 | 03 | 01 | 58081728401 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 交通改善工程 | 交通改善工程 | 792354 | 591747 | 200607 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.智慧號誌設置178,688,000元,較上年度增加71,475,000元。2.減列北投士林科技園區區段徵收公共工程(第2期—東基地及西基地)共同管道工程建設經費分攤款61,723,000元。3.交通改善工程等16項計畫合共613,666,000元,較上年度增加190,855,000元。 | ||
08 | 003 | 04 | 58081729000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 一般建築及設備 | 1581 | 1486 | 95 | |||||
08 | 003 | 04 | 01 | 58081729003 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 540 | 560 | -20 | 本年度編列汰換重型電動機車6輛如列數。 | ||
08 | 003 | 04 | 02 | 58081729004 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1041 | 926 | 115 | 本年度編列個人電腦租賃費等如列數。 | ||
08 | 003 | 05 | 58081729200 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 接受補助建設支出 | ||||||||
08 | 003 | 05 | 01 | 58081729202 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通管制工程處 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係交通部補助辦理「111年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市北區導入智慧動態號誌控制策略計畫」及「111年智慧運輸系統發展建設計畫-臺北市感應性號誌設置計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
08 | 004 | 00081730000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 7558931 | 6060867 | 1498064 | |||||||
08 | 004 | 01 | 58081730100 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般行政 | 143593 | 143053 | 540 | |||||
08 | 004 | 01 | 01 | 58081730101 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般行政 | 行政管理 | 143593 | 143053 | 540 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費131,860,000元,較上年度無增減。2.松德大樓暨地下停車場保全人員費用3,419,316元,較上年度增加378,690元。3.文康活動費429,000元,較上年度增加143,000元。4.其他合共7,884,684元,較上年度增加18,310元。 | ||
08 | 004 | 02 | 58081731800 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 運輸業管理 | 6982962 | 5504263 | 1478699 | |||||
08 | 004 | 02 | 01 | 58081731807 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 運輸業管理 | 公共運輸管理 | 6982962 | 5504263 | 1478699 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增藍色水路大稻埕碼頭棧橋(深水區)擴建可行性評估2,000,000元。2.新增通用計程車特約車隊平台營運服務費300,000元。3.價差補貼款3,101,476,735元,較上年度增加1,141,316,429元。4.公共運輸定期票補貼款900,000,000元,較上年度增加276,000,000元。5.補助公車業者汰換購置電動公車及建置共享充電場域等228,601,000元,較上年度增加57,050,261元。6.其他合共2,750,584,265元,較上年度增加2,032,310元。 | ||
08 | 004 | 03 | 58081736200 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
08 | 004 | 03 | 01 | 58081736202 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係交通部公路總局補助辦理「推動老舊計程車更新補助措施」、「市區汽車客運業營運虧損補貼」及「通用計程車特約車隊經費補助計畫」等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
08 | 004 | 04 | 58081739000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般建築及設備 | 416497 | 397672 | 18825 | |||||
08 | 004 | 04 | 01 | 58081739001 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 306160 | 306160 | 本年度編列北投士林科技園區交通用地價購款如列數,本計畫係110-114年度連續計畫。 | |||
08 | 004 | 04 | 02 | 58081739002 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 73721 | 52444 | 21277 | 1.本年度編列貓空纜車動物園站增設電梯及出口廊道工程工程費4,350,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列公車調度站建物耐震補強工程、貓空纜車轉角一站維修便道修護工作及貓空纜車貓空站木棧平台修護工作等,共計69,371,000元。 | ||
08 | 004 | 04 | 03 | 58081739003 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 90 | 80 | 10 | 本年度編列汰換貓空纜車重型電動機車1輛如列數。 | ||
08 | 004 | 04 | 04 | 58081739004 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 36526 | 38988 | -2462 | 本年度編列汰換及增購公車動態系統智慧型站牌及其他相關周邊設備等、汰換貓空纜車自動收費系統設備、新增貓空纜車纜索非破壞檢測記錄器與個人電腦租賃費等,共計36,526,000元。 | ||
08 | 004 | 05 | 58081739200 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 接受補助建設支出 | ||||||||
08 | 004 | 05 | 01 | 58081739202 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係交通部公路總局補助辦理「110年度電動大客車示範補助計畫」、「市區汽車客運業汰換無障礙大客車」及「補助辦理市區公車裝設先進駕駛輔助系統」等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
08 | 004 | 06 | 63081730400 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 交通福利業務 | 15879 | 15879 | ||||||
08 | 004 | 06 | 01 | 63081730401 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市公共運輸處 | 交通福利業務 | 身心障礙者交通福利業務 | 15879 | 15879 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
08 | 005 | 00081740000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 208206 | 204310 | 3896 | |||||||
08 | 005 | 01 | 58081740100 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 一般行政 | 171133 | 168756 | 2377 | |||||
08 | 005 | 01 | 01 | 58081740101 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 一般行政 | 行政管理 | 171133 | 168756 | 2377 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費159,570,000元,較上年度增加2,079,000元,主要係約聘僱人員6名改列職員及依實際需要核實編列。2.文康活動費552,000元,較上年度增加184,000元。3.水源大廈辦公室保全費用及B1、1樓保全服務費分攤款2,151,180元,較上年度增加93,792元。4.健康檢查補助費180,000元,較上年度減少22,500元。5.其他合共8,679,820元,較上年度增加42,708元。 | ||
08 | 005 | 02 | 58081742000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 交通裁罰業務 | 35561 | 33963 | 1598 | |||||
08 | 005 | 02 | 01 | 58081742007 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 交通裁罰業務 | 裁罰業務管理 | 35561 | 33963 | 1598 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增教育訓練費80,000元。2.辦理交通違規裁罰案件等業務之郵資19,677,819元,較上年度增加1,500,000元。3.裁決書印刷機及三合一事務機組等印刷所需油墨874,550元,較上年度增加167,000元。4.行車事故鑑定資料審查費1,221,220元,較上年度減少241,640元。5.電腦設備硬體維護費3,403,000元,較上年度減少221,440元。6.其他合共10,304,411元,較上年度增加314,080元。 | ||
08 | 005 | 03 | 58081749000 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 一般建築及設備 | 1512 | 1591 | -79 | |||||
08 | 005 | 03 | 01 | 58081749004 | 臺北市政府交通局主管 | 臺北市交通事件裁決所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1512 | 1591 | -79 | 本年度編列汰換會議室投影機、個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備等,共計1,512,000元。 | ||
09 | 00090000000 | 臺北市政府社會局主管 | 20785191 | 20632472 | 152719 | |||||||||
09 | 001 | 00091900000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 19737535 | 19663136 | 74399 | |||||||
09 | 001 | 01 | 61091900400 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 社會保險業務 | 683933 | 667447 | 16486 | |||||
09 | 001 | 01 | 01 | 61091900401 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 社會保險業務 | 社會保險 | 683933 | 667447 | 16486 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.補助身心障礙者參加社會保險之保險費178,880,000元,較上年度增加6,880,000元。2.補助低收入及中低收入戶(未加入軍公教勞保者)、所得未達一定標準者及輕度身心障礙者參加國民年金之保險費406,045,000元,較上年度增加5,798,000元。3.補助輕度身心障礙者全民健康保險保險費之4分之1 99,008,000元,較上年度增加3,808,000元。 | ||
09 | 001 | 02 | 62091900200 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 經濟安全及平宅服務業務 | 9561742 | 9091039 | 470703 | |||||
09 | 001 | 02 | 01 | 62091900203 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 經濟安全及平宅服務業務 | 經濟安全及平宅服務業務 | 9561742 | 9091039 | 470703 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.低收入戶生活扶助2,099,659,000元,較上年度增加283,785,000元。2.兒童托育補助931,350,000元,較上年度增加203,350,000元。3.辦理本市老人健保費補助3,344,869,000元,較上年度增加198,322,000元。4.補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費、委託機構收容無依身心障礙者全民健康保險自付部分保險費、伙食費、住院看護費、特別照顧費、雜費、慢性精神病患鑑定醫師出診費等1,250,764,000元,較上年度增加90,000,000元。5.社會住宅分級租金補貼122,526,000元,較上年度減少269,063,000元。6.其他合共1,812,574,000元,較上年度減少35,691,000元。 | ||
09 | 001 | 03 | 63091900100 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 一般行政 | 639922 | 633482 | 6440 | |||||
09 | 001 | 03 | 01 | 63091900101 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 一般行政 | 行政管理 | 639922 | 633482 | 6440 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費598,600,000元,較上年度增加4,357,000元,依實際需要核實編列。2.新增龍城檔案室冷氣汰換87,300元。3.校繕發文、檔案點收委辦費4,360,000元,較上年度增加1,440,000元。4.勞工保險給付損失賠償652,000元,較上年度減少1,046,000元。5.其他合共36,222,700元,較上年度增加1,601,700元。 | ||
09 | 001 | 04 | 63091902100 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 社會福利服務 | 8056445 | 7245595 | 810850 | |||||
09 | 001 | 04 | 01 | 63091902101 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 社會福利服務 | 社會福利服務業務 | 8056445 | 7245595 | 810850 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:新增婦女產前產後乘車補助及相關費用97,200,000元。新增本市公辦民營托嬰機構監視影音現地儲存及異地備援系統租賃及傳輸費用18,504,000元。長者重陽節禮金863,811,000元,較上年度增加241,811,000元。中低收入老人生活津貼1,463,450,000元,較上年度增加210,450,000元。身心障礙者生活補助1,155,600,000元,較上年度增加55,600,000元。其他合共4,457,880,000元,較上年度增加187,285,000元。 | ||
09 | 001 | 05 | 63091906200 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
09 | 001 | 05 | 01 | 63091906202 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | ||||||
09 | 001 | 06 | 63091909000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 一般建築及設備 | 785493 | 2015573 | -1230080 | |||||
09 | 001 | 06 | 01 | 63091909002 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 753100 | 1979635 | -1226535 | 1.本年度編列本市立永春國小與永吉國小兩校合併新建工程分攤款13,111,000元,本工程係113-118年度新興連續工程。2.本年度編列民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款400,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列興隆社宅室內裝修工程210,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。4.本年度編列萬興市場大樓外牆防水改善工程分攤款191,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。5.本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款134,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。6.本年度編列華榮市場公辦都更參建設施價購款10,169,000元,本計畫係112-115年度連續計畫。7.本年度編列信義區六張犁營區A、B街廓基地社會住宅新建工程分攤款26,512,000元,本工程係107-113年度連續工程。8.本年度編列東湖立體停車場(內湖321K01)新建工程分攤款54,871,000元,本工程係108-113年度連續工程。9.本年度編列文山區興隆社會住宅三期H基地分攤款1,000元,本工程係108-115年度連續工程。10.本年度編列臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款1,000元,本工程係110-118年度連續工程。11.本年度編列兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程委託規劃設計監造技術服務費2,471,000元,本計畫係110-114年度連續計畫。本年度編列兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程專案管理技術服務費72,000元,本計畫係110-114年度連續計畫。本年度編列兆如老人安養護中心耐震補強暨頂樓及外牆工程147,797,000元,本工程係111-114年度連續工程。本年度編列民生社區中心客梯更新工程分攤款、江寧超市大樓建築物耐震補強工程、萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程、鵬程市場大樓電梯工程及永建超市大樓建物拆等,共計32,909,000元。減列文山區華興段基地社會住宅工程分攤款、萬隆東營區社會福利設施用地設計監造委託經費、萬隆東營區社會福利設施用地工程工程費、萬華區福星社會住宅新建工程分攤款、廣慈博愛園區新建工程分攤款等,共計1,549,065,000元。本年度編列文山區景美運動公園南側社會住宅新建工程分攤款29,184,000元,本工程原係107-113年度連續工程,擬修正為107-114年度連續工程。本年度編列北投區機一基地社會住宅統包工程分攤款17,492,000元,本工程原係108-113年度連續工程,擬修正為108-114年度連續工程。18.本年度編列中山區培英基地社會住宅新建工程分攤款28,236,000元,本工程原係108-113年度連續工程,擬修正為108-114年度連續工程。19.本年度編列科技大樓站停車場新建工程設計監造分攤款1,775,000元,本計畫原係108-113年度連續計畫,擬修正為108-114年度連續計畫。20.本年度編列科技大樓站停車場新建工程分攤款21,894,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程。21.本年度編列信義區三興段三小段社會住宅新建工程分攤款19,800,000元,本工程原係107-113年度連續工程,擬修正為107-114年度連續工程,原審定總分攤款36,638,000元,擬修正為41,159,000元。22.本年度編列忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程分攤款216,540,000元,本工程原係108-113年度連續工程,擬修正為108-114年度連續工程,原審定總分攤款485,656,747元,擬修正為533,560,020元。23.本年度編列中山區錦州街基地社會住宅新建工程分攤款21,865,000元,本工程原係108-113年度連續工程,擬修正為108-114年度連續工程,原審定總分攤款127,363,000元,擬修正為178,133,000元。24.本年度編列南港區台電中心倉庫社會住宅新建工程分攤款54,203,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程,原審定總分攤款156,144,095元,擬修正為169,771,751元。25.本年度編列內湖區舊宗段社會住宅新建工程分攤款21,329,000元,本工程係108-113年度連續工程,原審定總分攤款42,764,000元,擬修正為53,910,000元。26.本年度編列文山區興隆社會住宅二期A基地新建工程分攤款11,078,000元,本工程係108-113年度連續工程,原審定總分攤款99,424,000元,擬修正為108,064,000元。27.本年度編列南港區經貿段基地社會住宅新建工程分攤款20,855,000元,本工程係109-113年度連續工程,原審定總分攤款40,150,000元,擬修正為50,412,000元。 | ||
09 | 001 | 06 | 02 | 63091909003 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 360 | 80 | 280 | 本年度編列汰換電動機車4輛如列數。 | ||
09 | 001 | 06 | 03 | 63091909004 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 32033 | 35858 | -3825 | 本年度編列業務e化資訊系統擴充費、新版社會福利資訊系統第3期開發及個人電腦租賃費等,共計32,033,000元。 | ||
09 | 001 | 07 | 63091909200 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
09 | 001 | 07 | 01 | 63091909202 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係衛生福利部補助辦理「長照2.0整合型計畫」、衛生福利部社會及家庭署補助辦理「獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費整合型計畫」及「老人福利機構資源整合型計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
09 | 001 | 08 | 63091909800 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 第一預備金 | 10000 | 10000 | ||||||
09 | 001 | 08 | 01 | 63091909801 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市政府社會局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 10000 | 10000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
09 | 002 | 00091910000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 361352 | 371610 | -10258 | |||||||
09 | 002 | 01 | 63091910100 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 一般行政 | 210664 | 209518 | 1146 | |||||
09 | 002 | 01 | 01 | 63091910101 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 一般行政 | 行政管理 | 210664 | 209518 | 1146 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費185,745,000元,較上年度減少1,998,000元,主要係減列7名約聘僱人員、4名職工、1名駐衛警及依實際需要核實編列。2.專業人力勞務委外費4,648,002元,較上年度增加1,608,002元。3.電費4,600,000元,較上年度增加600,000元。4.房屋建築修繕費1,835,096元,較上年度增加582,816元。5.文康活動費657,000元,較上年度增加195,000元。6.鍋爐用柴油費1,865,760元,較上年度增加185,419元。7.其他合共11,313,142元,較上年度減少27,237元。 | ||
09 | 002 | 02 | 63091915700 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 院民照顧服務 | 117345 | 150221 | -32876 | |||||
09 | 002 | 02 | 01 | 63091915701 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 院民照顧服務 | 院民照顧服務業務 | 117345 | 150221 | -32876 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增財務查核分攤費用55,473元。2.服務對象生活照護勞務委外費27,534,883元,較上年度增加6,354,204元。3.永福院區公設民營教養補助特殊教養服務費56,461,000元,較上年度增加3,445,474元。4.減列萬隆園區公設民營開辦費(資本門)38,908,000元。5.減列永福之家-萬隆園區物業管理費2,672,928元。6.其他合共33,293,644元,較上年度減少1,150,223元。 | ||
09 | 002 | 03 | 63091919000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 一般建築及設備 | 33343 | 11871 | 21472 | |||||
09 | 002 | 03 | 01 | 63091919002 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 32468 | 11178 | 21290 | 1.本年度編列臺北市永福之家重建工程委託技術服務費3,500,000元,本計畫係112-117年度連續計畫。2.本年度編列臺北市永福之家拆除工程工程費25,915,000元,本工程係112-113年度連續工程。3.本年度編列臺北市永福之家重建工程工程管理費200,000元。4.本年度編列華岡院區文康、幸福大樓無障礙斜坡道環境改善暨活力小家聯外人行道工程工程費2,853,000元。 | ||
09 | 002 | 03 | 02 | 63091919004 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立陽明教養院 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 875 | 693 | 182 | 本年度編列地上儲油槽土壤氣體監測設備、工作臺冰箱、服務對象半流餐用果汁機及個人電腦租賃費等,共計875,000元。 | ||
09 | 003 | 00091920000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 319188 | 246186 | 73002 | |||||||
09 | 003 | 01 | 63091920100 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 一般行政 | 137884 | 136439 | 1445 | |||||
09 | 003 | 01 | 01 | 63091920101 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 一般行政 | 行政管理 | 137884 | 136439 | 1445 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費103,533,000元,較上年度增加1,138,000元,依實際需要核實編列。2.新增中繼廣慈C區院民、物品及財產搬遷費834,100元。3.廣慈園區院民洗衣外包1,280,787元,較上年度增加793,923元。4.廣慈園區物業管理費2,013,964元,較上年度增加515,007元。5.浩然敬老院冷(暖)氣機養護費642,000元,較上年度減少458,000元。6.其他合共29,580,149元,較上年度減少1,378,030元。 | ||
09 | 003 | 02 | 63091925700 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 院民照顧服務 | 99121 | 97110 | 2011 | |||||
09 | 003 | 02 | 01 | 63091925701 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 院民照顧服務 | 院民照顧服務業務 | 99121 | 97110 | 2011 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增行動智慧護理車租賃費399,294元。2.浩然敬老院及廣慈專案院民零用金15,000,000元,較上年度增加3,144,000元。3.住民使用紙尿褲及看護墊費用等2,375,660元,較上年度增加609,392元。4.致和組照顧服務外包服務費26,447,138元,較上年度減少1,322,357元。5.保養組照顧服務外包服務費16,115,858元,較上年度減少805,793元。6.其他合共38,783,050元,較上年度減少13,536元。 | ||
09 | 003 | 03 | 63091929000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 一般建築及設備 | 82183 | 12637 | 69546 | |||||
09 | 003 | 03 | 01 | 63091929002 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 77672 | 11414 | 66258 | 1.本年度編列院區拆除、圍籬及樹木移植工程工程費23,329,000元,本工程係111-113年度連續工程。2.本年度編列致中樓及致和樓重建工程專案管理費2,988,000元,本計畫原係110-115年度連續計畫,擬修正為110-117年度連續計畫。3.本年度編列致中樓及致和樓重建工程設計監造費用8,427,000元,本計畫原係110-115年度連續計畫,擬修正為110-117年度連續計畫。4.本年度編列浩然敬老院重建工程工程費42,928,000元,本工程原係112-116年度連續工程,擬修正為112-117年度連續工程。 | ||
09 | 003 | 03 | 02 | 63091929004 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市立浩然敬老院 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 4511 | 1223 | 3288 | 本年度編列廣慈C標廚房瓦斯遮斷器設置、廣慈C標園區2-4樓隱形鐵窗、廣慈園區網路監視系統租賃費用及個人電腦租賃費等,共計4,511,000元。 | ||
09 | 004 | 00091930000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 367116 | 351540 | 15576 | |||||||
09 | 004 | 01 | 63091930100 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 一般行政 | 160676 | 156447 | 4229 | |||||
09 | 004 | 01 | 01 | 63091930101 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 一般行政 | 行政管理 | 160676 | 156447 | 4229 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費145,412,000元,較上年度增加2,876,000元,依實際需要核實編列。2.電費1,800,000元,較上年度增加617,000元。3.文康活動費600,000元,較上年度增加208,000元。4.辦公大樓系統保全設定相關服務費4,420,000元,較上年度增加190,000元。5.其他合共8,444,000元,較上年度增加338,000元。 | ||
09 | 004 | 02 | 63091932200 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 204492 | 185548 | 18944 | |||||
09 | 004 | 02 | 01 | 63091932201 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 家庭暴力暨性侵害防治業務 | 204492 | 185548 | 18944 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增委託辦理家和一站式服務方案-文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案1,302,853元。2.提供家暴、性侵害被害人及其家屬所需各類補助33,520,000元,較上年度增加5,820,000元。3.委託辦理家庭暴力防治-被害人及其家庭處遇服務方案37,706,487元,較上年度增加3,180,776元。4.委託辦理兒童少年保護及監護個案家庭服務方案44,794,324元,較上年度增加2,831,367元。5.其他合共87,168,336元,較上年度增加5,809,004元。 | ||
09 | 004 | 03 | 63091936200 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 接受補助業務支出 | ||||||||
09 | 004 | 03 | 01 | 63091936202 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係衛生福利部補助辦理「強化社會安全網第二期計畫」及公益彩券回饋金等之補助計畫等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
09 | 004 | 04 | 63091939000 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 一般建築及設備 | 1948 | 9545 | -7597 | |||||
09 | 004 | 04 | 01 | 63091939002 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 541 | 3757 | -3216 | 1.本年度編列文山區興隆社宅家庭支持服務試辦方案室內裝修工程117,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.減列三玉區民活動中心大樓防水改善工程3,757,000元。3.本年度編列新生大樓耐震能力詳細評估分攤款424,000元。 | ||
09 | 004 | 04 | 02 | 63091939004 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1407 | 5788 | -4381 | 本年度編列城中大樓頂樓建物安全維護梯及個人電腦租賃費等,共計1,407,000元。 | ||
09 | 004 | 05 | 63091939200 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 接受補助建設支出 | ||||||||
09 | 004 | 05 | 01 | 63091939202 | 臺北市政府社會局主管 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係衛生福利部補助辦理「臺北市政府充實保護性社工人力所需設施設備計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
10 | 00100000000 | 臺北市政府勞動局主管 | 1330469 | 967486 | 362983 | |||||||||
10 | 001 | 00102100000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 299169 | 289625 | 9544 | |||||||
10 | 001 | 01 | 63102100100 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 一般行政 | 165306 | 165838 | -532 | |||||
10 | 001 | 01 | 01 | 63102100101 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 一般行政 | 行政管理 | 165306 | 165838 | -532 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.性別平等專案小組會議出席費22,500元,係由「就業安全」工作計畫移列本工作計畫核實編列。2.人事費150,325,000元,較上年度減少1,840,000元,依實際需要核實編列。3.新增協助文書處理業務委外採購案1,100,779元。4.文康活動費(不含聘用勞動條件檢查員52人)450,000元,較上年度增加146,000元。5.減列網站維護更新200,000元。6.其他合共13,407,721元,較上年度增加238,721元。 | ||
10 | 001 | 02 | 63102102400 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 和諧勞資關係 | 50950 | 43355 | 7595 | |||||
10 | 001 | 02 | 01 | 63102102401 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 和諧勞資關係 | 工會組織及勞動權益業務 | 50950 | 43355 | 7595 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費6,201,000元,較上年度增加24,000元,依實際需要核實編列。2.補助本市工會房屋租金暨辦理國際交流與技能活動11,000,000元,較上年度增加8,000,000元。3.本市勞工職業災害重殘失能及死亡慰問金10,000,000元,較上年度增加1,000,000元。4.勞動法令專業諮詢律師出席費1,872,000元,較上年度增加408,000元。5.95年度前核定輔助勞工建購及修繕住宅貸款貼補利息及手續費7,044,000元,較上年度減少1,972,000元。6.其他合共14,833,000元,較上年度增加135,000元。 | ||
10 | 001 | 03 | 63102102600 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 勞動教育文化 | 35639 | 33302 | 2337 | |||||
10 | 001 | 03 | 01 | 63102102601 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 勞動教育文化 | 勞動教育文化 | 35639 | 33302 | 2337 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.補助本市工會事業單位及民間團體等辦理勞動教育25,300,000元,較上年度增加2,300,000元。2.運用多元社群平台推廣各項勞動業務資訊502,000元,較上年度增加183,000元。3.辦理校園勞動教育宣導、勞工組織及勞動意識等勞動教育文化業務文具用品及雜支等120,000元,較上年度減少110,000元。4.其他合共9,717,000元,較上年度減少36,000元。 | ||
10 | 001 | 04 | 63102106200 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 接受補助業務支出 | 39950 | 39814 | 136 | |||||
10 | 001 | 04 | 01 | 63102106202 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 39950 | 39814 | 136 | 勞動部補助辦理「督促事業單位遵守勞動條件法令實施計畫」經費如列數。 | ||
10 | 001 | 05 | 63102109000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 一般建築及設備 | 1036 | 1069 | -33 | |||||
10 | 001 | 05 | 01 | 63102109002 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 28 | 131 | -103 | 本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款28,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。 | ||
10 | 001 | 05 | 02 | 63102109004 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1008 | 938 | 70 | 本年度編列身心障礙員工職務再設計使用之助聽器及個人電腦租賃費等,共計1,008,000元。 | ||
10 | 001 | 06 | 63102109800 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 第一預備金 | 3000 | 3000 | ||||||
10 | 001 | 06 | 01 | 63102109801 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 3000 | 3000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
10 | 001 | 07 | 64102100200 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 就業促進措施 | 3288 | 3247 | 41 | |||||
10 | 001 | 07 | 01 | 64102100201 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市政府勞動局 | 就業促進措施 | 就業安全 | 3288 | 3247 | 41 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.性別平等專案小組會議出席費22,500元改列「行政管理」工作計畫。2.職業訓練及就業服務期間照護補助費用550,000元,較上年度增加50,000元。3.其他合共2,738,000元,較上年度增加13,500元。 | ||
10 | 002 | 00102110000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 152185 | 161573 | -9388 | |||||||
10 | 002 | 01 | 64102110100 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 一般行政 | 87983 | 87119 | 864 | |||||
10 | 002 | 01 | 01 | 64102110101 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 一般行政 | 行政管理 | 87983 | 87119 | 864 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費72,198,000元,較上年度減少669,000元,依實際需要核實編列。2.新增檔案建檔及編目作業費596,000元。3.新增協助文書處理業務委外採購案551,964元。4.應用軟體維護服務費2,954,000元,較上年度增加144,769元。5.辦公大樓清潔維持費797,990元,較上年度增加132,998元。6.伺服器維護費28,611元,較上年度減少248,789元。7.其他合共10,856,435元,較上年度增加356,058元。 | ||
10 | 002 | 02 | 64102110400 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 就業服務 | 61596 | 54550 | 7046 | |||||
10 | 002 | 02 | 01 | 64102110401 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 就業服務 | 就業策進 | 61596 | 54550 | 7046 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增青年共享運具折價券暨配套交通補助金6,000,000元。2.信義等各就業服務站(臺)電費1,945,165元,較上年度增加687,665元。3.委託辦理臺北青年職涯發展中心相關費用13,431,087元,較上年度增加650,000元。4.特定對象穩定就業獎助金3,170,000元,較上年度減少830,000元。5.減列赴美國考察弱勢特定對象就業服務政策與措施旅費520,000元。6.其他合共37,049,748元,較上年度增加1,058,335元。 | ||
10 | 002 | 03 | 64102116200 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
10 | 002 | 03 | 01 | 64102116202 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係勞動部補助辦理「111年度青鳥展翅拼未來實施計畫」經費等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
10 | 002 | 04 | 64102119000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 一般建築及設備 | 2606 | 19904 | -17298 | |||||
10 | 002 | 04 | 01 | 64102119002 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 1525 | 18021 | -16496 | 本年度編列景行大樓地下停車場機械停車設備汰換更新等工程、內湖區行政中心頂樓及梯間改善工程,以及內湖區行政中心空調系統維護工程之分攤款,共計1,525,000元。 | ||
10 | 002 | 04 | 02 | 64102119004 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市就業服務處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1081 | 1883 | -802 | 本年度編列個人電腦租賃費、蒸飯箱、繪圖編輯專用電腦及冷氣機等,共計1,081,000元。 | ||
10 | 003 | 00102120000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 674191 | 326758 | 347433 | |||||||
10 | 003 | 01 | 64102120100 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 一般行政 | 112601 | 121833 | -9232 | |||||
10 | 003 | 01 | 01 | 64102120101 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 一般行政 | 行政管理 | 112601 | 121833 | -9232 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費89,021,000元,較上年度減少9,707,000元,主要係減列11名職工及依實際需要核實編列。2.新增檔案委外業務經費140,000元。3.清潔維持費3,515,303元,較上年度增加520,786元。4.駐衛保全費用4,000,104元,較上年度增加176,472元。5.園區景觀維護費380,004元,較上年度增加80,004元。6.其他合共15,544,589元,較上年度減少442,262元。 | ||
10 | 003 | 02 | 64102120600 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 職能發展 | 54564 | 54392 | 172 | |||||
10 | 003 | 02 | 01 | 64102120601 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 職能發展 | 職能培育 | 51841 | 52322 | -481 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增淨零與數位轉型技能需求:不同年齡層核心職能建立之研究1,800,000元。2.新增折合培訓桌汰換(含鋼製前擋板及收納架)267,600元。3.實習機具養護費1,135,763元,較上年度增加150,300元。4.委辦文化創意職類、綠色能源職類、旅遊服務職類、生物科技職類、觀光職類、醫療照護職類及其他職類等20,644,000元,較上年度減少2,913,000元。5.印製教材講義、招生簡章、物料用報表、報名表、結業證書及相關作業用紙357,597元,較上年度減少145,483元。6.其他合共27,636,040元,較上年度增加359,583元。 | ||
10 | 003 | 02 | 02 | 64102120602 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 職能發展 | 職能評量 | 2723 | 2070 | 653 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.製作數位教材推廣E-learning學習450,000元,較上年度增加323,000元。2.委外提供學員職涯諮詢等服務800,000元,較上年度增加200,000元。3.針對特定職類單元課程人力供需進行相關分析(A)、設計(D)、發展(D)、實施(I)、評估(E)等iCAP認證程序670,000元,較上年度增加170,000元。4.其他合共803,000元,較上年度減少40,000元。 | ||
10 | 003 | 03 | 64102129000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 一般建築及設備 | 507026 | 150533 | 356493 | |||||
10 | 003 | 03 | 01 | 64102129002 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 495458 | 143231 | 352227 | 1.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費)1,000元,本計畫原係110-114年度連續計畫,擬修正為110-115年度連續計畫。2.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費)7,527,000元,本計畫原係110-114年度連續計畫,擬修正為110-115年度連續計畫。3.本年度編列原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費)487,930,000元,本工程原係111-114年度連續工程,擬修正為111-115年度連續工程。 | ||
10 | 003 | 03 | 02 | 64102129003 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
10 | 003 | 03 | 03 | 64102129004 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市職能發展學院 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 11568 | 7222 | 4346 | 本年度編列新職業訓練管理資訊系統建置案、汽車教學實習設備汰換、ADOBECREATIVE CLOUD FOR TEAMS雲端授權費用及個人電腦租賃費等,共計11,568,000元。 | ||
10 | 004 | 00102130000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 125055 | 123894 | 1161 | |||||||
10 | 004 | 01 | 63102130100 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 一般行政 | 104595 | 104849 | -254 | |||||
10 | 004 | 01 | 01 | 63102130101 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 一般行政 | 行政管理 | 104595 | 104849 | -254 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費96,868,000元,較上年度無增減。2.新增電話總機系統設備維護費75,600元。3.新增電動機車電池租賃費37,752元。4.文康活動費273,000元,較上年度增加91,000元。5.勞檢業務短程洽公所需交通費120,000元,較上年度減少60,000元。6.減列勞檢M化系統介接市府E化系統功能增修474,227元。7.其他合共7,220,648元,較上年度增加75,875元。 | ||
10 | 004 | 02 | 63102132800 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 勞動檢查業務 | 9992 | 9795 | 197 | |||||
10 | 004 | 02 | 01 | 63102132801 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 勞動檢查業務 | 職業安全衛生 | 9444 | 9284 | 160 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費902,000元,較上年度減少304,000元,依實際需要核實編列。2.新增考察日本(東京)勞動安全210,000元。3.職業安全衛生學院數位教材製作800,000元,較上年度增加300,000元。4.其他合共7,532,000元,較上年度減少46,000元。 | ||
10 | 004 | 02 | 02 | 63102132802 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 勞動檢查業務 | 勞動條件 | 548 | 511 | 37 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.辦理勞動基準法行業輔導及宣導(含陪同鑑定作業)場地佈置、印刷等雜支114,000元,較上年度增加30,000元。2.其他合共434,000元,較上年度增加7,000元。 | ||
10 | 004 | 03 | 63102136200 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 接受補助業務支出 | 9154 | 8618 | 536 | |||||
10 | 004 | 03 | 01 | 63102136202 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 9154 | 8618 | 536 | 1.勞動部補助辦理「督促事業單位遵守職業安全衛生法令實施計畫」經費7,832,000元。2.勞動部補助辦理「中小企業工作環境輔導改善計畫」經費1,321,952元。 | ||
10 | 004 | 04 | 63102139000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 一般建築及設備 | 1314 | 632 | 682 | |||||
10 | 004 | 04 | 01 | 63102139003 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 720 | 720本年度編列汰換重型電動機車8輛如列 | 數。 | |||
10 | 004 | 04 | 02 | 63102139004 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動檢查處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 594 | 632 | -38 | 本年度編列汰換飲水機及個人電腦租賃費等,共計594,000元。 | ||
10 | 005 | 00102140000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 79869 | 65636 | 14233 | |||||||
10 | 005 | 01 | 64102140100 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 一般行政 | 29510 | 29426 | 84 | |||||
10 | 005 | 01 | 01 | 64102140101 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 一般行政 | 行政管理 | 29510 | 29426 | 84 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費25,269,000元,較上年度增加107,000元,依實際需要核實編列。2.新增退休人員退休紀念品10,000元。3.其他合共4,231,000元,較上年度減少33,000元。 | ||
10 | 005 | 02 | 64102140800 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 身障就業重建業務 | 27184 | 23146 | 4038 | |||||
10 | 005 | 02 | 01 | 64102140801 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 身障就業重建業務 | 身障就業促進業務 | 27184 | 23146 | 4038 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.公有場地地價稅7,281,663元,較上年度增加2,261,482元。2.補助庇護工場庇護性就業服務經費14,500,000元,較上年度增加2,500,000元。3.辦理設立許可審查及招標評選等相關專家學者出席費15,000元,較上年度減少322,500元。4.減列庇護工場評鑑獎金435,000元。5.其他合共5,387,337元,較上年度增加34,018元。 | ||
10 | 005 | 03 | 64102141000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 外勞事務管理 | 10575 | 10560 | 15 | |||||
10 | 005 | 03 | 01 | 64102141001 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 外勞事務管理 | 外勞諮詢及檢查業務 | 10575 | 10560 | 15 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.辦理移工學習及文化共融活動4,431,000元,較上年度增加31,000元。2.其他合共6,144,000元,較上年度減少16,000元。 | ||
10 | 005 | 04 | 64102146200 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 接受補助業務支出 | 12490 | 2410 | 10080 | |||||
10 | 005 | 04 | 01 | 64102146202 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 12490 | 2410 | 10080 | 1.勞動部補助辦理「持工作簽證之人口販運被害人與疑似人口販運被害人安置保護」經費110,000元。2.勞動部補助辦理「外國人臨時安置」經費2,700,000元。3.勞動部補助辦理「職業災害勞工協助事項實施計畫」經費9,678,593元。 | ||
10 | 005 | 05 | 64102149000 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 一般建築及設備 | 110 | 94 | 16 | |||||
10 | 005 | 05 | 01 | 64102149002 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係榮星游泳池設備更新工程,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
10 | 005 | 05 | 02 | 64102149004 | 臺北市政府勞動局主管 | 臺北市勞動力重建運用處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 110 | 94 | 16 | 本年度編列汰換錄影主機及個人電腦租賃費等,共計110,000元。 | ||
11 | 00110000000 | 臺北市政府警察局主管 | 14462173 | 14783664 | -321491 | |||||||||
11 | 001 | 00112300000 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 14462173 | 14783664 | -321491 | |||||||
11 | 001 | 01 | 38112300100 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般行政 | 12825727 | 12509105 | 316622 | |||||
11 | 001 | 01 | 01 | 38112300101 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般行政 | 行政管理 | 12825727 | 12509105 | 316622 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費801,978,000元,較上年度增加4,672,000元,依實際需要核實編列。2.新增AI智慧巡邏車系統使用授權及冬季警便服(2年1編)等32,401,155元。3.耗材及局本部辦公廳舍暨經管辦公場所電費等33,133,489元,較上年度增加8,741,552元。4.網路暨資安設備維護費2,996,781元,較上年度減少2,901,646元。5.其他合共153,172,575元,較上年度增加90,939元。0232-臺北市政府警察局松山分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費509,426,000元,較上年度增加9,927,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、電話費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、冷氣機養護費、警用車輛檢驗費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等15,037,651元,較上年度增加3,057,742元。3.統籌業務費、退休人員退休紀念品、影印機使用費及警用車輛油料費等3,824,354元,較上年度減少418,638元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編) 64,744元。5.其他合共5,572,995元,較上年度減少360元。0233-臺北市政府警察局信義分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費562,696,000元,較上年度增加35,107,000元,依實際需要核實編列。2.統籌業務費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、辦公廳舍清潔維持費、福德街派出所駐地物業管理費及分局經管各辦公廳舍維護費等17,481,773元,較上年度增加4,844,521元。3.外勤員警及一般員工健康檢查費、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)、辦理各項勤業務所需物品購置費、警用車輛檢驗費及警用車輛油料費等4,003,841元,較上年度減少521,180元。4.減列六張犁派出所辦公廳舍租金、汰換衣櫃、原臨時辦公租賃廳舍恢復原狀修繕費、搬遷費、警報器及相關設備安裝移機費等4,999,662元。5.其他合共11,098,386元,較上年度增加1,618,321元。0234-臺北市政府警察局大安分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費823,403,000元,較上年度增加16,359,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等18,768,598元,較上年度增加3,857,020元。3.退休人員退休紀念品、外勤員警及職工健康檢查費、分局各單位瓦斯費、分局暨派出所發電機油料費、警用車輛檢驗費及警用車輛油料費等5,792,852元,較上年度減少604,643元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)96,377元。5.其他合共8,240,550元,較上年度無增減。0235-臺北市政府警察局中山分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費714,353,000元,較上年度增加16,307,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、電話費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、警用車輛養護費及電動機車電池租用費等20,902,922元,較上年度增加4,394,763元。3.統籌業務費、退休人員紀念品、消防安全檢測申報費、辦理各項勤業務所需物品購置費及警用車輛油料費等5,500,763元,較上年度減少458,667元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)、警備隊搬遷費及無線電固定臺拆遷移置經費等255,396元。5.其他合共7,951,315元,較上年度減少700元。0236-臺北市政府警察局中正第一分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費489,458,000元,較上年度增加9,254,000元,依實際需要核實編列。2.人事簿冊表卡及辦公事務用品費用、文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等15,171,069元,較上年度增加3,079,224元。3.統籌業務費、外勤員警及一般員工健康檢查費等2,807,040元,較上年度減少94,420元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)及電腦設備維護費等110,993元。5.其他合共5,942,891元,較上年度減少23,811元。0237-臺北市政府警察局中正第二分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費424,574,000元,較上年度增加8,098,000元,依實際需要核實編列。2.新增建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)85,564元。3.退休人員退休紀念品、水電費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、文康活動費、電動機車電池租用費、警用車輛檢驗費及警用車輛養護費等14,026,313元,較上年度增加2,818,631元。4.統籌業務費及警用車輛油料費2,857,741元,較上年度減少152,715元。5.其他合共6,050,382元,較上年度增加520元。0238-臺北市政府警察局大同分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費504,492,000元,較上年度增加10,610,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費及電動機車電池租用費等14,712,948元,較上年度增加4,053,464元。3.警用車輛油料費1,902,502元,較上年度減少233,498元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)41,554元。5.其他合共9,843,550元,較上年度增加10,588元。0239-臺北市政府警察局萬華分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費641,785,000元,較上年度增加12,599,000元,依實際需要核實編列。2.新增東園所辦公廳舍搬遷費90,000元。3.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、空調、發電機、電梯及駐地監視系統等辦公機械設施養護費,以及電動機車電池租用費等17,662,369元,較上年度增加3,997,746元。4.警用車輛油料費2,608,357,較上年度減少188,411元。5.減列套裝軟體、資訊用品及零組件、建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)等109,831元。6.其他合共9,576,274元,較上年度增加126,496元。0240-臺北市政府警察局文山第一分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費335,533,000元,較上年度增加5,371,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、各單位電話費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等8,956,894元,較上年度增加1,734,145元。3.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)50,545元。4.其他合共6,237,106元,較上年度減少130,600元。0241-臺北市政府警察局文山第二分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費318,067,000元,較上年度增加6,060,000元,依實際需要核實編列。2.退休人員退休紀念品、文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、公務用郵資、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等10,242,111元,較上年度增加2,164,457元。3.警用車輛油料費、外勤員警及一般員工健康檢查費2,055,561元,較上年度減少146,035元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)45,245元。5.其他合共4,191,328元,較上年度減少1,177元。0242-臺北市政府警察局南港分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費368,604,000元,較上年度增加5,909,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、辦公廳舍清潔維持費及辦公廳舍維護費等17,568,108元,較上年度增加3,253,275元。3.警用車輛油料費2,171,923元,較上年度減少124,013元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)99,473元。5.其他合共9,938,969元,較上年度增加230,211元。0243-臺北市政府警察局內湖分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費611,947,000元,較上年度增加12,269,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、警用車輛油料費、分局各單位、五指山靶場及錄影監視系統機房電費等19,574,410元,較上年度增加3,602,916元。3.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年及4年1編)及分局建築物外牆安全診斷檢查及申報等766,724元。4.其他合共12,759,590元,較上年度增加265,808元。0244-臺北市政府警察局士林分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費623,153,000元,較上年度增加12,933,000元,依實際需要核實編列。2.新增退休人員退休紀念品30,000元。3.文康活動費、分局各單位及錄影監視系統機房電費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費及電動機車電池租用費等20,562,553元,較上年度增加6,021,120元。4.警用車輛油料費、外勤員警及一般員工健康檢查費等5,211,654元,較上年度減少424,694元。5.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)31,200元。6.其他合共12,402,793元,較上年度增加320,774元。0245-臺北市政府警察局北投分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費550,526,000元,較上年度增加12,722,000元,依實際需要核實編列。2.新增汰換AED電池組、竹子湖派出所防水工程及北投分局外牆更新工程可行性評估費用等405,500元。3.文康活動費、電費、郵資、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、警用車輛檢驗費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等14,609,268元,較上年度增加3,189,715元。4.人事簿冊事務費、健康檢查費及警用車輛油料費等4,152,278元,較上年度減少397,178元。5.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用79,037元。6.其他合共6,206,954元,較上年度無增減。0246-臺北市政府警察局保安警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費914,744,000元,較上年度增加14,039,000元,依實際需要核實編列。2.製作員警功標年資標、文康活動費、電費、辦公廳舍清潔維持費及維護費等12,275,813元,較上年度增加3,050,450元。3.退休人員退休紀念品、外勤員警及一般員工健康檢查費、警用車輛保險費、油料及養護費等8,886,290元,較上年度減少358,350元。4.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)84,118元。5.其他合共6,569,897元,較上年度減少31,982元。0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費610,140,000元,較上年度增加8,667,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、辦公廳舍清潔維持費、科技犯罪偵防暨數位鑑識設備養護費及警用車輛養護費等9,620,806元,較上年度增加2,075,306元。3.電腦軟硬體維護費、瓦斯費、中央空調系統養護費及行動通訊偵查(M化系統)周邊設備養護費等6,018,379元,較上年度減少2,524,611元。4.減列資訊用品及零組件38,400元。5.其他合共26,360,815元,較上年度減少78,295元。0248-臺北市政府警察局交通警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費1,520,706,000元,較上年度增加16,382,000元,依實際需要核實編列。2.新增交通事故處理行動裝置傳輸費及申請臨時使用道路系統維護費1,002,854元。3.文康活動費、網路通訊費、道路交通事故e化處理系統養護費、大隊各單位電費、辦公廳舍清潔維持費、辦公廳舍維護費、電動機車電池租用費及警用車輛養護費等42,855,731元,較上年度增加7,274,231元。4.退休人員退休紀念品、汰換外勤員警新式反光背心及警用車輛油料費等13,193,654元,較上年度減少1,080,745元。5.減列建築物公共安全設備檢查申報費用及查核費用(2年及4年1編)、個人電腦維護費、印表機維護費、資訊用品及零組件、資訊安全管理系統(ISMS)導入及稽核、大型重型機車專用安全車靴、替代役役男應勤裝備等相關費用等1,875,673元。6.其他合共23,706,761元,較上年度增加33,333元。0249-臺北市政府警察局少年警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費172,576,000元,較上年度增加3,296,000元,依實際需要核實編列。2.新增少輔組發電機保養費、空調系統及附屬設備保養費、高低壓機電維護費、電梯等設備保養費及其他設施維護費等444,953元。3.辦公廳舍清潔維持費、電費、辦公廳舍維護費及文康活動費等5,516,557元,較上年度增加1,129,357元。4.外勤員警、約聘人員及職工健康檢查費、隊本部空調系統及附屬設備保養費,以及電梯等設備保養費等375,103元,較上年度減少309,277元。5.減列少輔會會本部、內湖少輔組搬遷至中崙大樓及南港少輔組搬遷至信義區公所之搬遷費、少年輔導管理平臺資訊系統硬體移機設定費等266,000元。6.其他合共4,071,387元,較上年度增加77,967元。0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費98,931,000元,較上年度增加2,856,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、電費、辦公廳舍清潔維持費2,410,396元,較上年度增加429,761元。3.減列建築物公共安全設備檢查申報及查核費用(2年1編)15,522元。4.其他合共2,617,604元,較上年度增加53,761元。0251-臺北市政府警察局捷運警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費374,801,000元,較上年度增加5,859,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費、捷運警察隊第三分隊駐地電費、辦公廳舍清潔維持費、警用防割背心及辦公廳舍維護費等3,467,266元,較上年度增加1,221,555元。3.統籌業務費、警用車輛檢驗費及油料費1,413,265元,較上年度減少17,231元。4.減列替代役役男用寢具及盥洗用具30,900元。5.其他合共3,128,469元,較上年度增加19,576元。0252-臺北市政府警察局通信隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費70,440,000元,較上年度減少317,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費228,000元,較上年度增加74,000元。3.減列無線電臺執照費及退休人員退休紀念品3,463,000元。4.其他合共2,736,000元,較上年度增加17,000元。 | ||
11 | 001 | 02 | 38112300200 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 警政業務 | 1027400 | 938584 | 88816 | |||||
11 | 001 | 02 | 01 | 38112300202 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 警政業務 | 警察勤務 | 718125 | 636561 | 81564 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.錄影監視系統專用傳輸網路服務費、本市第三期錄影監視系統機房租賃費、非保固範圍之維護、維修費及設備搬遷異動等584,197,116元,較上年度增加108,102,224元。2.減列微型攝影機(2年1編)27,500,000元。3.其他合共133,927,884元,較上年度增加961,776元。 | ||
11 | 001 | 02 | 02 | 38112300204 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 警政業務 | 分局業務 | 38371 | 37733 | 638 | 0232-臺北市政府警察局松山分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助289,080元,較上年度增加68,280元。2.其他合共2,344,920元,較上年度增加720元。0233-臺北市政府警察局信義分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助費用30,750元,較上年度增加6,630元。2.減列刑警背心(2年1編)及刑警便帽(2年1編)費用78,060元。3.其他合共2,697,250元,較上年度減少570元。0234-臺北市政府警察局大安分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助41,250元,較上年度增加9,210元。2.其他合共3,845,750元,較上年度增加790元。0235-臺北市政府警察局中山分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增槍套、警銬、刑警背心及刑警便帽(2年1編)228,080元。2.志工保險費、志工餐點及交通補助235,800元,較上年度增加49,800元。3.其他合共3,416,120元,較上年度增加120元。0236-臺北市政府警察局中正第一分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助151,200元,較上年度增加31,200元。2.員警制服洗滌費367,200元,較上年度減少1,200元。3.減列刑警背心(2年1編)14,000元。4.其他合共2,371,600元,較上年度減少1,000元。0237-臺北市政府警察局中正第二分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增槍套、警銬、刑警背心及刑警便帽(2年1編)119,742元。2.志工保險費、志工餐點及交通補助45,900元,較上年度增加10,020元。3.其他合共2,010,358元,較上年度減少762元。0238-臺北市政府警察局大同分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助119,880元,較上年度增加26,520元。2.其他合共2,403,120元,較上年度減少520元。0239-臺北市政府警察局萬華分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助170,100元,較上年度增加35,100元。2.其他合共3,151,900元,較上年度減少100元。0240-臺北市政府警察局文山第一分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增刑警背心及刑警便帽(2年1編)42,933元。2.志工保險費、志工餐點及交通補助76,020元,較上年度增加16,260元。3.其他合共1,601,047元,較上年度增加807元。0241-臺北市政府警察局文山第二分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助84,630元,較上年度增加17,670元。2.減列槍套、刑警背心及刑警便帽(2年1編)72,633元。3.其他合共1,519,370元,較上年度減少37元。0242-臺北市政府警察局南港分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增槍套、警銬、刑警背心及刑警便帽(2年1編)79,828元。2.志工保險費、志工餐點及交通補助81,000元,較上年度增加17,400元。3.其他合共1,826,172元,較上年度增加17,772元。0243-臺北市政府警察局內湖分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助51,450元,較上年度增加12,450元。2.其他合共2,722,550元,較上年度增加550元。0244-臺北市政府警察局士林分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、處理人口販運、新移民業務及涉外案件通譯費與交通補助費、志工餐點及交通補助等190,650元,較上年度增加48,750元。2.其他合共2,935,350元,較上年度減少750元0245-臺北市政府警察局北投分局本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、志工餐點及交通補助467,160元,較上年度增加95,040元。2.減列槍套、警銬、刑警背心及刑警便帽(2年1編)128,295元。3.其他合共2,652,840元,較上年度增加255元。 | ||
11 | 001 | 02 | 03 | 38112300206 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 警政業務 | 大隊業務 | 232143 | 228667 | 3476 | 0246-臺北市政府警察局保安警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.偵辦案件用光碟片及毒品檢驗試劑等耗材226,100元,較上年度增加200元。2.員警制服洗滌費369,600元,較上年度減少127,200元。3.其他合共1,049,300元,較上年度無增減。0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增無人機零組件及周邊配件、手機擷取及解除鎖定設備授權費3,968,000元。2.員警數位鑑識專業訓練費、刑案情資行動通訊費及預防詐欺犯罪宣導經費等7,188,172元,較上年度增加4,746,400元。3.減列無人機管理平台升級及授權費90,000元。4.其他合共43,059,828元,較上年度減少2,400元。0248-臺北市政府警察局交通警察大隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.計程車駕駛人聯繫費用、民眾檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金606,280元,較上年度增加155,980元。2.交通助理員工資及上下班交通費、掌上型電腦專用告發單、移送強制執行費用、交通執法設備檢定費、交通執法設備校正及維護費等61,951,425元,較上年度減少4,671,669元。3.減列替代役役男訓練教官鐘點費及外聘評審委員出席費、汰換防水彩色數位相機及UPS電池更換費等477,400元。4.其他合共113,724,295元,較上年度減少25,911元。 | ||
11 | 001 | 02 | 04 | 38112300208 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 警政業務 | 警隊業務 | 38761 | 35623 | 3138 | 0249-臺北市政府警察局少年警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費、少輔會指導員委員等出席費、志工餐點及交通補助等954,890元,較上年度增加218,950元。2.其他合共4,970,110元,較上年度增加50元。0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.家防官勤務用行動電話使用費、辦理訓練、講習等鐘點費及專業人士報酬費444,000元,較上年度增加122,000元。2.其他合共1,248,000元,較上年度無增減。0251-臺北市政府警察局捷運警察隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.減列刑警背心及刑警便帽(2年1編)13,010元。2.其他合共1,271,000元,較上年度增加10元。0252-臺北市政府警察局通信隊本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新式警用無線電設備及相關配件養護費4,978,000元,較上年度增加2,978,000元。2.購置無線電用藍芽無線耳機相關配件2,500,000元,較上年度減少156,500元。3.其他合共22,395,000元,較上年度減少11,500元。 | ||
11 | 001 | 03 | 38112300400 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 補助團隊 | 171285 | 159283 | 12002 | |||||
11 | 001 | 03 | 01 | 38112300410 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 補助團隊 | 補助義勇警察大隊 | 41825 | 36846 | 4979 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增第10屆金勇獎(2年1編)500,000元。2.隊員協勤務逾時誤餐餐盒費用、聯誼活動經費暨婚喪喜慶病患災害慰問金、隊員裝備費、夏服及冬服等20,852,296元,較上年度增加5,116,500元。3.減列旅行車車輛相關費用及55週年隊慶費用等1,035,625元。4.其他合共20,472,704元,較上年度增加398,125元。 | ||
11 | 001 | 03 | 02 | 38112300412 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 補助團隊 | 補助民防團隊 | 32282 | 25408 | 6874 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增補助民防大隊第6屆金讚獎活動費(2年1編)350,000元。2.協助警察勤務逾時誤餐餐盒費用、聯誼文康活動費暨婚喪喜慶病患災害慰問金、裝備費、夏服及冬服等27,331,050元,較上年度增加8,365,863元。3.減列民防協勤人員安全帽(5年1編)1,841,000元。4.其他合共4,600,950元,較上年度減少863元。 | ||
11 | 001 | 03 | 03 | 38112300414 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 補助團隊 | 補助交通義勇警察大隊 | 97178 | 97029 | 149 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增雨鞋(3年1編)275,000元。2.勤務協勤費及夏季制服等76,290,800元,較上年度增加2,642,480元。3.減列冬季制服及冬季夾克(2年1編)等2,695,000元。4.其他合共20,612,200元,較上年度減少73,480元。 | ||
11 | 001 | 04 | 38112306200 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
11 | 001 | 04 | 01 | 38112306202 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
11 | 001 | 05 | 38112309000 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般建築及設備 | 409261 | 1148192 | -738931 | |||||
11 | 001 | 05 | 01 | 38112309001 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)前年度決算數係北投區大同街職務宿舍新建工程用地價購款,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
11 | 001 | 05 | 02 | 38112309002 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 194121 | 820358 | -626237 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)1.本年度編列113年度本市第三期錄影監視系統相關維護工程14,450,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列中山分局中山二派出所新建工程工程費3,024,000元,本工程係113-116年度新興連續工程。3.本年度編列康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款48,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。4.本年度編列北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程委託技術服務費分攤款1,000元,本計畫係108-115年度連續計畫。5.本年度編列北投分局關渡派出所與消防局關渡分隊新建工程工程費分攤款8,595,000元,本工程係110-115年度連續工程。6.本年度編列中山分局中山二派出所新建工程委託技術服務費1,823,000元,本計畫係111-116年度連續計畫。7.本年度編列社正路警察宿舍改建工程委託技術服務費9,274,000元,本計畫係112-119年度連續計畫;另編列工程管理費250,000元。8.本年度編列鐵拒馬整修工程、本市第二期錄影監視系統相關維護工程及本市錄影監視器安裝工程等,共計84,924,000元。9.本年度編列臺北市文山區景豐二區社會住宅合署辦公大樓新建工程分攤款8,332,000元,本工程原係110-114年度連續工程,擬修正為110-116年度連續工程。10.本年度編列萬華分局東園街派出所合署辦公大樓新建工程委託技術服務費5,650,000元,本計畫原係112-117年度連續計畫,擬修正為112-118年度連續計畫,原審定總經費21,291,000元,擬修正為20,458,000元;另編列工程管理費250,000元。0232-臺北市政府警察局松山分局1.本年度編列民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款193,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列民生社區中心客梯更新工程分攤款360,000元。0233-臺北市政府警察局信義分局本年度編列五分埔派出所無障礙設施設備改善工程889,000元。0234-臺北市政府警察局大安分局本年度編列分局更換車道口柵欄機及增設車牌辨識系統、安和路派出所暨警備隊與消防局安和分隊合署大樓外牆磁磚整修工程分攤款、分局大樓水冷式冰水主機更新工程及和平東路派出所污水下水道工程,共計12,198,000元。0235-臺北市政府警察局中山分局本年度編列中山一派出所改善衛生下水道工程617,000元。0236-臺北市政府警察局中正第一分局本年度編列介壽路派出所公共污水下水道銜接工程868,000元。0237-臺北市政府警察局中正第二分局本年度編列泉州綜合大樓建築物檢查缺失改善工程分攤款382,000元。0238-臺北市政府警察局大同分局本年度編列分局辦公大樓電梯鋼索更新工程及車道整修工程,共計1,292,000元。0239-臺北市政府警察局萬華分局本年度編列莒光路派出所整修工程、東園街派出所臨時辦公處所整修工程、華江派出所更換氣密窗整修工程及無障礙通路建物整修工程,共計10,264,000元。0240-臺北市政府警察局文山第一分局上年度預算數係辦理復興派出所頂樓防漏及人行道整修工程999,000元。0241-臺北市政府警察局文山第二分局本年度編列景行大樓地下停車場機械停車設備汰換更新等工程分攤款496,000元。0242-臺北市政府警察局南港分局本年度編列舊莊派出所地墊更新及停車場屋頂整修工程296,000元。0243-臺北市政府警察局內湖分局前年度決算數係辦理內湖派出所整修工程,本年度及上年度均無預算數。0244-臺北市政府警察局士林分局1.本年度編列後港合署辦公大樓停車場(地坪)整修工程分攤款4,414,000元,本工程係112-113年度連續工程。2.本年度編列天母派出所屋頂防漏整修工程1,684,000元。0245-臺北市政府警察局北投分局本年度編列關渡派出所駐地改善工程、石牌派出所駐地及外牆整修工程,共計10,173,000元。0246-臺北市政府警察局保安警察大隊上年度預算數係辦理辦公大樓外牆飾材整修工程29,956,000元。0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊本年度編列刑事發展館整修工程1,444,000元。0248-臺北市政府警察局交通警察大隊1.本年度編列後港合署辦公大樓地坪整修工程分攤款5,396,000元,本工程係112-113年度連續工程。2.本年度編列北投分隊空調冰水主機汰換工程、信義分隊紗窗及窗簾汰換工程及泉州綜合大樓建築物檢查缺失改善工程分攤款,共計3,223,000元。0249-臺北市政府警察局少年警察隊1.本年度編列中崙合署辦公大樓外牆改善工程分攤款239,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列少年隊三樓檔案室樓板載重補強工程及萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款,共計1,724,000元。0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊本年度編列婦幼隊6樓及7樓氣密窗工程462,000元。0251-臺北市政府警察局捷運警察隊本年度編列捷運隊第三分隊駐地天花板汰換整修工程886,000元。 | ||
11 | 001 | 05 | 03 | 38112309003 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 64516 | 83044 | -18528 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度編列偵防車2輛、巡邏車8輛及巡邏機車457輛等,共計64,516,000元。0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊上年度預算數係購置行動通訊偵查(M化)偵防車3,000,000元。 | ||
11 | 001 | 05 | 04 | 38112309004 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 150624 | 244790 | -94166 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)本年度編列汰換M-Police警用行動載具、熱水器、冷氣機及個人電腦租賃費等,共計96,376,000元。0232-臺北市政府警察局松山分局本年度編列偵訊室用錄影錄音設備、電冰箱、沙發及冷氣機等,共計608,000元。0233-臺北市政府警察局信義分局本年度編列攝影機、不斷電系統、冷氣機、投影機及沙發等,共計420,000元。0234-臺北市政府警察局大安分局本年度編列冷氣機、電冰箱及投影機等,共計506,000元。0235-臺北市政府警察局中山分局本年度編列氣冷式冰水主機、飲水機、手槍櫃、無線電櫃及中山市場大樓緊急發電機更新等,共計1,183,000元。0236-臺北市政府警察局中正第一分局本年度編列監視器、錄放影機及數位攝影機等,共計1,008,000元。0237-臺北市政府警察局中正第二分局本年度編列不斷電系統、飲水機、LED字幕機、監視設備不斷電系統及冷氣機等,共計617,000元。0238-臺北市政府警察局大同分局本年度編列冷氣、飲水機及無線麥克風設備,共計397,000元。0239-臺北市政府警察局萬華分局本年度編列冷氣機、變頻電冰箱、數位攝影機、電動騎縫號碼機及碎紙機等,共計430,000元。0240-臺北市政府警察局文山第一分局本年度編列全彩LED字幕機、手槍櫃、無線電櫃、子彈櫃及飲水機等,共計362,000元。0241-臺北市政府警察局文山第二分局本年度編列攝影機及沙發,共計50,000元。0242-臺北市政府警察局南港分局本年度編列不斷電系統、沙發及除濕機等,共計556,000元。0243-臺北市政府警察局內湖分局本年度編列不斷電系統、膠管裝訂機、會議室麥克風主機及熱水器等,共計999,000元。0244-臺北市政府警察局士林分局本年度編列碎紙機、洗衣機及乾衣機等,共計665,000元。0245-臺北市政府警察局北投分局本年度編列廣播控制機、投影機及字幕機LED跑馬燈等,共計2,238,000元。0246-臺北市政府警察局保安警察大隊本年度編列數位攝影機、碎紙機及電冰箱等,共計134,000元。0247-臺北市政府警察局刑事警察大隊本年度編列數位科技戰情中心數位會議硬體整合擴充、刑案情資行動管理設備、全功能型遙控無人機、可見光遙控無人機及採證用攝錄影機等,共計9,273,000元。0248-臺北市政府警察局交通警察大隊本年度編列呼氣酒精測試器、科技執法設備、靜態式活動地磅及測速及闖紅燈照相固定桿等,共計34,366,000元。0249-臺北市政府警察局少年警察隊本年度編列電動釘書機、空氣清淨機、除濕機及中山市場大樓緊急發電機更新分攤款,共計139,000元。0250-臺北市政府警察局婦幼警察隊本年度編列電冰箱39,000元。0251-臺北市政府警察局捷運警察隊本年度編列電話機櫃UPS不斷電系統、保險櫃及電視機等,共計258,000元。 | ||
11 | 001 | 06 | 38112309800 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 第一預備金 | 28500 | 28500 | ||||||
11 | 001 | 06 | 01 | 38112309801 | 臺北市政府警察局主管 | 臺北市政府警察局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 28500 | 28500 | 0231-臺北市政府警察局(局本部)編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
12 | 00120000000 | 臺北市政府衛生局主管 | 5504258 | 5489196 | 15062 | |||||||||
12 | 001 | 00122700000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 5008768 | 4988195 | 20573 | |||||||
12 | 001 | 01 | 63122703000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 醫療保健福利業務 | 500708 | 459252 | 41456 | |||||
12 | 001 | 01 | 01 | 63122703001 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 醫療保健福利業務 | 醫療福利計畫 | 500708 | 459252 | 41456 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:新增辦理「臺北市政府衛生局補助私立機構設置住宿式長照機構試辦要點」之機構補助費18,000,000元。新增辦理住宿式長照機構促參規劃總顧問(含秀山長照園區)4,200,000元。辦理設籍本市之65歲以上老人或55歲以上原住民老人之老人健康檢查費101,690,000元,較上年度增加25,935,000元。辦理1966長照服務專線所需費用7,000,000元,較上年度增加2,000,000元。減列辦理「長照十年計畫2.0-照顧管理中心」聘用172名照管人員費用11,857,760元。其他合共369,818,000元,較上年度增加3,178,760元。 | ||
12 | 001 | 02 | 65122700100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 一般行政 | 660170 | 620341 | 39829 | |||||
12 | 001 | 02 | 01 | 65122700101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 一般行政 | 行政管理 | 660170 | 620341 | 39829 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費588,674,000元,較上年度增加40,343,000元,主要係增列233名聘用人員及依實際需要核實編列。2.新增員工健康檢查補助費787,500元。3.文康活動費2,844,000元,較上年度增加1,066,000元。4.減列辦理食藥粧網路地圖更新1,030,000元。5.減列機關主題網站資料維護建檔(含資料移轉)300,000元。6.其他合共67,864,500元,較上年度減少1,037,500元。 | ||
12 | 001 | 03 | 65122700300 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 公共衛生業務 | 471242 | 442303 | 28939 | |||||
12 | 001 | 03 | 01 | 65122700301 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 公共衛生業務 | 公共衛生工作 | 471242 | 442303 | 28939 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理HPV疫苗接種業務費845,000元。2.新增醫療爭議調解會等委員出席費1,500,000元。3.新增委託專業團體辦理食安行銷活動1,082,000元。4.各項癌症防治保健業務篩檢及宣導活動之採檢用材料藥品與相關物品等(包括人類乳突病毒疫苗、疫苗管理相關耗材等其他相關業務所需材料費)28,206,080元,較上年度增加24,351,000元。5.減列委託民間團體、專業團體或醫療機構辦理結核病防治個案管理、衛教宣導、教育訓練及接觸者檢查等業務6,352,976元。6.其他合共439,608,920元,較上年度增加7,513,976元。 | ||
12 | 001 | 04 | 65122706200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 接受補助業務支出 | 97 | 1633 | -1536 | |||||
12 | 001 | 04 | 01 | 65122706202 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 97 | 1633 | -1536 | 衛生福利部補助辦理「護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫」經費如列數。 | ||
12 | 001 | 05 | 65122708100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 非營業特種基金 | 3332859 | 3284337 | 48522 | |||||
12 | 001 | 05 | 01 | 65122708102 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 非營業特種基金 | 非營業特種基金管理 | 3332859 | 3284337 | 48522 | 補助市立聯合醫院提供民眾疾病防治、公共衛生保健及健康促進服務等費用如列數。 | ||
12 | 001 | 06 | 65122709000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 一般建築及設備 | 29692 | 166001 | -136309 | |||||
12 | 001 | 06 | 01 | 65122709002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 120418 | -120418 | 上年度預算數係編列廣慈博愛園區新建工程分攤款、廣慈B標衛福大樓3~5樓室內裝修工程及住宿式長照機構建置規劃總顧問(含秀山國小預定地開發案綜合規劃)等經費如列數。 | |||
12 | 001 | 06 | 02 | 65122709003 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 310 | 130 | 180 | 本年度編列汰換重型電動機車2輛及輕型電動機車2輛,共計310,000元。 | ||
12 | 001 | 06 | 03 | 65122709004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 29382 | 45453 | -16071 | 本年度編列衛生資訊系統改版擴充、套裝軟體及實驗室安全智慧監控設備建置等,共計29,382,000元。 | ||
12 | 001 | 07 | 65122709200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 接受補助建設支出 | 328 | -328 | ||||||
12 | 001 | 07 | 01 | 65122709202 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 328 | -328 | 上年度預算數係衛生福利部補助辦理「112年度公益彩券回饋金補助計畫」經費如列數。 | |||
12 | 001 | 08 | 65122709800 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 第一預備金 | 14000 | 14000 | ||||||
12 | 001 | 08 | 01 | 65122709801 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市政府衛生局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 14000 | 14000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
12 | 002 | 00122710000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 39109 | 38027 | 1082 | |||||||
12 | 002 | 01 | 65122710100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 一般行政 | 33321 | 32255 | 1066 | |||||
12 | 002 | 01 | 01 | 65122710101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 33321 | 32255 | 1066 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費30,193,000元,較上年度增加1,035,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費78,000元,較上年度增加26,000元。3.其他合共3,050,000元,較上年度增加5,000元。 | ||
12 | 002 | 02 | 65122715200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 衛生業務 | 5588 | 5376 | 212 | |||||
12 | 002 | 02 | 01 | 65122715201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 5588 | 5376 | 212 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等228,000元,較上年度增加80,000元。2.志工餐點及交通補助333,150元,較上年度增加79,830元。3.其他合共5,026,850元,較上年度增加52,170元。 | ||
12 | 002 | 03 | 65122719000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 200 | 396 | -196 | |||||
12 | 002 | 03 | 01 | 65122719002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理行政中心花圃防水及周邊美化整修工程分攤款,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
12 | 002 | 03 | 02 | 65122719004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市松山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 200 | 396 | -196 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計200,000元。 | ||
12 | 003 | 00122720000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 46940 | 63236 | -16296 | |||||||
12 | 003 | 01 | 65122720100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 一般行政 | 40535 | 40049 | 486 | |||||
12 | 003 | 01 | 01 | 65122720101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 40535 | 40049 | 486 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費37,096,000元,較上年度無增減。2.新增空調系統設備保養、檢測、出風口清洗、濾網清洗、排水管清通等維護151,086元。3.廣慈新建行政中心物業管理費用977,580元,較上年度增加243,936元。4.文康活動費99,000元,較上年度增加33,000元。5.其他合共2,211,334元,較上年度增加57,978元。 | ||
12 | 003 | 02 | 65122725200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 衛生業務 | 6229 | 5971 | 258 | |||||
12 | 003 | 02 | 01 | 65122725201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 6229 | 5971 | 258 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增志工服務背心20,000元。2.新增辦理防疫宣導暨教育訓練等相關費用50,000元。3.志工餐點及交通補助447,900元,較上年度增加102,780元。4.委外辦理防疫工作766,000元,較上年度增加66,000元。5.其他合共4,945,100元,較上年度增加19,220元。 | ||
12 | 003 | 03 | 65122729000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 176 | 17216 | -17040 | |||||
12 | 003 | 03 | 01 | 65122729002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 17075 | -17075 | 上年度預算數係編列廣慈博愛園區新建工程及室內裝修工程分攤款如列數。 | |||
12 | 003 | 03 | 02 | 65122729004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市信義區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 176 | 141 | 35 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計176,000元。 | ||
12 | 004 | 00122730000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 49169 | 48506 | 663 | |||||||
12 | 004 | 01 | 65122730100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 一般行政 | 42143 | 41533 | 610 | |||||
12 | 004 | 01 | 01 | 65122730101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 42143 | 41533 | 610 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費40,050,000元,較上年度增加628,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費114,000元,較上年度增加38,000元。3.電腦耗材29,100元,較上年度增加10,000元。4.辦理工友勞力替代委外經費465,000元,較上年度增加15,000元。5.公務人員及勞工安全衛生體檢費4,260元,較上年度減少10,660元。6.其他合共1,480,640元,較上年度減少70,340元。 | ||
12 | 004 | 02 | 65122735200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 衛生業務 | 6699 | 6563 | 136 | |||||
12 | 004 | 02 | 01 | 65122735201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 6699 | 6563 | 136 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.保健、家戶健康服務及其他相關業務用電話費480,000元,較上年度增加30,000元。2.志工保險費11,550元,較上年度增加5,400元。3.志工餐點及交通補助379,650元,較上年度增加89,130元。4.辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務講師鐘點費228,000元,較上年度減少26,000元。5.健康雲端保健服務業務照護設備硬體維護費、生醫類設備維護費及一般儀器等修理保養80,540元,較上年度減少12,000元。6.其他合共5,519,260元,較上年度增加49,470元。 | ||
12 | 004 | 03 | 65122739000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 327 | 410 | -83 | |||||
12 | 004 | 03 | 01 | 65122739002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 120 | -120 | 上年度預算數係編列本市道藩合署大樓建築物耐震評估後修復工程分攤款如列數。 | |||
12 | 004 | 03 | 02 | 65122739003 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
12 | 004 | 03 | 03 | 65122739004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大安區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 327 | 210 | 117 | 本年度編列個人電腦租賃費及聽力檢查器等,共計327,000元。 | ||
12 | 005 | 00122740000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 42233 | 42496 | -263 | |||||||
12 | 005 | 01 | 65122740100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 一般行政 | 36004 | 36400 | -396 | |||||
12 | 005 | 01 | 01 | 65122740101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 36004 | 36400 | -396 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費32,818,000元,較上年度減少912,000元,依實際需要核實編列。2.辦公大樓清潔維持費226,800元,較上年度增加37,800元。3.辦理技工、工友勞力替代委外經費1,436,400元,較上年度增加506,400元。4.資訊用品及零組件1,000元,較上年度減少33,500元。5.減列職工退休紀念品5,000元。6.其他合共1,521,800元,較上年度增加10,300元。 | ||
12 | 005 | 02 | 65122745200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 衛生業務 | 6054 | 5941 | 113 | |||||
12 | 005 | 02 | 01 | 65122745201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 6054 | 5941 | 113 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費50,000元。2.保健及其他相關業務用印刷費240,000元,較上年度增加102,840元。3.工作服43,500元,較上年度增加16,500元。4.志工餐點及交通補助292,500元,較上年度增加55,980元。5.辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支317,587元,較上年度減少118,920元。6.其他合共5,110,413元,較上年度增加6,600元。 | ||
12 | 005 | 03 | 65122749000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 175 | 155 | 20 | |||||
12 | 005 | 03 | 01 | 65122749004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 175 | 155 | 20 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計175,000元。 | ||
12 | 006 | 00122750000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 34207 | 31851 | 2356 | |||||||
12 | 006 | 01 | 65122750100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 一般行政 | 28712 | 26500 | 2212 | |||||
12 | 006 | 01 | 01 | 65122750101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 28712 | 26500 | 2212 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費26,127,000元,較上年度增加2,190,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費69,000元,較上年度增加23,000元。3.改善辦公環境設施用品89,906元,較上年度減少1,000元。4.其他合共2,426,094元,較上年度無增減。 | ||
12 | 006 | 02 | 65122755200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 衛生業務 | 5241 | 5162 | 79 | |||||
12 | 006 | 02 | 01 | 65122755201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 5241 | 5162 | 79 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費50,000元。2.志工餐點及交通補助345,000元,較上年度增加55,680元。3.「試紙」(含血糖、血膽固醇試紙)、「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等160,000元,較上年度減少20,000元。4.保健及其他相關業務用印刷費130,000元,較上年度減少24,200元。5.其他合共4,556,000元,較上年度增加17,520元。 | ||
12 | 006 | 03 | 65122759000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 254 | 189 | 65 | |||||
12 | 006 | 03 | 01 | 65122759004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市中正區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 254 | 189 | 65 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計254,000元。 | ||
12 | 007 | 00122760000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 31402 | 32202 | -800 | |||||||
12 | 007 | 01 | 65122760100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 一般行政 | 26691 | 26754 | -63 | |||||
12 | 007 | 01 | 01 | 65122760101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 26691 | 26754 | -63 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費24,326,000元,較上年度減少77,000元,依實際需要核實編列。2.辦理工友勞力替代委外經費483,336元,較上年度增加18,336元。3.文康活動費66,000元,較上年度增加22,000元。4.網路、資訊作業系統及相關設備安全檢查、維護、管理等服務21,529元,較上年度減少27,531元。5.其他合共1,794,135元,較上年度增加1,195元。 | ||
12 | 007 | 02 | 65122765200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 衛生業務 | 4567 | 4486 | 81 | |||||
12 | 007 | 02 | 01 | 65122765201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 4567 | 4486 | 81 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導暨教育訓練培訓計畫等相關經費50,000元。2.工作服33,000元,較上年度增加13,200元。3.志工餐點及交通補助342,300元,較上年度增加81,660元。4.「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等134,780元,較上年度減少32,710元。5.減列志工背心20,000元。6.其他合共4,006,920元,較上年度減少11,150元。 | ||
12 | 007 | 03 | 65122769000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 144 | 962 | -818 | |||||
12 | 007 | 03 | 01 | 65122769002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 563 | -563 | 上年度預算數係編列大同昌吉街聯合辦公大樓污水下水道納管工程分攤款如列數。 | |||
12 | 007 | 03 | 02 | 65122769003 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係編列汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
12 | 007 | 03 | 03 | 65122769004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市大同區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 144 | 319 | -175 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計144,000元。 | ||
12 | 008 | 00122770000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 38882 | 38685 | 197 | |||||||
12 | 008 | 01 | 65122770100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 一般行政 | 32846 | 32841 | 5 | |||||
12 | 008 | 01 | 01 | 65122770101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 32846 | 32841 | 5 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費30,334,000元,較上年度無增減。2.文康活動費78,000元,較上年度增加26,000元。3.資訊用品及零組件10,000元,較上年度減少20,000元。4.其他合共2,424,000元,較上年度減少1,000元。 | ||
12 | 008 | 02 | 65122775200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 衛生業務 | 5800 | 5726 | 74 | |||||
12 | 008 | 02 | 01 | 65122775201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 5800 | 5726 | 74 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費50,000元。2.志工餐點及交通補助731,100元,較上年度增加16,500元。3.委外辦理防疫工作609,000元,較上年度增加67,050元。4.辦理保健業務所需短程車資48,160元,較上年度減少13,000元。5.防疫業務相關宣導品10,000元,較上年度減少20,000元。6.其他合共4,351,740元,較上年度減少26,550元。 | ||
12 | 008 | 03 | 65122779000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 236 | 118 | 118 | |||||
12 | 008 | 03 | 01 | 65122779003 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 90 | 90本年度編列新購重型電動機車1輛如列 | 數。 | |||
12 | 008 | 03 | 02 | 65122779004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市萬華區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 146 | 118 | 28 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計146,000元。 | ||
12 | 009 | 00122780000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 45221 | 45151 | 70 | |||||||
12 | 009 | 01 | 65122780100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 一般行政 | 38400 | 38397 | 3 | |||||
12 | 009 | 01 | 01 | 65122780101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 38400 | 38397 | 3 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費35,933,000元,較上年度無增減。2.辦公大樓清潔維持費449,280元,較上年度增加17,280元。3.文康活動費102,000元,較上年度增加34,000元。4.辦公大樓電費498,569元,較上年度減少31,375元。5.其他合共1,417,151元,較上年度減少16,905元。 | ||
12 | 009 | 02 | 65122785200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 衛生業務 | 6452 | 6403 | 49 | |||||
12 | 009 | 02 | 01 | 65122785201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 6452 | 6403 | 49 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費50,000元。2.志工餐點及交通補助430,200元,較上年度增加99,240元。3.「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛生耗材」(含酒精棉片、採血針、採血筆)與「測量儀器」(血糖、血膽固醇機器及血壓計)等170,000元,較上年度減少30,000元。4.辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團體等各項保健業務用雜支583,230元,較上年度減少42,320元。5.其他合共5,218,570元,較上年度減少27,920元。 | ||
12 | 009 | 03 | 65122789000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 369 | 351 | 18 | |||||
12 | 009 | 03 | 01 | 65122789002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 178 | -178 | 上年度預算數係編列文山行政中心大樓高壓設備整修工程分攤款如列數。 | |||
12 | 009 | 03 | 02 | 65122789004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市文山區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 369 | 173 | 196 | 本年度編列聽力檢查器及個人電腦租賃費等,共計369,000元。 | ||
12 | 010 | 00122790000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 27727 | 27691 | 36 | |||||||
12 | 010 | 01 | 65122790100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 一般行政 | 22886 | 23024 | -138 | |||||
12 | 010 | 01 | 01 | 65122790101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 22886 | 23024 | -138 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費20,166,000元,較上年度減少603,000元,依實際需要核實編列。2.新增辦理技工勞力替代委外經費492,000元。3.其他合共2,228,000元,較上年度減少27,000元。 | ||
12 | 010 | 02 | 65122795200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 衛生業務 | 4671 | 4561 | 110 | |||||
12 | 010 | 02 | 01 | 65122795201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 4671 | 4561 | 110 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導暨教育訓練等經費50,000元。2.志工保險費23,250元,較上年度增加8,100元。3.志工餐點及交通補助294,450元,較上年度增加72,090元。4.減列志工服務背心20,000元。5.其他合共4,303,300元,較上年度減少190元。 | ||
12 | 010 | 03 | 65122799000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 170 | 106 | 64 | |||||
12 | 010 | 03 | 01 | 65122799004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市南港區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 170 | 106 | 64 | 本年度編列個人電腦租賃費及行政中心電梯汰換主鋼索分攤款等,共計170,000元。 | ||
12 | 011 | 00122800000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 48773 | 44785 | 3988 | |||||||
12 | 011 | 01 | 65122800100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 一般行政 | 41353 | 37819 | 3534 | |||||
12 | 011 | 01 | 01 | 65122800101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 41353 | 37819 | 3534 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費39,472,000元,較上年度增加3,516,000元,依實際需要核實編列。2.新增退休紀念品5,000元。3.辦理工友勞力替代委外經費478,800元,較上年度增加13,800元。4.其他合共1,397,200元,較上年度減少800元。 | ||
12 | 011 | 02 | 65122805200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 衛生業務 | 7010 | 6804 | 206 | |||||
12 | 011 | 02 | 01 | 65122805201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 7010 | 6804 | 206 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導暨教育訓練等經費50,000元。2.志工餐點及交通補助637,050元,較上年度增加140,610元。3.志工保險費53,250元,較上年度增加33,420元。4.其他合共6,269,700元,較上年度減少18,030元。 | ||
12 | 011 | 03 | 65122809000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 410 | 162 | 248 | |||||
12 | 011 | 03 | 01 | 65122809002 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 238 | 238本年度編列內湖行政中心頂樓及樓梯間 | 改善工程,以及內湖行政大樓空調系統維護工程費之分攤款,共計238,000元。 | |||
12 | 011 | 03 | 02 | 65122809004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市內湖區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 172 | 162 | 10 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計172,000元。 | ||
12 | 012 | 00122810000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 48019 | 46516 | 1503 | |||||||
12 | 012 | 01 | 65122810100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 一般行政 | 41044 | 39832 | 1212 | |||||
12 | 012 | 01 | 01 | 65122810101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 41044 | 39832 | 1212 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費38,560,000元,較上年度增加1,116,000元,依實際需要核實編列。2.新增電動機車電池租賃費6,600元。3.辦公大樓清潔維持費424,080元,較上年度增加70,680元。4.房屋建築養護費99,000元,較上年度增加33,000元。5.文康活動費105,000元,較上年度增加35,000元。6.減列資訊用品及零組件52,500元。7.其他合共1,849,320元,較上年度增加3,220元。 | ||
12 | 012 | 02 | 65122815200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 衛生業務 | 6585 | 6487 | 98 | |||||
12 | 012 | 02 | 01 | 65122815201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 6585 | 6487 | 98 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.志工保險費21,150元,較上年度增加4,920元。2.志工餐點及交通補助416,400元,較上年度增加96,480元。3.辦理防疫宣導、教育訓練及各項防疫業務用雜支107,000元,較上年度增加50,000元。4.減列志工背心20,000元。5.其他合共6,040,450元,較上年度減少33,400元。 | ||
12 | 012 | 03 | 65122819000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 390 | 197 | 193 | |||||
12 | 012 | 03 | 01 | 65122819003 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 90 | 90本年度編列汰換重型電動機車1輛如列 | 數。 | |||
12 | 012 | 03 | 02 | 65122819004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市士林區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 300 | 197 | 103 | 本年度編列個人電腦租賃費及汰換大圖機等,共計300,000元。 | ||
12 | 013 | 00122820000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 43808 | 41855 | 1953 | |||||||
12 | 013 | 01 | 65122820100 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 一般行政 | 37059 | 35504 | 1555 | |||||
12 | 013 | 01 | 01 | 65122820101 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 一般行政 | 行政管理 | 37059 | 35504 | 1555 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費34,804,000元,較上年度增加1,488,000元,依實際需要核實編列。2.新增職工退休紀念品5,000元。3.辦公大樓清潔維持費307,102元,較上年度增加51,184元。4.辦理工友勞力替代委外經費478,800元,較上年度增加13,800元。5.文康活動費90,000元,較上年度增加30,000元。6.其他合共1,374,098元,較上年度減少32,984元。 | ||
12 | 013 | 02 | 65122825200 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 衛生業務 | 6150 | 5987 | 163 | |||||
12 | 013 | 02 | 01 | 65122825201 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 衛生業務 | 公共衛生 | 6150 | 5987 | 163 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理防疫宣導及教育訓練等相關經費50,000元。2.志工保險費46,350元,較上年度增加22,680元。3.志工餐點及交通補助386,400元,較上年度增加90,480元。4.其他合共5,667,250元,較上年度減少160元。 | ||
12 | 013 | 03 | 65122829000 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 599 | 364 | 235 | |||||
12 | 013 | 03 | 01 | 65122829003 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係編列汰渙重型電動機車1輛如列數。 | |||
12 | 013 | 03 | 02 | 65122829004 | 臺北市政府衛生局主管 | 臺北市北投區健康服務中心 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 599 | 284 | 315 | 本年度編列個人電腦租賃費、疫苗冰箱用不斷電供應器及疫苗冰箱等,共計599,000元。 | ||
13 | 00130000000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 7614267 | 7466685 | 147582 | |||||||||
13 | 001 | 00133000000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 6444630 | 6299172 | 145458 | |||||||
13 | 001 | 01 | 71133000100 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 一般行政 | 4843097 | 4534386 | 308711 | |||||
13 | 001 | 01 | 01 | 71133000101 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 一般行政 | 行政管理 | 4843097 | 4534386 | 308711 | 1.車輛維護及管理相關費用194,312,413元,係由「污染防制」、「廢棄物清運與市容維護」及「廢棄物處理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。2.人事費4,586,131,000元,較上年度增加107,330,000元,主要係擴大清潔人員支領夜點費及依實際需要核實編列。3.文康活動費15,507,000元,較上年度增加5,175,000元。4.電費20,365,908元,較上年度增加2,170,000元。5.水費3,917,324元,較上年度減少100,000元。6.其他合共22,863,355元,較上年度減少176,413元。 | ||
13 | 001 | 02 | 71133000500 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 污染防制 | 267704 | 318966 | -51262 | |||||
13 | 001 | 02 | 01 | 71133000501 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 污染防制 | 污染防制 | 267704 | 318966 | -51262 | 1.車輛維護及管理相關費用1,347,396元改列「行政管理」工作計畫。2.臺北市氣候變遷因應推動會、創儲能及節能、智慧城市智慧環境小組等相關會議委員專家學者出席費、審查費等232,500元,較上年度增加50,000元。3.補助113年度臺北市空氣污染防制基金辦理一至四期機車汰換電動二輪車等相關補助計畫(經常支出)109,550,000元,較上年度減少46,325,000元。4.臺北市溫室氣體盤查管理及國際交流計畫8,700,000元,較上年度減少3,300,000元。5.減列購置執行食安相關化學品稽查、採樣、應變第一線人員之防護衣、安全眼鏡、防毒面罩等488,000元。6.減列繪製航空噪音防制區圖、噪音管制區圖(含公開展覽圖、公告圖、網路e點通與網頁製作)(2年1編)363,000元。7.其他合共149,221,500元,較上年度增加511,396元。 | ||
13 | 001 | 03 | 71133001200 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 環境保護回饋 | 235857 | 288929 | -53072 | |||||
13 | 001 | 03 | 01 | 71133001201 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 環境保護回饋 | 廢棄物處理回饋 | 235857 | 288929 | -53072 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:山豬窟垃圾衛生掩埋場回饋補助費15,483,691元,較上年度增加483,691元。內湖、木柵、北投垃圾焚化廠回饋地方經費200,052,013元,較上年度減少53,555,751元。其他合共20,321,296元,較上年度增加60元。 | ||
13 | 001 | 04 | 71133001500 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 廢棄物清運與市容維護 | 988532 | 1071862 | -83330 | |||||
13 | 001 | 04 | 01 | 71133001501 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 廢棄物清運與市容維護 | 廢棄物清運與市容維護 | 606753 | 735640 | -128887 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.車輛維護及管理相關費用191,748,848元改列「行政管理」工作計畫。2.短期就業人員薪資、保險費、春節慰問金、慶生禮券、清潔獎金、全勤獎金263,617,868元,較上年度增加40,061,892元。3.清潔袋16,050,000元,較上年度增加5,350,000元。4.護腰護具2,528,820元,較上年度增加1,824,060元。5.市民臨時工清潔獎金、保險費、春節慰問金及工作金125,895,494元,較上年度減少6,962,092元。6.其他合共198,660,818元,較上年度增加22,587,988元。 | ||
13 | 001 | 04 | 02 | 71133001502 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 廢棄物清運與市容維護 | 廢棄物處理 | 381779 | 336222 | 45557 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:車輛維護及管理相關費用2,347,876元改列「行政管理」工作計畫。市資源回收基金辦理資源20,000,000元。專用垃圾袋製作(含環保兩用袋)114,791,372元,較上年度增加36,257,392元。4.專用垃圾袋防偽標籤製作(含環保兩用袋防偽標籤)23,814,956元,較上年度增加4,514,956元。5.低收及中低收入戶專用垃圾袋費用補助12,896,060元,較上年度增加1,392,320元。6.減列資收大軍臨時工薪金16,985,730元。7.其他合共210,276,612元,較上年度增加2,725,938元。 | ||
13 | 001 | 05 | 71133006200 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
13 | 001 | 05 | 01 | 71133006202 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係行政院環境保護署補助辦理「111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」、行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「111年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫」及「111年度非農地環境雜草管理計畫」等經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
13 | 001 | 06 | 71133009000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 一般建築及設備 | 101340 | 76929 | 24411 | |||||
13 | 001 | 06 | 01 | 71133009002 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 67072 | 27411 | 39661 | 1.本年度編列康樂市場合署辦公大樓發電機汰換工程分攤款48,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列北投區清潔隊關渡分隊圍牆及門扇整建工程197,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列信義苗圃地坪整建工程281,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。4.本年度編列文山區隊家具拆解轉運區地坪整建工程154,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。5.本年度編列後港合署辦公大樓地坪整建工程分攤款453,000元,本工程係112-113年度連續工程。6.本年度編列文山區忠順市場電梯更新工程分攤款60,000元,本工程係112-113年度連續工程。7.本年度編列北投區清潔隊關渡分隊地坪整建工程2,261,000元,本工程係112-113年度連續工程。8.本年度編列信義區六張犁營區A、B街廓基地公共住宅新建工程分攤款9,535,000元,本工程係107-113年度連續工程。9.本年度編列臺北市內湖區舊宗段公共住宅新建工程分攤款11,371,000元,本工程係106-113年度連續工程。10.本年度編列臺北市萬華區福民社會住宅新建工程分攤款6,745,000元,本工程係108-115年度連續工程。11.本年度編列舊庄合署辦公大樓建築物外牆改善工程分攤款、萬華區行政中心附屬辦公處頂樓漏水修繕工程分攤款、清理大排水溝工程等,共計31,774,000元。12.本年度編列臺北市中山區培英基地公共住宅新建工程分攤款4,193,000元,本工程原係106-113年度連續工程,擬修正為106-114年度連續工程。 | ||
13 | 001 | 06 | 02 | 71133009003 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 24774 | 37042 | -12268 | 本年度編列汰換洗街車2輛、吸泥車1輛及重型電動機車4輛等,共計24,774,000元。 | ||
13 | 001 | 06 | 03 | 71133009004 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 9494 | 12476 | -2982 | 本年度編列個人電腦租賃費、鏟裝機及汰換冷氣機等,共計9,494,000元。 | ||
13 | 001 | 07 | 71133009200 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
13 | 001 | 07 | 01 | 71133009202 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係經濟部補助辦理「縣市節電激勵活動計畫」獎勵金,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
13 | 001 | 08 | 71133009800 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 第一預備金 | 8100 | 8100 | ||||||
13 | 001 | 08 | 01 | 71133009801 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 8100 | 8100 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
13 | 002 | 00133010000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 196909 | 198319 | -1410 | |||||||
13 | 002 | 01 | 71133010100 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 一般行政 | 182505 | 183734 | -1229 | |||||
13 | 002 | 01 | 01 | 71133010101 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 一般行政 | 行政管理 | 182505 | 183734 | -1229 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費169,146,000元,較上年度減少1,494,000元,依實際需要核實編列。2.新增執行公務業務計程車短程車資118,800元。3.辦公房舍修繕費、文康活動費及環保稽查管理資訊系統維護服務費2,820,825元,較上年度增加577,106元。4.公務車輛油料費及養護費、租用勤(公)務汽車停車費、勤(公)務汽機車停車位清潔維持費,以及整體資訊管理系統維護服務費3,896,773元,較上年度減少234,722元。5.減列建築物公共安全檢查費(2年1編)、網頁資訊維護與建檔費、電腦設備維護費及套裝軟體費159,374元。6.其他合共6,522,602元,較上年度減少36,810元。 | ||
13 | 002 | 02 | 71133011400 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 環保稽查業務 | 13207 | 13721 | -514 | |||||
13 | 002 | 02 | 01 | 71133011401 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 環保稽查業務 | 公害案件取締告發 | 13207 | 13721 | -514 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.異味污染物官能測定檢測費及外勤人員冬、夏季工作服1,451,500元,較上年度增加263,600元。2.各類環境保護法規教育訓練費(含證照費)、大隊員工執行勤務逾時誤餐餐盒費用及舉發違反環保法令之檢舉獎金3,109,600元,較上年度減少777,400元。3.其他合共8,645,900元,較上年度減少200元。 | ||
13 | 002 | 03 | 71133019000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 一般建築及設備 | 1197 | 864 | 333 | |||||
13 | 002 | 03 | 01 | 71133019004 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局環保稽查大隊 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1197 | 864 | 333 | 本年度編列個人電腦租賃費、汰換噪音計前端精密收音麥克風、新購監視系統及4樓會議室裝攝影機(含聲音)等,共計1,197,000元。 | ||
13 | 003 | 00133020000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 245768 | 245040 | 728 | |||||||
13 | 003 | 01 | 71133020100 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 一般行政 | 135120 | 134701 | 419 | |||||
13 | 003 | 01 | 01 | 71133020101 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 一般行政 | 行政管理 | 135120 | 134701 | 419 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費112,666,000元,較上年度減少6,332,000元,主要係減列2名職員、6名技工、1名駕駛及依實際需要核實編列。2.新增公文傳遞交換、堆肥裝袋發送及廠房機臺清理等委外費用3,834,624元。3.新增建築物耐震能力公安檢查詳細評估434,141元。4.新增微型電動二輪車牌照及行照費450元。5.鋼筋混凝土建築物養護費3,485,342元,較上年度增加1,670,672元。6.其他合共14,699,443元,較上年度增加811,113元。 | ||
13 | 003 | 02 | 71133025600 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 垃圾焚化業務 | 75983 | 75692 | 291 | |||||
13 | 003 | 02 | 01 | 71133025601 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 垃圾焚化業務 | 焚化規劃及操作 | 75983 | 75692 | 291 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.廚餘前處理設施操作維護委辦費5,661,600元,較上年度增加161,600元。2.袋濾式集塵器濾袋(分案辦理)3,872,800元,較上年度增加112,800元。3.其他合共66,448,600元,較上年度增加16,600元。 | ||
13 | 003 | 03 | 71133028600 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 環境衛生及河川工程 | 34300 | 34300 | ||||||
13 | 003 | 03 | 01 | 71133028603 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 環境衛生及河川工程 | 垃圾處理工程 | 34300 | 34300 | 本年度編列焚化爐歲修工程、焚化廠庭園美化綠化工程及廠區道路養護工程等,共計34,300,000元。 | |||
13 | 003 | 04 | 71133029000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 365 | 347 | 18 | |||||
13 | 003 | 04 | 01 | 71133029003 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 40 | 40本年度編列新購微型電動二輪車等,共 | 計40,000元。 | |||
13 | 003 | 04 | 02 | 71133029004 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局內湖垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 325 | 347 | -22 | 本年度編列個人電腦租賃費等,共計325,000元。 | ||
13 | 004 | 00133030000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 277539 | 285000 | -7461 | |||||||
13 | 004 | 01 | 71133030100 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 一般行政 | 132562 | 131438 | 1124 | |||||
13 | 004 | 01 | 01 | 71133030101 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 一般行政 | 行政管理 | 132562 | 131438 | 1124 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費108,741,000元,較上年度減少2,866,000元,主要係減列2名職員、2名技工及依實際需要核實編列。2.新增公文收發、文書處理、行政事務及協助檔案管理等委外費用1,099,000元。3.新增定期辦理危險性工作場所安全評估費(5年1編)200,000元。4.新增網路防火牆暨網路設備維護費100,000元。5.回饋設施委託操作管理及維護等費用8,312,826元,較上年度增加1,381,826元。6.其他合共14,109,174元,較上年度增加1,209,174元。 | ||
13 | 004 | 02 | 71133035600 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 垃圾焚化業務 | 112179 | 120689 | -8510 | |||||
13 | 004 | 02 | 01 | 71133035601 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 垃圾焚化業務 | 焚化規劃及操作 | 112179 | 120689 | -8510 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.45%氫氧化鈉(濕式洗煙塔作業用)40,320,000元,較上年度增加8,919,400元。2.廢氣處理設備作業用尿素等材料3,744,000元,較上年度減少1,687,000元。3.減列水洗穩定化灰後續委託再利用委辦費15,744,000元。4.其他合共68,115,000元,較上年度增加1,600元。 | ||
13 | 004 | 03 | 71133038600 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 環境衛生及河川工程 | 31800 | 31800 | ||||||
13 | 004 | 03 | 01 | 71133038603 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 環境衛生及河川工程 | 垃圾處理工程 | 31800 | 31800 | 本年度編列焚化爐歲修工程、道路維修工程及焚化廠庭園美化綠化工程等,共計31,800,000元。 | |||
13 | 004 | 04 | 71133039000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 998 | 1073 | -75 | |||||
13 | 004 | 04 | 01 | 71133039004 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 998 | 1073 | -75 | 本年度編列汰換冷氣機、回饋設施跑步機、划船訓練機及個人電腦租賃費等,共計998,000元。 | ||
13 | 005 | 00133040000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 449421 | 439154 | 10267 | |||||||
13 | 005 | 01 | 71133040100 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 一般行政 | 184015 | 181406 | 2609 | |||||
13 | 005 | 01 | 01 | 71133040101 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 一般行政 | 行政管理 | 184015 | 181406 | 2609 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費150,146,000元,較上年度減少2,002,000元,主要係減列2名職員、1名工友及依實際需要核實編列。2.新增文書處理、行政事務及檔案管理等委外費用549,500元。3.房屋建築養護費5,860,765元,較上年度增加2,737,865元。4.回饋設施委託操作管理及維護費用等9,597,360元,較上年度增加1,139,232元。5.文康活動費441,000元,較上年度增加141,000元。6.保全業務費用1,900,000元,較上年度增加100,000元。7.其他合共15,520,375元,較上年度減少56,597元。 | ||
13 | 005 | 02 | 71133045600 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 垃圾焚化業務 | 209985 | 219657 | -9672 | |||||
13 | 005 | 02 | 01 | 71133045601 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 垃圾焚化業務 | 焚化規劃及操作 | 209985 | 219657 | -9672 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.員工夏季工作服168,000元,較上年度增加67,200元。2.消石灰23,425,867元,較上年度增加2,862,032元。3.飛灰處理委辦費30,816,000元,較上年度減少12,488,392元。4.起爐及助燃用高級柴油4,445,052元,較上年度減少112,737元。5.其他合共151,130,081元,較上年度減少103元。 | ||
13 | 005 | 03 | 71133048600 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 環境衛生及河川工程 | 37300 | 37300 | ||||||
13 | 005 | 03 | 01 | 71133048603 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 環境衛生及河川工程 | 垃圾處理工程 | 37300 | 37300 | 本年度編列焚化爐歲修工程、廠區道路養護工程及焚化廠庭園美化綠化工程等,共計37,300,000元。 | |||
13 | 005 | 04 | 71133049000 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 18121 | 791 | 17330 | |||||
13 | 005 | 04 | 01 | 71133049001 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 17214 | 17214本年度編列價購北投焚化廠廠區私有土 | 地如列數。 | |||
13 | 005 | 04 | 02 | 71133049004 | 臺北市政府環境保護局主管 | 臺北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 907 | 791 | 116 | 本年度編列個人電腦租賃費、汰換冰溫熱飲水機、回饋設施健身房電動跑步機及電動腳踏車等,共計907,000元。 | ||
14 | 00140000000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 1771195 | 1676177 | 95018 | |||||||||
14 | 001 | 00143200000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 944336 | 880005 | 64331 | |||||||
14 | 001 | 01 | 59143200100 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 一般行政 | 313053 | 311331 | 1722 | |||||
14 | 001 | 01 | 01 | 59143200101 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 一般行政 | 行政管理 | 313053 | 311331 | 1722 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費291,571,000元,較上年度減少140,000元,依實際需要核實編列。2.新增新南門市場大樓電梯、消防、發電機等公共設施(備)養護分攤款693,600元。3.新南門市場大樓辦公室電費360,000元,較上年度增加300,000元。4.委外應用軟體維護費6,836,516元,較上年度增加296,306元。5.文康活動費894,000元,較上年度增加288,000元。6.其他合共12,697,884元,較上年度增加284,094元。 | ||
14 | 001 | 02 | 59143201200 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 都市發展 | 41927 | 40563 | 1364 | |||||
14 | 001 | 02 | 01 | 59143201201 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 都市發展 | 都市發展規劃 | 41927 | 40563 | 1364 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理全市都市計畫通盤檢討法定程序及相關作業1,200,000元。2.新增都市計畫土地使用分區申請及查詢系統改版905,000元。3.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)814,500元。4.新增西班牙巴塞隆納、葡萄牙里斯本城市空間再造策略暨生態城市規劃考察計畫460,000元。5.減列辦理本市松山區民生社區特專區土地使用及建築管制規定檢討2,500,000元。6.其他合共38,547,500元,較上年度增加484,500元。 | ||
14 | 001 | 03 | 59143206200 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
14 | 001 | 03 | 01 | 59143206202 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係內政部補助辦理「國土功能分區圖劃設」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
14 | 001 | 04 | 59143209000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 一般建築及設備 | 6248 | 1668 | 4580 | |||||
14 | 001 | 04 | 01 | 59143209002 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 48 | 511 | -463 | 本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款48,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。 | ||
14 | 001 | 04 | 02 | 59143209003 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 1300 | 1300本年度編列汰換插電式油電混合動力車1 | 輛如列數。 | |||
14 | 001 | 04 | 03 | 59143209004 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 4900 | 1157 | 3743 | 本年度編列圖形工作站主機效能提升擴充案、裁罰管理及便民E化系統擴充建置案、臺北市都市計畫整合查詢系統功能擴充案、汰換44吋寬彩色噴墨式繪圖機及個人電腦租賃費,共計4,900,000元。 | ||
14 | 001 | 05 | 59143209800 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 第一預備金 | 6000 | 6000 | ||||||
14 | 001 | 05 | 01 | 59143209801 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 6000 | 6000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
14 | 001 | 06 | 63143203200 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 住宅補貼 | 505951 | 510443 | -4492 | |||||
14 | 001 | 06 | 01 | 63143203201 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 住宅補貼 | 住宅業務補貼 | 505951 | 510443 | -4492 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增補助住宅基金負擔都發局及住都中心辦理本市社會住宅承租戶租金價差293,076,000元。2.補助住宅基金辦理臺北輕鬆住、租金分級補貼住宅租金加碼補貼205,247,000元,較上年度減少290,079,000元。3.補助住宅基金負擔捷運局社會住宅(龍山寺站、港墘站、臺北橋站暨小碧潭站)租金價差4,268,000元,較上年度減少7,489,000元。4.補助住宅基金辦理低收入戶承租住宅租金補貼及承租本市龍山寺站、港墘站社會住宅租金補貼等2項合共3,360,000元,較上年度無增減。 | ||
14 | 001 | 07 | 72143208100 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 非營業特種基金 | 71157 | 10000 | 61157 | |||||
14 | 001 | 07 | 01 | 72143208101 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市政府都市發展局 | 非營業特種基金 | 住宅基金 | 71157 | 10000 | 61157 | 撥住宅基金如列數。 | ||
14 | 002 | 00143210000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 137371 | 136893 | 478 | |||||||
14 | 002 | 01 | 59143210100 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 一般行政 | 132145 | 132596 | -451 | |||||
14 | 002 | 01 | 01 | 59143210101 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 一般行政 | 行政管理 | 132145 | 132596 | -451 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費106,722,000元,較上年度無增減。2.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)265,500元。3.文康活動費348,000元,較上年度增加116,000元。4.電話費20,160元,較上年度減少303,840元。5.資訊系統維護費1,063,608元,較上年度減少244,138元。6.其他合共23,725,732元,較上年度減少284,522元。 | ||
14 | 002 | 02 | 59143211200 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 都市發展 | 4592 | 3829 | 763 | |||||
14 | 002 | 02 | 01 | 59143211202 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 都市發展 | 都市更新 | 4592 | 3829 | 763 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增紐西蘭基督城災後重建及都市再生案例考察計畫424,000元。2.都市更新及爭議處理審議會委員出席費2,200,000元,較上年度增加625,000元。3.減列美國西岸舊金山灣區、波特蘭創新都市再生策略暨生態城市規劃考察計畫286,000元。4.其他合共1,968,000元,較上年度無增減。 | ||
14 | 002 | 03 | 59143219000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 一般建築及設備 | 634 | 468 | 166 | |||||
14 | 002 | 03 | 01 | 59143219004 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市都市更新處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 634 | 468 | 166 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 | ||
14 | 003 | 00143220000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 689488 | 659279 | 30209 | |||||||
14 | 003 | 01 | 57143220100 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 一般行政 | 430690 | 432769 | -2079 | |||||
14 | 003 | 01 | 01 | 57143220101 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 430690 | 432769 | -2079 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費406,333,000元,較上年度減少4,370,000元,依實際需要核實編列。2.新增員工職業安全健康檢查費(2年1編)1,521,000元。3.新增電動機車電池租賃費710,400元。4.文康活動費1,461,000元,較上年度增加517,000元。5.公務車輛油料費511,442元,較上年度減少287,950元。6.駐外合署辦公大樓水電費1,800,000元,較上年度減少200,000元。7.其他合共18,353,158元,較上年度增加30,550元。 | ||
14 | 003 | 02 | 57143221000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 建管業務 | 217472 | 179294 | 38178 | |||||
14 | 003 | 02 | 01 | 57143221001 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 建管業務 | 建築管理及違建處理 | 217472 | 179294 | 38178 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增高氯離子混凝土建築物鑑定補助費11,900,000元。2.新增高氯離子混凝土建築物鑑定等相關行政作業費5,361,000元。3.建築執照掃描建檔20,000,000元,較上年度增加18,000,000元。4.臺北市公寓大廈共用部分維護修繕費用補助執行計畫7,000,000元,較上年度增加5,000,000元。5.減列BIM模型收圖系統擴充5,500,000元。6.其他合共173,211,000元,較上年度增加3,417,000元。 | ||
14 | 003 | 03 | 57143226200 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 接受補助業務支出 | ||||||||
14 | 003 | 03 | 01 | 57143226202 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係內政部營建署補助辦理「加強綠建築推動計畫」及內政部補助辦理「都市危險及老舊建築物重建計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
14 | 003 | 04 | 57143229000 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 一般建築及設備 | 41326 | 47216 | -5890 | |||||
14 | 003 | 04 | 01 | 57143229002 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 30717 | 43362 | -12645 | 1.本年度編列萬興市場大樓外牆防水改善工程分攤款221,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。2.本年度編列臺北市建築基地內騎樓及沿街面人行空間改善工程及景行大樓地下停車場機械停車設備汰換更新等工程分攤款,共計30,496,000元。 | ||
14 | 003 | 04 | 02 | 57143229003 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 6660 | 6660本年度編列汰換重型電動機車74輛如列 | 數。 | |||
14 | 003 | 04 | 03 | 57143229004 | 臺北市政府都市發展局主管 | 臺北市建築管理工程處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3949 | 3854 | 95 | 本年度編列桌上型8bay網路附加儲存系統(含硬碟)、違建專案列管用平板電腦、套裝軟體、網路及資訊周邊設備、汰換監視系統及個人電腦租賃費等,共計3,949,000元。 | ||
15 | 00150000000 | 臺北市政府文化局主管 | 4565783 | 4655832 | -90049 | |||||||||
15 | 001 | 00153400000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 2458055 | 2017928 | 440127 | |||||||
15 | 001 | 01 | 53153400100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 一般行政 | 181805 | 181525 | 280 | |||||
15 | 001 | 01 | 01 | 53153400101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 一般行政 | 行政管理 | 181805 | 181525 | 280 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費171,565,000元,較上年度減少1,608,000元,依實際需要核實編列。2.行政服務委託2,119,620元,較上年度增加1,516,585元。3.軟體維護955,393元,較上年度增加281,686元。4.販售政府出版品代售費用120,000元,較上年度增加72,000元。5.其他合共7,044,987元,較上年度增加17,729元。 | ||
15 | 001 | 02 | 53153402700 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 文化業務 | 1729984 | 1624568 | 105416 | |||||
15 | 001 | 02 | 01 | 53153402701 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 文化業務 | 文化業務 | 1729984 | 1624568 | 105416 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增臺北流行音樂跨域展演示範活動20,000,000元。2.新增113年度臺北流行音樂跨域展演活動10,000,000元。3.新增113年度辦理臺北戲劇獎等推廣費用13,800,000元。4.補助行政法人臺北表演藝術中心辦理臺北表演藝術中心營運管理(經常門)423,943,000元,較上年度增加24,854,000元。5.依文化資產保存法第8條及第30條補助文化資產所有人辦理管理維護、調查研究規劃設計修復工程及設備等費用92,608,000元,較上年度增加20,248,000元。6.其他合共1,169,633,000元,較上年度增加16,514,000元。 | ||
15 | 001 | 03 | 53153406200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
15 | 001 | 03 | 01 | 53153406202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係文化部補助辦理「博物館及地方文化館升級計畫」及文化部文化資產局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫」等經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 001 | 04 | 53153408100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 非營業特種基金 | 10000 | 40000 | -30000 | |||||
15 | 001 | 04 | 01 | 53153408101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 非營業特種基金 | 臺北市文化設施發展基金 | 10000 | 40000 | -30000 | 本年度編列撥充臺北市文化設施發展基金如列數。 | ||
15 | 001 | 05 | 53153409000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 一般建築及設備 | 528016 | 163585 | 364431 | |||||
15 | 001 | 05 | 01 | 53153409002 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 512412 | 161956 | 350456 | 1.本年度編列國定古蹟臺北府城-北門修復工程1,593,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。2.本年度編列林語堂故居修復工程2,621,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。3.本年度編列錢穆故居修復工程2,474,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。4.本年度編列歷史建築北投梅庭修復及再利用工程2,110,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。5.本年度編列歷史建築新園街3號修復工程委託技術服務970,000元,本計畫係113-115年度新興連續計畫。6.本年度編列歷史建築圓山坑道修復及再利用工程委託技術服務981,000元,本計畫係113-117年度新興連續計畫。7.本年度編列李國鼎故居修復及再利用工程委託技術服務1,170,000元,本計畫係113-115年度新興連續計畫。8.本年度編列市定古蹟臺北市政府舊廈(原建成小學校)修復及再利用工程委託技術服務616,000元,本計畫係113-116年度新興連續計畫。9.本年度編列歷史建築迪化街一段127號店屋修復及再利用工程委託技術服務554,000元,本計畫係113-116年度新興連續計畫。10.本年度編列北投中心新村聚落全區景觀工程規劃設計委託技術服務600,000元,本計畫係113-116年度新興連續計畫。11.本年度編列艋舺公園景觀改善工程(分攤款)6,573,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。12.本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款)11,270,000元,本計畫係108-118年度連續計畫。13.本年度編列臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款)85,176,000元,本工程係110-118年度連續工程。14.本年度編列「臺電中心倉庫-P庫廠房」歷史建物修復及古蹟保存範圍基地景觀整備工程40,712,000元,本工程係110-114年度連續工程。15.本年度編列直轄市定古蹟「臺北放送局」修復工程34,065,000元,本工程係112-114年度連續工程。16.本年度編列「台北二二八紀念館」展示工程規劃設計975,000元,本計畫係111-113年度連續計畫。17.本年度編列紫藤廬修復工程委託技術服務1,100,000元,本計畫係112-115年度連續計畫。18.本年度編列直轄市定古蹟「前美國大使官邸」修復工程委託技術服務400,000元,本計畫係112-114年度連續計畫。19.本年度編列直轄市定古蹟「前美國大使官邸」修繕工程3,105,000元。20.本年度編列永安超市大樓人行道整修工程(分攤款)3,637,000元。21.本年度編列「臺北藝術中心興建工程規劃設計及監造技術服務」履約爭議調解監造服務費等240,131,000元。22.本年度編列市定古蹟「臺北放送局」建物修復與再利用工程委託技術服務費770,000元,本計畫原係110-113年度連續計畫,擬修正為110-114年度連續計畫。23.本年度編列草山派出所修復工程委託技術服務565,000元,本計畫原係111-113年度連續計畫,擬修正為111-114年度連續計畫。24.本年度編列草山派出所修復工程17,100,000元,本工程原係112-113年度連續工程,擬修正為112-114年度連續工程。25.本年度編列原巴旅館澡堂修復工程委託技術服務200,000元,本計畫原係111-114年度連續計畫,擬修正為111-115年度連續計畫。26.本年度編列原巴旅館澡堂修復工程17,998,000元,本工程原係112-114年度連續工程,擬修正為112-115年度連續工程。27.本年度編列「齊東街53巷11號、13號及金山南路一段30巷12號」修復工程委託技術服務920,000元,本計畫原係111-114年度連續計畫,擬修正為111-115年度連續計畫。28.本年度編列「齊東街53巷11號、13號及金山南路一段30巷12號」修復工程11,000,000元,本工程原係112-114年度連續工程,擬修正為112-115年度連續工程。29.本年度編列國定古蹟臺北府城-北門修復工程委託技術服務1,000元,本計畫原係111-113年度連續計畫,擬修正為111-115年度連續計畫。30.本年度編列林語堂故居修復工程委託技術服務800,000元,本計畫原係112-114年度連續計畫,擬修正為112-115年度連續計畫。31.本年度編列錢穆故居修復工程委託技術服務925,000元,本計畫原係112-114年度連續計畫,擬修正為112-115年度連續計畫。32.本年度編列歷史建築北投梅庭修復及再利用工程委託技術服務750,000元,本計畫原係112-114年度連續計畫,擬修正為112-115年度連續計畫。33.本年度編列「台北二二八紀念館」常設展示更新20,550,000元,本工程係112-114年度連續工程,原審定總工程費30,150,000元,擬修正為37,710,000元。 | ||
15 | 001 | 05 | 02 | 53153409004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 15604 | 1629 | 13975 | 1.本年度編列臺北市音樂與圖書中心-臺北音樂廳管風琴定製8,000,000元,本計畫係111-118年度連續計畫。2.本年度編列臺北試演場隔音設備採購、新文化運動館常設展設備修繕及空調建置、龍山文創基地設備費及個人電腦租賃費等,共計7,604,000元。 | ||
15 | 001 | 06 | 53153409200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 接受補助建設支出 | ||||||||
15 | 001 | 06 | 01 | 53153409202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「文化資產保存修復及管理維護計畫」及「文化資產系統性數位資源保存示範計畫」等經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 001 | 07 | 53153409800 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 第一預備金 | 8250 | 8250 | ||||||
15 | 001 | 07 | 01 | 53153409801 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市政府文化局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 8250 | 8250 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
15 | 002 | 00153410000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 74593 | 75506 | -913 | |||||||
15 | 002 | 01 | 53153410100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 一般行政 | 43959 | 49504 | -5545 | |||||
15 | 002 | 01 | 01 | 53153410101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 一般行政 | 行政管理 | 43959 | 49504 | -5545 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費24,313,000元,較上年度減少11,294,000元,主要係減列3名職員、2名技工及依實際需要核實編列。2.新增服務與倉儲空間整理費用1,500,000元。3.中山堂室內、廣場機電與舞台設備維護費2,020,000元,較上年度增加1,310,000元。4.服務人員委外費用2,908,500元,較上年度增加1,248,000元。5.清潔維持委外費等3,300,000元,較上年度增加842,280元。6.房屋建築養護費1,027,274元,較上年度增加476,009元。7.其他合共8,890,226元,較上年度增加372,711元。 | ||
15 | 002 | 02 | 53153413800 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 會場業務 | 30524 | 24746 | 5778 | |||||
15 | 002 | 02 | 01 | 53153413801 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 會場業務 | 會場管理 | 30524 | 24746 | 5778 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增中正廳舞台地板改善方案費用720,000元。2.新增中山堂舞蹈發展計畫5,000,000元。3.志工餐點及交通補助費294,000元,較上年度增加58,800元。4.其他合共24,510,000元,較上年度減少800元。 | ||
15 | 002 | 03 | 53153416200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 接受補助業務支出 | ||||||||
15 | 002 | 03 | 01 | 53153416202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「國定古蹟臺北公會堂修復及再利用計畫」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 002 | 04 | 53153419000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 一般建築及設備 | 110 | 1256 | -1146 | |||||
15 | 002 | 04 | 01 | 53153419002 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 前年度決算數係辦理古蹟維修等零星工程,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 002 | 04 | 02 | 53153419004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市中山堂管理所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 110 | 1256 | -1146 | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 | ||
15 | 003 | 00153420000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 48823 | 46823 | 2000 | |||||||
15 | 003 | 01 | 53153420100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 一般行政 | 22138 | 23135 | -997 | |||||
15 | 003 | 01 | 01 | 53153420101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 一般行政 | 行政管理 | 22138 | 23135 | -997 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費15,379,000元,較上年度增加593,000元,依實際需要核實編列。2.保全業務費3,899,592元,較上年度增加169,416元。3.人事管理員兼職費66,240元,較上年度增加30,240元。4.文康活動費39,000元,較上年度增加13,000元。5.減列市定古蹟樹心會館、鐘樓及歷史建築本堂修復再利用計畫補遺1,800,000元。6.其他合共2,754,168元,較上年度減少2,656元。 | ||
15 | 003 | 02 | 53153424000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 文獻編纂 | 22659 | 19276 | 3383 | |||||
15 | 003 | 02 | 01 | 53153424004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 文獻編纂 | 文獻編纂運用推廣 | 22659 | 19276 | 3383 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:新增辦理文化資產(古物)審議業務、文化資產審議審查費、出席費等2,104,900元。相關文獻編印之撰稿費1,565,200元,較上年度增加779,700元。相關文獻編印之審查費309,750元,較上年度增加207,550元。辦理文物普查及相關調查1,300,000元,較上年度增加500,000元。志工餐點及交通補助費450,000元,較上年度增加90,000元。辦理文獻史料展示4,200,000元,較上年度減少300,000元。其他合共12,729,150元,較上年度增加850元。 | ||
15 | 003 | 03 | 53153426200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 接受補助業務支出 | ||||||||
15 | 003 | 03 | 01 | 53153426202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係文化部文化資產局補助辦理「臺北市文物普查專案管理計畫」經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 003 | 04 | 53153429000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 一般建築及設備 | 4026 | 4014 | 12 | |||||
15 | 003 | 04 | 01 | 53153429002 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 310 | 310 | 本年度編列文獻館空間維護改善工程如列數。 | |||
15 | 003 | 04 | 02 | 53153429004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3716 | 3704 | 12 | 本年度編列購置圖書、古文書、古地圖、早期照片、證照、契約、手稿及其他相關文物與文物恆溫恆濕櫃及個人電腦租賃費等,共計3,716,000元。 | ||
15 | 003 | 05 | 53153429200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 接受補助建設支出 | 398 | -398 | ||||||
15 | 003 | 05 | 01 | 53153429202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立文獻館 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 398 | -398 | 上年度預算數係文化部文化資產局補助辦理「111-112年中華電視股份有限公司列冊追蹤文物之搶救維護及保存環境改善補助計畫」經費如列數。 | |||
15 | 004 | 00153430000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 1270273 | 1343535 | -73262 | |||||||
15 | 004 | 01 | 53153430100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 一般行政 | 186087 | 168021 | 18066 | |||||
15 | 004 | 01 | 01 | 53153430101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 一般行政 | 行政管理 | 186087 | 168021 | 18066 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費121,289,000元,較上年度增加1,160,000元,依實際需要核實編列。2.新增行政作業人員暨館舍修繕及文書檔案郵務管理服務委託費1,300,000元。3.新增機電操作維修駐點人員1,400,000元。4.電費17,664,084元,較上年度增加5,380,000元。5.清潔維持費及一般事業廢棄物委外清運費5,690,000元,較上年度增加1,740,000元。6.保全服務費17,161,980元,較上年度增加2,653,374元。7.其他合共21,581,936元,較上年度增加4,432,626元。 | ||
15 | 004 | 02 | 53153434200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 美術館業務 | 196436 | 183601 | 12835 | |||||
15 | 004 | 02 | 01 | 53153434206 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 美術館業務 | 美術館管理 | 196436 | 183601 | 12835 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增服務人力勞務委託費325,000元。2.新增行政作業人員管理服務委託費600,000元。3.展覽企劃、佈置及作品製作費等29,863,260元,較上年度增加1,480,000元。4.展品運輸包裝費15,464,684元,較上年度增加2,997,000元。5.雙年展國內外運輸佈卸展費5,379,000元,較上年度增加1,579,000元。6.展場及空間管理服務費10,500,000元,較上年度增加2,340,000元。7.其他合共134,304,056元,較上年度增加3,514,000元。 | ||
15 | 004 | 03 | 53153436200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 接受補助業務支出 | ||||||||
15 | 004 | 03 | 01 | 53153436202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係文化部補助辦理第59屆威尼斯國際美術雙年展,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 004 | 04 | 53153439000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 一般建築及設備 | 887750 | 991913 | -104163 | |||||
15 | 004 | 04 | 01 | 53153439002 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 845687 | 950325 | -104638 | 1.本年度編列臺北市立美術館外牆屋頂、地坪防水改善工程(專案管理及監造技術服務費)832,000元,本計畫係113-117年度新興連續計畫。2.本年度編列新建典藏庫房專業優化細部裝修4,650,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。3.本年度編列汰換柴油發電機組(含設計監造費及設備安裝工程費)583,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。4.本年度編列汰換老舊冰水主機(含設計監造費及設備安裝費)638,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。5.本年度編列臺北藝術園區:臺北市立美術館擴建統包工程(專案管理費)22,740,000元,本計畫係109-116年度連續計畫。6.本年度編列臺北藝術園區:臺北市立美術館擴建統包工程(工程費)789,450,000元,本工程係111-116年度連續工程。7.本年度編列典藏庫房新建暨南進門改善工程(委託技術服務費及工程專案管理費)8,535,000元,本計畫原係107-113年度連續計畫,擬修正為107-114年度連續計畫。8.本年度編列典藏庫房新建暨南進門改善工程(工程費)18,259,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程。 | ||
15 | 004 | 04 | 02 | 53153439004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 42063 | 41588 | 475 | 本年度編列圖書室購置圖書、展覽參考用書及圖書儀器設備費、徵購國內外美術作品費及個人電腦租賃費等,共計42,063,000元。 | ||
15 | 004 | 05 | 53153439200 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 接受補助建設支出 | ||||||||
15 | 004 | 05 | 01 | 53153439202 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立美術館 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 前年度決算數係文化部補助辦理「前瞻基礎建設計畫-推動藝文專業場館升級計畫-地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」補助美術館「典藏庫房新建暨南進門改善工程案(專業設備購置)」,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
15 | 005 | 00153440000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 247824 | 259068 | -11244 | |||||||
15 | 005 | 01 | 53153440100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 一般行政 | 146156 | 146642 | -486 | |||||
15 | 005 | 01 | 01 | 53153440101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 一般行政 | 行政管理 | 146156 | 146642 | -486 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費141,213,000元,較上年度減少930,000元,依實際需要核實編列。2.合署辦公大樓水電費2,237,864元,較上年度增加438,402元。3.文康活動費339,000元,較上年度增加113,000元。4.減列辦公空間搬遷費97,932元。5.其他合共2,366,136元,較上年度減少9,470元。 | ||
15 | 005 | 02 | 53153444400 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 交響樂團業務 | 97937 | 108709 | -10772 | |||||
15 | 005 | 02 | 01 | 53153444401 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 交響樂團業務 | 演奏業務 | 66004 | 79004 | -13000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.減列演出人員國外出差旅費10,000,000元。2.減列國外巡迴樂器搬運費3,000,000元。3.其他合共66,004,000元,較上年度無增減。 | ||
15 | 005 | 02 | 02 | 53153444402 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 交響樂團業務 | 研究與推廣 | 31933 | 29705 | 2228 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增場地設備租金1,200,000元。2.社區音樂會藝術專業人士團體及臨時加請人員演出酬勞等費用2,000,000元,較上年度增加1,028,000元。3.其他合共28,733,000元,較上年度無增減。 | ||
15 | 005 | 03 | 53153449000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 一般建築及設備 | 3731 | 3717 | 14 | |||||
15 | 005 | 03 | 01 | 53153449004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立交響樂團 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3731 | 3717 | 14 | 本年度編列購置鋼琴、打擊樂器及個人電腦租賃費等,共計3,731,000元。 | ||
15 | 006 | 00153450000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 191984 | 172488 | 19496 | |||||||
15 | 006 | 01 | 53153450100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 一般行政 | 93680 | 93540 | 140 | |||||
15 | 006 | 01 | 01 | 53153450101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 一般行政 | 行政管理 | 93680 | 93540 | 140 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費88,144,000元,較上年度減少54,000元,依實際需要核實編列。2.文康活動費228,000元,較上年度增加76,000元。3.鋼筋混凝土辦公房舍養護費219,353元,較上年度增加101,543元。4.公務車輛養護費49,791元,較上年度增加16,791元。5.其他合共5,038,856元,較上年度減少334元。 | ||
15 | 006 | 02 | 53153454500 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 國樂團業務 | 93017 | 75303 | 17714 | |||||
15 | 006 | 02 | 01 | 53153454501 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 國樂團業務 | 國樂發展 | 93017 | 75303 | 17714 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增赴歐洲巡迴演出旅費9,709,000元。2.新增國外巡迴樂器搬運費3,000,000元。3.新增赴國外演出租譜費、租借樂器等(分批辦理)500,000元。4.演出活動各項租金(場地、設備等)(分批辦理)5,180,000元,較上年度增加3,180,000元。5.其他合共74,628,000元,較上年度增加1,325,000元。 | ||
15 | 006 | 03 | 53153459000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 一般建築及設備 | 5287 | 3645 | 1642 | |||||
15 | 006 | 03 | 01 | 53153459004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市立國樂團 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 5287 | 3645 | 1642 | 本年度編列個人電腦租賃費、吹管樂器、彈撥樂器、拉弦樂器、打擊樂器及配件、音樂會舞台演出服及專業全片幅無反光鏡相機組等,共計5,287,000元。 | ||
15 | 007 | 00153460000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 274231 | 740484 | -466253 | |||||||
15 | 007 | 01 | 53153460100 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 一般行政 | 73670 | 64761 | 8909 | |||||
15 | 007 | 01 | 01 | 53153460101 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 一般行政 | 行政管理 | 73670 | 64761 | 8909 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費60,668,000元,較上年度增加2,099,000元,依實際需要核實編列。2.新增事務工作委託費613,323元。3.城市舞台及藝文大樓於113年度恢復全年度營運相關經費7,860,035元,較上年度增加5,857,565元。4.其他合共4,528,642元,較上年度增加339,112元。 | ||
15 | 007 | 02 | 53153464600 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 藝文處業務 | 198148 | 175618 | 22530 | |||||
15 | 007 | 02 | 01 | 53153464601 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 藝文處業務 | 藝文推廣業務 | 198148 | 175618 | 22530 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.城市舞台及藝文大樓於113年度恢復全年度營運相關經費52,293,000元,較上年度增加20,006,000元。2.歌仔戲、布袋戲、京劇、南北管、客家戲、民俗文化活動及廣場活動等演出費21,330,000元,較上年度增加2,335,400元。3.電費8,538,000元,較上年度增加3,538,000元。4.保全費10,494,000元,較上年度增加1,256,000元。5.減列城市舞台測試場演出費6,945,000元。6.其他合共105,493,000元,較上年度增加2,339,600元。 | ||
15 | 007 | 03 | 53153469000 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 一般建築及設備 | 2413 | 500105 | -497692 | |||||
15 | 007 | 03 | 01 | 53153469002 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 544 | 496928 | -496384 | 本年度編列永樂大樓南側電梯汰換工程分攤款544,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。 | ||
15 | 007 | 03 | 02 | 53153469004 | 臺北市政府文化局主管 | 臺北市藝文推廣處 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1869 | 3177 | -1308 | 本年度編列親子劇場監看系統設備更新及個人電腦租賃費等,共計1,869,000元。 | ||
16 | 00160000000 | 臺北市政府消防局主管 | 3551393 | 3409342 | 142051 | |||||||||
16 | 001 | 00163600000 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 3551393 | 3409342 | 142051 | |||||||
16 | 001 | 01 | 37163600100 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般行政 | 2934115 | 2777806 | 156309 | |||||
16 | 001 | 01 | 01 | 37163600101 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般行政 | 行政管理 | 2934115 | 2777806 | 156309 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費2,738,868,000元,較上年度增加142,357,000元,主要係因應中央修正支領規定,增列超勤加班費、消防勤務危險職務加給等及依實際需要核實編列。2.新增夏季常服(2年1編)2,619,900元。3.新增雨衣、雨鞋(2年1編)1,549,800元。4.局本部、大隊部、分隊、保養場及訓練中心電費及瓦斯費34,815,990元,較上年度增加7,612,385元。5.119高效能勤務派遣系統資訊軟硬體維護費6,813,325元,較上年度增加2,193,325元。6.減列冬季常服(2年1編)9,165,000元。7.其他合共149,447,985元,較上年度增加9,141,590元。 | ||
16 | 001 | 02 | 37163601600 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 消防業務 | 208015 | 198227 | 9788 | |||||
16 | 001 | 02 | 01 | 37163601601 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 消防業務 | 災害防救業務 | 60601 | 59026 | 1575 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增辦理2024城市網災害小組研討會1,500,000元。2.辦理強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫5,233,000元,較上年度增加2,683,000元。3.減列汰換本市應變中心地毯1,700,000元。4.減列全災害風險分析框架之建立及其於強化城市災防韌性之應用980,000元。5.減列地震風險地圖-臺北市重要道路阻斷風險評估900,000元。6.其他合共53,868,000元,較上年度增加972,000元。 | ||
16 | 001 | 02 | 02 | 37163601602 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 消防業務 | 消防工作 | 146297 | 138084 | 8213 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增高級救護技術員訓練相關費用(2年1編)6,293,400元。2.新增新式無線電傳輸系統鏈路費1,120,000元。3.胸掛式照明燈2,500,000元,較上年度增加2,120,000元。4.救災及訓練用泡沫及ABC乾粉150,000元,較上年度減少2,230,000元。5.減列救災救護專用鞋1,980,000元。6.其他合共136,233,600元,較上年度增加2,889,600元。 | ||
16 | 001 | 02 | 03 | 37163601603 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 消防業務 | 大隊救災救護業務 | 1117 | 1117 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
16 | 001 | 03 | 37163606200 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 接受補助業務支出 | 5741 | 2550 | 3191 | |||||
16 | 001 | 03 | 01 | 37163606202 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 5741 | 2550 | 3191 | 1.內政部補助辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」經費5,234,000元。2.內政部補助辦理「提升山域事故救援效能中程計畫」經費506,520元。 | ||
16 | 001 | 04 | 37163609000 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般建築及設備 | 395821 | 419920 | -24099 | |||||
16 | 001 | 04 | 01 | 37163609001 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般建築及設備 | 土地購置 | 前年度決算數係關渡分隊用地價購款,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
16 | 001 | 04 | 02 | 37163609002 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 159935 | 94654 | 65281 | 1.本年度編列華山合署辦公大樓耐震能力補強工程1,105,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列中崙合署辦公大樓外牆修繕工程分攤款450,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列關渡分隊新建工程工程費分攤款21,605,000元,本工程係110-115年度連續工程。4.本年度編列關渡分隊新建工程委託技術服務費分攤款1,000元,本計畫係107-115年度連續計畫。5.本年度編列後港合署辦公大樓車道整修工程分攤款3,646,000元,本工程係112-113年度連續工程。6.本年度編列光明分隊、內湖分隊及保養場污水下水道銜接工程,以及雙園分隊、安和分隊整修計畫等,共計55,366,000元。7.本年度編列福國分隊新建工程分攤款24,466,000元,本工程原係108-113年度連續工程,擬修正為108-114年度連續工程。8.本年度編列興隆分隊新建工程委託技術服務費1,000元,本計畫原係109-113年度連續計畫,經議決修正為109-116年度連續計畫。9.本年度編列大湖分隊新建工程工程費28,600,000元,本工程原係112-114年度連續工程,擬修正為112-116年度連續工程。10.本年度編列大湖分隊新建工程委託技術服務費980,000元,本計畫原係110-114年度連續計畫,擬修正為110-116年度連續計畫。11.本年度編列臺北市文山區景豐二區社會住宅新建工程分攤款7,615,000元,本工程原係110-114年度連續工程,擬修正為110-116年度連續工程。12.本年度編列福國分隊室內裝修工程10,600,000元,本工程原係109-113年度連續工程,擬修正為109-114年度連續工程。13.本年度編列興隆分隊新建工程工程費5,500,000元,本工程原係111-113年度連續工程,經議決修正為111-116年度連續工程;原審定總經費351,859,971元,經議決修正為505,842,783元。 | ||
16 | 001 | 04 | 03 | 37163609003 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 145941 | 129000 | 16941 | 本年度編列汰換大型水箱消防車6輛、水庫消防車3輛、化學消防車2輛等,共計145,941,000元。 | ||
16 | 001 | 04 | 04 | 37163609004 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 89945 | 196266 | -106321 | 本年度編列空氣呼吸器組、消防衣及個人電腦租賃費等,共計89,945,000元。 | ||
16 | 001 | 05 | 37163609200 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 接受補助建設支出 | 3401 | 6539 | -3138 | |||||
16 | 001 | 05 | 01 | 37163609202 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 3401 | 6539 | -3138 | 1.內政部補助辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」經費1,011,000元。2.內政部補助辦理「建構安全化學環境計畫」經費270,000元。3.內政部補助辦理「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」經費439,880元。4.內政部補助辦理「提升山域事故救援效能中程計畫」經費1,679,580元。 | ||
16 | 001 | 06 | 37163609800 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 第一預備金 | 4300 | 4300 | ||||||
16 | 001 | 06 | 01 | 37163609801 | 臺北市政府消防局主管 | 臺北市政府消防局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 4300 | 4300 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
17 | 00170000000 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 304252 | 302348 | 1904 | |||||||||
17 | 001 | 00173700000 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 304252 | 302348 | 1904 | |||||||
17 | 001 | 01 | 57173700100 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 一般行政 | 141472 | 146876 | -5404 | |||||
17 | 001 | 01 | 01 | 57173700101 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 一般行政 | 行政管理 | 141472 | 146876 | -5404 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費118,087,000元,較上年度減少8,448,000元,主要係減列2名駐衛警、2名駕駛、2名工友及依實際需要核實編列。2.新增水文氣象測報系統維護及水質採樣監測等駕駛業務勞務委外1,021,440元。3.新增公文及檔案管理等庶務性業務勞務委外963,400元。4.新增套裝軟體(年度授權購置)134,160元。5.辦公及大壩區域電費4,249,533元,較上年度增加707,441元。6.公務車輛養護費507,250元,較上年度減少281,120元。7.其他合共16,509,217元,較上年度增加498,679元。 | ||
17 | 001 | 02 | 57173701200 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 水庫管理 | 97719 | 102225 | -4506 | |||||
17 | 001 | 02 | 01 | 57173701201 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 水庫管理 | 水庫管理 | 97719 | 102225 | -4506 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增翡翠水庫邊坡管理計畫5,292,000元。2.新增翡翠水庫因應氣候變遷之調適策略及行動計畫1,500,000元。3.新增翡翠水庫資訊安全管理系統(ISMS)導入及驗證1,265,000元。4.新增翡翠水庫水生動物與水質關係監測(2年1編)940,000元。5.減列翡翠水庫第6次整體安全檢查與評估計畫12,200,000元。6.其他合共88,722,000元,較上年度減少1,303,000元。 | ||
17 | 001 | 03 | 57173709000 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 一般建築及設備 | 64461 | 52647 | 11814 | |||||
17 | 001 | 03 | 01 | 57173709002 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 25000 | 30314 | -5314 | 本年度編列水土保持工程如列數。 | ||
17 | 001 | 03 | 02 | 57173709003 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 3400 | 160 | 3240 | 本年度編列汰換插電式油電混合動力車1輛、巡邏車2輛及重型電動機車2輛等,共計3,400,000元。 | ||
17 | 001 | 03 | 03 | 57173709004 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 36061 | 22173 | 13888 | 本年度編列無線電洩洪警報暨放水廣播系統改善、翡翠大壩#1沖刷道擋水閘門吊門機齒輪組軸承基座汰換補強、翡翠大壩安全監測資訊系統汰換、翡翠發電機組開關場69KV匯流排更新及翡翠發電機組調速機控制系統汰換等,共計36,061,000元。 | ||
17 | 001 | 04 | 57173709800 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 第一預備金 | 600 | 600 | ||||||
17 | 001 | 04 | 01 | 57173709801 | 臺北翡翠水庫管理局主管 | 臺北翡翠水庫管理局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 600 | 600 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
18 | 00180000000 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 746477 | 896620 | -150143 | |||||||||
18 | 001 | 00183800000 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 689629 | 793900 | -104271 | |||||||
18 | 001 | 01 | 53183804800 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 出版及媒體輔導管理 | 49780 | 50689 | -909 | |||||
18 | 001 | 01 | 01 | 53183804801 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 出版及媒體輔導管理 | 行銷出版暨媒體服務 | 37003 | 37064 | -61 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.媒體聯繫與記者室電話費61,000元改列「行政管理」工作計畫。2.其他合共37,003,000元,較上年度無增減。 | ||
18 | 001 | 01 | 02 | 53183804802 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 出版及媒體輔導管理 | 傳播事業輔導及發展 | 12777 | 13625 | -848 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.公務聯繫電話費47,996元改列「行政管理」工作計畫。2.辦理推廣公用頻道及提升有線電視節目品質等費用1,968,559元,較上年度減少800,000元。3.其他合共10,808,441元,較上年度減少4元。 | ||
18 | 001 | 02 | 59183800100 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 一般行政 | 178964 | 168688 | 10276 | |||||
18 | 001 | 02 | 01 | 59183800101 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 一般行政 | 行政管理 | 178964 | 168688 | 10276 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下︰1.公務電話費、郵寄業務資料及公文郵資480,085元,較上年度增加388,000元,係由「行銷出版暨媒體服務」等工作計畫移列本工作計畫核實編列。2.人事費165,808,000元,較上年度增加773,000元,依實際需要核實編列。3.新增汰換辦公室OA等設備4,640,000元。4.新增辦公空間調整規劃設計、座位調整等相關設置費用3,360,000元。5.新增回溯檔案建檔、編目、掃描及清查等費用984,000元。6.其他合共3,691,915元,較上年度增加131,000元。 | ||
18 | 001 | 03 | 59183801400 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 綜合行銷 | 119439 | 101460 | 17979 | |||||
18 | 001 | 03 | 01 | 59183801401 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 綜合行銷 | 市政及觀光綜合行銷 | 119439 | 101460 | 17979 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.辦理大稻埕活動企劃執行等相關業務12,000,000元,較上年度增加3,000,000元,係由「觀光產業管理業務」工作計畫移列本工作計畫核實編列。2.公務聯繫電話費20,650元改列「行政管理」工作計畫。3.分批辦理國際行銷及城市代言人(吉祥物)等費用25,000,000元,較上年度增加15,000,000元。4.其他合共82,439,000元,較上年度減少350元。 | ||
18 | 001 | 04 | 59183801600 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 觀光旅遊規劃與管理 | 335535 | 461780 | -126245 | |||||
18 | 001 | 04 | 01 | 59183801601 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 觀光旅遊規劃與管理 | 觀光政策發展及規劃 | 184082 | 315631 | -131549 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.公務聯繫電話費13,000元改列「行政管理」工作計畫。2.新增114年度臺北燈節15,000,000元。3.113年度臺北燈節45,000,000元,較上年度增加30,000,000元。4.補助社會團體及職業團體等於本市辦理觀光活動12,000,000元,較上年度增加4,000,000元。5.分批辦理本市觀光旅遊入口網站內容更新及行銷推廣費用3,600,000元,較上年度減少1,580,000元。6.減列辦理112年度臺北燈節結合2023臺灣燈會179,578,000元。7.其他合共108,482,000元,較上年度增加622,000元。 | ||
18 | 001 | 04 | 02 | 59183801602 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 觀光旅遊規劃與管理 | 觀光產業管理業務 | 13704 | 16774 | -3070 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.公務聯繫電話費70,000元改列「行政管理」工作計畫。2.辦理臺北河岸童樂會規劃執行費用3,000,000元改列「市政及觀光綜合行銷」工作計畫。3.其他合共13,704,000元,較上年度無增減。 | ||
18 | 001 | 04 | 03 | 59183801603 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 觀光旅遊規劃與管理 | 城市旅遊規劃與推廣 | 137749 | 129375 | 8374 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.公務聯繫電話費140,030元改列「行政管理」工作計畫。2.辦理本市長青樂活活動相關費用34,433,000元,較上年度增加7,833,000元。3.旅遊服務中心營運管理業務費41,667,200元,較上年度增加2,843,200元。4.分批辦理旅遊推廣與交流活動5,144,000元,較上年度增加2,000,000元。5.辦理市政建設參觀費用12,645,000元,較上年度增加775,000元。6.減列漢中街遊客中心設置費用3,200,000元。7.其他合共43,859,800元,較上年度減少1,737,170元。 | ||
18 | 001 | 05 | 59183801800 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 視聽資訊業務 | 1611 | 2822 | -1211 | |||||
18 | 001 | 05 | 01 | 59183801801 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 視聽資訊業務 | 視聽製作及資訊業務 | 1611 | 2822 | -1211 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.公務聯繫電話費32,070元改列「行政管理」工作計畫。2.臺北旅遊網計畫經費750,000元,較上年度減少650,000元。3.其他合共861,000元,較上年度減少528,930元。 | ||
18 | 001 | 06 | 59183806200 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
18 | 001 | 06 | 01 | 59183806202 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係交通部觀光局補助辦理「111年度臺北市旅遊服務中心營運管理補助計畫」、「111年度臺北市政府執行違法旅宿管理工作補助申請計畫」及「111年度台灣好行服務升級計畫-北投竹子湖線細部計畫」等,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
18 | 001 | 07 | 59183809000 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 一般建築及設備 | 2500 | 6661 | -4161 | |||||
18 | 001 | 07 | 01 | 59183809002 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 5599 | -5599 | 上年度預算數係辦理臺北市萬華區漢中街45號重建工程經費如列數。 | |||
18 | 001 | 07 | 02 | 59183809004 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2500 | 1062 | 1438 | 本年度編列個人電腦租賃費、觀光景點導覽系統E化案、專業數位相機及周邊設備等,共計2,500,000元。 | ||
18 | 001 | 08 | 59183809800 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 第一預備金 | 1800 | 1800 | ||||||
18 | 001 | 08 | 01 | 59183809801 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北市政府觀光傳播局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1800 | 1800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
18 | 002 | 00183810000 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 56848 | 102720 | -45872 | |||||||
18 | 002 | 01 | 53183810100 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 一般行政 | 34788 | 34997 | -209 | |||||
18 | 002 | 01 | 01 | 53183810101 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 一般行政 | 行政管理 | 34788 | 34997 | -209 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費33,147,000元,較上年度增加503,000元,依實際需要核實編列。2.新增電臺職場衛生環境監測(二氧化碳)15,750元。3.文康活動費117,000元,較上年度增加39,000元。4.廣播節目電腦輔助播音暨音樂資產管理系統維護費等300,000元,較上年度減少159,000元。5.減列廣播節目網路線上服務及維護費520,560元。6.減列員工健康檢查費47,500元。7.其他合共1,208,250元,較上年度減少39,690元。 | ||
18 | 002 | 02 | 53183814900 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 廣播業務 | 18491 | 17370 | 1121 | |||||
18 | 002 | 02 | 01 | 53183814901 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 廣播業務 | 節目及工務管理 | 18491 | 17370 | 1121 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增行動播音室租金等費用135,080元。2.節目製作、影音攝製費及來賓出席費等9,159,000元,較上年度增加1,067,200元。3.臺本部及調頻調幅機房電費1,756,296元,較上年度減少29,000元。4.臺本部冷氣空調維護保養費47,775元,較上年度減少19,950元。5.減列行動播音室運費等費用28,000元。6.其他合共7,392,849元,較上年度減少4,330元。 | ||
18 | 002 | 03 | 53183819000 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 一般建築及設備 | 3569 | 50353 | -46784 | |||||
18 | 002 | 03 | 01 | 53183819002 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 330 | 10599 | -10269 | 本年度編列士林調幅機房節能控制計畫工程330,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。 | ||
18 | 002 | 03 | 02 | 53183819004 | 臺北市政府觀光傳播局主管 | 臺北廣播電臺 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3239 | 39754 | -36515 | 本年度編列電臺4樓行政辦公室暨七星山機房冷氣汰舊更新及個人電腦租賃費等,共計3,239,000元。 | ||
19 | 00190000000 | 臺北市政府地政局主管 | 1308477 | 1309703 | -1226 | |||||||||
19 | 001 | 00193900000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 400322 | 399992 | 330 | |||||||
19 | 001 | 01 | 37193900100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 一般行政 | 208879 | 210031 | -1152 | |||||
19 | 001 | 01 | 01 | 37193900101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 一般行政 | 行政管理 | 208879 | 210031 | -1152 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費201,585,000元,較上年度減少2,505,000元,依實際需要核實編列。2.新增公會派駐地政士諮詢服務費208,000元。3.檔案掃描、編目、建檔及清查委辦費1,721,600元,較上年度增加860,800元。4.文康活動費570,000元,較上年度增加196,000元。5.退休人員退休紀念品10,000元,較上年度減少15,000元。6.其他合共4,784,400元,較上年度增加103,200元。 | ||
19 | 001 | 02 | 37193901800 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 地政業務 | 184345 | 179582 | 4763 | |||||
19 | 001 | 02 | 01 | 37193901801 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 地政業務 | 實施平均地權與不動產管理 | 184345 | 179582 | 4763 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增委託辦理徵收資料掃描建檔費2,520,000元。2.新增檢舉獎金2,000,000元。3.地政資訊系統服務費12,858,645元,較上年度增加2,050,813元。4.智能契約初判與管理系統服務費1,325,000元,較上年度增加1,207,400元。5.依土地法第70條規定提列賠償準備143,920,000元,較上年度減少4,050,000元。6.其他合共21,721,355元,較上年度增加1,034,787元。 | ||
19 | 001 | 03 | 37193906200 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 接受補助業務支出 | 1074 | 1912 | -838 | |||||
19 | 001 | 03 | 01 | 37193906202 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 1074 | 1912 | -838 | 內政部補助辦理「113年度三維地籍建物整合建置作業」經費如列數。 | ||
19 | 001 | 04 | 37193909000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 一般建築及設備 | 2874 | 6317 | -3443 | |||||
19 | 001 | 04 | 01 | 37193909004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2874 | 6317 | -3443 | 本年度編列地籍資料庫OracleEnterprise Edition軟體授權、汰換專業照相機及鏡頭,以及個人電腦租賃費等,共計2,874,000元。 | ||
19 | 001 | 05 | 37193909200 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 接受補助建設支出 | 150 | 150 | ||||||
19 | 001 | 05 | 01 | 37193909202 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 150 | 150 | 內政部補助辦理「113年度三維地籍建物整合建置作業」經費如列數。 | |||
19 | 001 | 06 | 37193909800 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 第一預備金 | 3000 | 2000 | 1000 | |||||
19 | 001 | 06 | 01 | 37193909801 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 3000 | 2000 | 1000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | ||
19 | 002 | 00193910000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 158093 | 160710 | -2617 | |||||||
19 | 002 | 01 | 37193910100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 一般行政 | 152086 | 154915 | -2829 | |||||
19 | 002 | 01 | 01 | 37193910101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 一般行政 | 行政管理 | 152086 | 154915 | -2829 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費141,492,000元,較上年度減少3,508,000元,依實際需要核實編列。2.新增工友勞務委外業務費500,000元。3.新增資訊用品及零組件100,000元。4.文康活動費486,000元,較上年度增加160,000元。5.臺北市控制及應用測量成果系統維護費878,000元,較上年度減少112,000元。6.減列臺北市控制點巡查系統維護費78,000元。7.其他合共8,630,000元,較上年度增加109,000元。 | ||
19 | 002 | 02 | 37193912000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 促進土地利用 | 4118 | 4059 | 59 | |||||
19 | 002 | 02 | 01 | 37193912002 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 促進土地利用 | 土地開發及測繪業務 | 4118 | 4059 | 59 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增赴韓國參加第12屆國際地籍測量學術研討會旅費59,000元。2.其他合共4,059,000元,較上年度無增減。 | ||
19 | 002 | 03 | 37193919000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 一般建築及設備 | 1889 | 1736 | 153 | |||||
19 | 002 | 03 | 01 | 37193919004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1889 | 1736 | 153 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備,以及汰換辦公室OA設備,共計1,889,000元。 | ||
19 | 003 | 00193920000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 134133 | 135891 | -1758 | |||||||
19 | 003 | 01 | 37193920100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 一般行政 | 124490 | 131098 | -6608 | |||||
19 | 003 | 01 | 01 | 37193920101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 124490 | 131098 | -6608 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費112,518,000元,較上年度減少7,482,000元,主要係減列6名職工及依實際需要核實編列。2.新增工友勞務委外業務費500,000元。3.新增資通用品及零組件100,000元。4.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用34,000元。5.文康活動費369,000元,較上年度增加111,000元。6.辦公大樓電費2,279,320元,較上年度增加79,320元。7.其他合共8,689,680元,較上年度增加49,680元。 | ||
19 | 003 | 02 | 37193925100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 地籍管理 | 6789 | 2157 | 4632 | |||||
19 | 003 | 02 | 01 | 37193925102 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 地籍管理 | 地籍登記測量及管理 | 6789 | 2157 | 4632 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增謄本櫃檯人員作業費3,285,000元。2.新增三維地籍產權模型建置費1,311,750元。3.申辦案件簡訊通知費40,000元,較上年度增加22,000元。4.印製權利書狀用紙1,162,000元,較上年度增加14,000元。5.測量業務用書表圖紙等50,250元,較上年度減少750元。6.其他合共940,000元,較上年度無增減。 | ||
19 | 003 | 03 | 37193929000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 一般建築及設備 | 2854 | 2636 | 218 | |||||
19 | 003 | 03 | 01 | 37193929004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市松山地政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2854 | 2636 | 218 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、汰換光波測距經緯儀及伺服器等,共計2,854,000元。 | ||
19 | 004 | 00193930000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 108251 | 128704 | -20453 | |||||||
19 | 004 | 01 | 37193930100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 一般行政 | 101389 | 108479 | -7090 | |||||
19 | 004 | 01 | 01 | 37193930101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 101389 | 108479 | -7090 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費91,860,000元,較上年度減少7,631,000元,主要係減列5名職工及依實際需要核實編列。2.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用94,000元。3.新增套裝軟體79,576元。4.文康活動費309,000元,較上年度增加93,000元。5.其他合共9,046,424元,較上年度增加274,424元。 | ||
19 | 004 | 02 | 37193935100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 地籍管理 | 3925 | 1436 | 2489 | |||||
19 | 004 | 02 | 01 | 37193935102 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 地籍管理 | 地籍登記測量及管理 | 3925 | 1436 | 2489 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增謄本櫃檯人員作業費2,628,000元。2.印製權利書狀用紙500,000元,較上年度減少138,698元。3.其他合共797,000元,較上年度減少302元。 | ||
19 | 004 | 03 | 37193939000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 一般建築及設備 | 2937 | 18789 | -15852 | |||||
19 | 004 | 03 | 01 | 37193939002 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 17676 | -17676 | 上年度預算數係辦理辦公大樓耐震補強工程分攤款如列數。 | |||
19 | 004 | 03 | 02 | 37193939004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市大安地政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2937 | 1113 | 1824 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、套裝軟體及汰換光波測距經緯儀等,共計2,937,000元。 | ||
19 | 005 | 00193940000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 135770 | 133485 | 2285 | |||||||
19 | 005 | 01 | 37193940100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 一般行政 | 125718 | 130009 | -4291 | |||||
19 | 005 | 01 | 01 | 37193940101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 125718 | 130009 | -4291 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費114,809,000元,較上年度減少5,421,000元,主要係減列7名職工及依實際需要核實編列。2.新增工友勞務委外業務費500,000元。3.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用84,000元。4.辦公大樓電費1,970,210元,較上年度增加229,466元。5.文康活動費399,000元,較上年度增加119,000元。6.其他合共7,955,790元,較上年度增加197,534元。 | ||
19 | 005 | 02 | 37193945100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 地籍管理 | 7227 | 1804 | 5423 | |||||
19 | 005 | 02 | 01 | 37193945102 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 地籍管理 | 地籍登記測量及管理 | 7227 | 1804 | 5423 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增謄本櫃檯人員作業費3,942,000元。2.新增三維地籍產權模型建置費1,505,000元。3.制式土地界標79,128元,較上年度增加60,128元。4.印製權利書狀用紙1,032,000元,較上年度減少102,000元。5.其他合共668,872元,較上年度增加17,872元。 | ||
19 | 005 | 03 | 37193949000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 一般建築及設備 | 2825 | 1672 | 1153 | |||||
19 | 005 | 03 | 01 | 37193949002 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 44 | 44本年度編列行政中心空調系統維護工 | 程、行政中心頂樓及梯間改善工程,共計44,000元。 | |||
19 | 005 | 03 | 02 | 37193949004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市中山地政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2781 | 1672 | 1109 | 本年度編列網路及資訊周邊設備、汰換平床式繪圖機、飲水機、伺服器及個人電腦租賃費等,共計2,781,000元。 | ||
19 | 006 | 00193950000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 117099 | 108369 | 8730 | |||||||
19 | 006 | 01 | 37193950100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 一般行政 | 107864 | 103318 | 4546 | |||||
19 | 006 | 01 | 01 | 37193950101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 107864 | 103318 | 4546 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費96,302,000元,較上年度增加3,972,000元,依實際需要核實編列。2.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用84,200元。3.辦公大樓電費2,136,614元,較上年度增加186,614元。4.文康活動費315,000元,較上年度增加101,000元。5.公共設備管理養護費554,896元,較上年度增加74,896元。6.其他合共8,471,290元,較上年度增加127,290元。 | ||
19 | 006 | 02 | 37193955100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 地籍管理 | 4099 | 2386 | 1713 | |||||
19 | 006 | 02 | 01 | 37193955102 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 地籍管理 | 地籍登記測量及管理 | 4099 | 2386 | 1713 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增謄本櫃檯人員作業費1,314,000元。2.新增三維地籍產權模型建置費585,000元。3.測量業務用各式消耗品92,050元,較上年度增加31,200元。4.印製權利書狀用紙1,270,000元,較上年度減少107,000元。5.減列訂製地籍資料圖庫公文櫃78,400元。6.其他合共837,950元,較上年度減少31,800元。 | ||
19 | 006 | 03 | 37193959000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 一般建築及設備 | 5136 | 2665 | 2471 | |||||
19 | 006 | 03 | 01 | 37193959002 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 1438 | 406 | 1032 | 本年度編列萬和超市大樓耐震補強及外牆防水工程分攤款1,438,000元,本工程係113-115年度新興連續工程。 | ||
19 | 006 | 03 | 02 | 37193959003 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 80 | -80 | 上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。 | |||
19 | 006 | 03 | 03 | 37193959004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市古亭地政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3698 | 2179 | 1519 | 本年度編列個人電腦租賃費、汰換辦公室UPS不斷電系統及磁碟陣列儲存設備等,共計3,698,000元。 | ||
19 | 007 | 00193960000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 118172 | 103521 | 14651 | |||||||
19 | 007 | 01 | 37193960100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 一般行政 | 106964 | 99972 | 6992 | |||||
19 | 007 | 01 | 01 | 37193960101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 106964 | 99972 | 6992 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費97,286,000元,較上年度增加6,746,000元,主要係增加5名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。2.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用34,000元。3.辦公大樓電費1,401,857元,較上年度增加127,115元。4.文康活動費303,000元,較上年度增加97,000元。5.保全費用1,236,372元,較上年度增加53,160元。6.專線通訊費224,988元,較上年度減少105,708元。7.其他合共6,477,783元,較上年度增加40,433元。 | ||
19 | 007 | 02 | 37193965100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 地籍管理 | 4783 | 2004 | 2779 | |||||
19 | 007 | 02 | 01 | 37193965102 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 地籍管理 | 地籍登記測量及管理 | 4783 | 2004 | 2779 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增三維地籍產權模型建置費1,595,000元。2.新增謄本櫃檯人員作業費1,314,000元。3.測量業務用各式消耗品157,750元,較上年度增加17,050元。4.印製權利書狀用紙1,004,000元,較上年度減少130,000元。5.國內出差旅費83,700元,較上年度減少17,050元。6.其他合共628,550元,較上年度無增減。 | ||
19 | 007 | 03 | 37193969000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 一般建築及設備 | 6425 | 1545 | 4880 | |||||
19 | 007 | 03 | 01 | 37193969002 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 3864 | 3864本年度編列行政中心外牆修繕工程分攤 | 款如列數。 | |||
19 | 007 | 03 | 02 | 37193969004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市建成地政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 2561 | 1545 | 1016 | 本年度編列個人電腦租賃費、網路及資訊周邊設備、地籍資料庫OracleEnterprise Edition軟體授權及行政中心外牆燈具(含安裝)分攤款等,共計2,561,000元。 | ||
19 | 008 | 00193970000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 136637 | 139031 | -2394 | |||||||
19 | 008 | 01 | 37193970100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 一般行政 | 129047 | 133777 | -4730 | |||||
19 | 008 | 01 | 01 | 37193970101 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 一般行政 | 行政管理 | 129047 | 133777 | -4730 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費119,421,000元,較上年度減少4,999,000元,主要係減列5名職工退休退職給付及依實際需要核實編列。2.新增防火牆韌體及特徵碼更新費用34,000元。3.辦公大樓電費1,826,832元,較上年度增加246,812元。4.文康活動費405,000元,較上年度增加131,000元。5.減列汰換UPS不斷電系統設備電池368,000元。6.其他合共7,360,168元,較上年度增加225,188元。 | ||
19 | 008 | 02 | 37193975100 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 地籍管理 | 4380 | 1983 | 2397 | |||||
19 | 008 | 02 | 01 | 37193975102 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 地籍管理 | 地籍登記測量及管理 | 4380 | 1983 | 2397 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增謄本櫃檯人員作業費1,314,000元。2.新增三維地籍產權模型建置費1,100,000元。3.制式土地界標153,000元,較上年度增加113,000元。4.印製權利書狀用紙924,100元,較上年度減少128,900元。5.其他合共888,900元,較上年度減少1,100元。 | ||
19 | 008 | 03 | 37193979000 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 一般建築及設備 | 3210 | 3271 | -61 | |||||
19 | 008 | 03 | 01 | 37193979004 | 臺北市政府地政局主管 | 臺北市士林地政事務所 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 3210 | 3271 | -61 | 本年度編列個人電腦租賃費、地籍資料庫Oracle Enterprise Edition軟體授權、汰換光波測距經緯儀及電腦機房空調主機系統等,共計3,210,000元。 | ||
20 | 00200000000 | 臺北市政府兵役局主管 | 200774 | 242224 | -41450 | |||||||||
20 | 001 | 00204100000 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 200774 | 242224 | -41450 | |||||||
20 | 001 | 01 | 37204100100 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 一般行政 | 127808 | 127236 | 572 | |||||
20 | 001 | 01 | 01 | 37204100101 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 一般行政 | 行政管理 | 127808 | 127236 | 572 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.電動機車電池租賃費9,600元改列「權益編管業務」工作計畫。2.人事費109,712,000元,較上年度減少147,000元,依實際需要核實編列。3.市定古蹟永樂町派出所修復再利用計畫費用分攤款787,200元,較上年度增加262,400元,本計畫係112-113年度連續計畫。4.房屋建築養護費1,345,593元,較上年度增加264,295元。5.替代役中心門禁管制及保全服務3,184,000元,較上年度增加286,130元。6.其他合共12,779,207元,較上年度減少84,225元。 | ||
20 | 001 | 02 | 37204102200 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 役政業務 | 57886 | 56045 | 1841 | |||||
20 | 001 | 02 | 01 | 37204102201 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 役政業務 | 兵調體檢業務 | 862 | 845 | 17 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.表揚績優醫院及醫事人員等獎牌費32,000元,較上年度增加17,000元。2.其他合共830,000元,較上年度無增減。 | ||
20 | 001 | 02 | 02 | 37204102202 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 役政業務 | 徵集勤務業務 | 19045 | 19402 | -357 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.役男入營餐盒費用479,500元,較上年度減少200,500元。2.致送入營役男紀念品1,045,000元,較上年度減少110,000元。3.役男徵集交接、入營輸送、處理役男事故暨參加會議、各項研習等人員出差旅費930,000元,較上年度減少46,500元。4.其他合共16,590,500元,較上年度無增減。 | ||
20 | 001 | 02 | 03 | 37204102203 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 役政業務 | 權益編管業務 | 30450 | 28614 | 1836 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.電動機車電池租賃費9,600元,係由「行政管理」工作計畫移列本工作計畫核實編列。2.新增軍人公墓門禁管制及保全服務1,279,672元。3.留醫期滿、服役致身心障礙、傷亡及時、死亡等慰問金及追悼、埋葬、迎祭費5,624,000元,較上年度增加1,000,000元。4.義務役受傷致身心障礙退伍(役)人員座談會經費80,000元,較上年度減少290,000元。5.減列辦理全民防衛動員暨災害防救(民安)演習相關費用(2年1編)450,000元。6.其他合共23,456,728元,較上年度增加286,728元。 | ||
20 | 001 | 02 | 04 | 37204102204 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 役政業務 | 替代役業務 | 7529 | 7184 | 345 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.水源營區內私有土地租金6,731,128元,較上年度增加345,128元。2.其他合共797,872元,較上年度減少128元。 | ||
20 | 001 | 03 | 37204106200 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
20 | 001 | 03 | 01 | 37204106202 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係內政部役政署補助辦理役男體檢、替代役役男及在營軍人家屬生活扶助及慰助、替代役役男入營輸送等計畫,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
20 | 001 | 04 | 37204109000 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 一般建築及設備 | 13880 | 57743 | -43863 | |||||
20 | 001 | 04 | 01 | 37204109002 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 13313 | 56748 | -43435 | 本年度編列軍墓園區水土保持設施工程13,313,000元,本工程係112-113年度連續工程。 | ||
20 | 001 | 04 | 02 | 37204109003 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 160 | -160 | 上年度預算數係汰換重型電動機車2輛如列數。 | |||
20 | 001 | 04 | 03 | 37204109004 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 567 | 835 | -268 | 本年度編列汰換冷氣機及個人電腦租賃費等,共計567,000元。 | ||
20 | 001 | 05 | 37204109800 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 第一預備金 | 1200 | 1200 | ||||||
20 | 001 | 05 | 01 | 37204109801 | 臺北市政府兵役局主管 | 臺北市政府兵役局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1200 | 1200 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
21 | 00210000000 | 臺北自來水事業處主管 | 24710 | 13880 | 10830 | |||||||||
21 | 001 | 00214200000 | 臺北自來水事業處主管 | 臺北自來水事業處 | 24710 | 13880 | 10830 | |||||||
21 | 001 | 01 | 57214200700 | 臺北自來水事業處主管 | 臺北自來水事業處 | 自來水行政 | 14710 | 13880 | 830 | |||||
21 | 001 | 01 | 01 | 57214200701 | 臺北自來水事業處主管 | 臺北自來水事業處 | 自來水行政 | 自來水管理 | 14710 | 13880 | 830 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:補貼臺北市防災地下水井維護管理費5,122,000元,較上年度增加942,000元。補貼臺北自來水事業處營業基金減收高地區無自來水水車送水費用支出68,000元,較上年度減少112,000元。其他合共9,520,000元,較上年度無增減。 | ||
21 | 001 | 02 | 57214209000 | 臺北自來水事業處主管 | 臺北自來水事業處 | 一般建築及設備 | 10000 | 10000 | ||||||
21 | 001 | 02 | 01 | 57214209002 | 臺北自來水事業處主管 | 臺北自來水事業處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 10000 | 10000本年度編列行義路溫泉產業特定區公共 | 取供設施工程10,000,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。 | |||
22 | 00220000000 | 臺北市政府體育局主管 | 2538087 | 1457898 | 1080189 | |||||||||
22 | 001 | 00224300000 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 2538087 | 1457898 | 1080189 | |||||||
22 | 001 | 01 | 53224300100 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 一般行政 | 287170 | 284641 | 2529 | |||||
22 | 001 | 01 | 01 | 53224300101 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 一般行政 | 行政管理 | 287170 | 284641 | 2529 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費170,339,000元,較上年度減少3,675,000元,依實際需要核實編列。2.新增駐衛警冬服(2年1編)17,600元。3.所轄土地地價稅104,764,615元,較上年度增加5,292,610元。4.文康活動費837,000元,較上年度增加341,000元。5.公務車輛相關費用673,114元,較上年度減少24,177元。6.其他合共10,538,671元,較上年度增加576,967元。 | ||
22 | 001 | 02 | 53224305000 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 體育業務 | 1393831 | 892992 | 500839 | |||||
22 | 001 | 02 | 01 | 53224305005 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 體育業務 | 推展體育活動 | 1393831 | 892992 | 500839 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增籌組代表隊參加全民運動會及全國身心障礙國民運動會(2年1編)155,590,000元。2.籌辦2025世界壯年運動會相關費用450,582,000元,較上年度增加369,725,000元。3.舉辦國際球類賽事相關費用25,900,000元,較上年度增加10,100,000元。4.本市績優運動選手訓練補助金137,450,000元,較上年度增加50,000,000元。5.減列籌辦112年全國原住民族運動會相關費用54,530,000元。6.其他合共624,309,000元,較上年度增加30,046,000元。 | ||
22 | 001 | 03 | 53224306200 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
22 | 001 | 03 | 01 | 53224306201 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 接受補助業務支出 | 接受中央政府補助業務支出 | 前年度決算數係行政院頒發本府「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金」辦理「臺北市文山運動中心暨景美游泳池促參前置作業勞務採購案」及「臺北市信義運動中心暨永春活力館OT案整修期間履約管理專業服務採購案」等經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
22 | 001 | 03 | 02 | 53224306202 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係教育部體育署補助辦理「運動i臺灣計畫」、「深耕基層棒球扎根工作實施計畫」及「基層運動選手訓練站射箭、拳擊及跆拳道區域性對抗賽」等經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
22 | 001 | 04 | 53224309000 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 一般建築及設備 | 682493 | 235186 | 447307 | |||||
22 | 001 | 04 | 01 | 53224309002 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 629709 | 202854 | 426855 | 1.本年度編列臺北體育園區整體形象改造案6,788,080元,本工程係113-114年度新興連續工程。2.本年度編列青年公園棒球場改人工草皮工程53,150,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。3.本年度編列青年公園籃球場頂棚設置工程12,212,000元,本工程係113-114年度新興連續工程。4.本年度編列克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費3,682,000元,本計畫係110-114年度連續計畫。5.本年度編列七虎公園游泳池改建多功能館新建工程委託設計技術服務費1,000元,本計畫係112-117年度連續計畫。6.本年度編列本市轄管運動場區整建工程、轄管運動場館(地)修繕及維護工程、轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程、轄管運動場區114年度整建工程設計費、青年公園游泳池改建工程案委託規劃技術服務費等,共計149,545,920元。7.本年度編列新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專案管理(含監造)技術服務費2,280,000元,本計畫原係110-113年度連續計畫,擬修正為110-114年度連續計畫。8.本年度編列新生公園網球場改建全民運動館統包工程110,000,000元,本工程原係111-113年度連續工程,擬修正為111-114年度連續工程;原審定總工程費156,270,923元,擬修正為244,170,443元。9.本年度編列克強公園游泳池改建全民運動館統包工程292,050,000元,本工程係111-114年度連續工程,原審定總工程費737,263,191元,擬修正為993,793,247元。 | ||
22 | 001 | 04 | 02 | 53224309003 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 450 | 320 | 130 | 本年度編列汰換重型電動機車5輛如列數。 | ||
22 | 001 | 04 | 03 | 53224309004 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 52334 | 32012 | 20322 | 本年度編列補助本市基層運動訓練站改善訓練環境及購置訓練與比賽器材設備、綜合性業務用設備,以及個人電腦租賃費與U-Sport-臺北樂運動場館系統整合及網站建置費等,共計52,334,000元。 | ||
22 | 001 | 05 | 53224309200 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 接受補助建設支出 | 164836 | 35322 | 129514 | |||||
22 | 001 | 05 | 01 | 53224309202 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 接受補助建設支出 | 接受中央各部會補助建設支出 | 164836 | 35322 | 129514 | 1.教育部體育署補助辦理「克強公園游泳池改建全民運動館統包工程」經費129,066,000元,本工程係111-113年度連續工程。2.教育部體育署補助辦理「新生公園網球場改建全民運動館統包工程」經費35,770,000元,本工程係111-113年度連續工程。 | ||
22 | 001 | 06 | 53224309800 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 第一預備金 | 9757 | 9757 | ||||||
22 | 001 | 06 | 01 | 53224309801 | 臺北市政府體育局主管 | 臺北市政府體育局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 9757 | 9757 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
23 | 00230000000 | 臺北市政府資訊局主管 | 967521 | 889261 | 78260 | |||||||||
23 | 001 | 00234400000 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 967521 | 889261 | 78260 | |||||||
23 | 001 | 01 | 32234400100 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 一般行政 | 156734 | 157492 | -758 | |||||
23 | 001 | 01 | 01 | 32234400101 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 一般行政 | 行政管理 | 156734 | 157492 | -758 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費153,071,000元,較上年度減少1,495,000元,主要係減列1名工友及依實際需要核實編列。2.文書及檔案管理業務處理委外服務費1,020,000元,較上年度增加582,000元。3.其他合共2,643,000元,較上年度增加155,000元。 | ||
23 | 001 | 02 | 32234403800 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 資訊管理業務 | 794124 | 729859 | 64265 | |||||
23 | 001 | 02 | 01 | 32234403801 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 資訊管理業務 | 資訊管理、推動及應用作業 | 794124 | 729859 | 64265 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.經常門555,125,000元,較上年度增加29,258,000元,內容如下:(1)新增「臺北市智慧城市創新實證計畫」補助款15,000,000元。(2)新增本府雲端機房運算資源池建置案8,320,000元。(3)政務資訊系統推動及維運相關費用41,000,000元,較上年度增加10,360,000元。(4)共通平臺推動及維運相關費用45,000,000元,較上年度增加9,400,000元。(5)服務資訊系統推動及維運相關費用31,000,000元,較上年度增加6,100,000元。(6)其他合共414,805,000元,較上年度減少19,922,000元。2.資本門238,999,000元,較上年度增加35,007,000元,內容如下:本年度編列資訊系統建置18,250,000元,本計畫係113-114年度新興連續計畫。本年度編列儲存及相關設備汰換4,480,000元,本計畫係113-118年度新興連續計畫。本年度編列軟體授權費用110,000,000元,本計畫係111-113年度連續計畫。本年度編列資訊績效考評系統開發費用3,000,000元,本計畫係112-113年度連續計畫。本年度編列政務及服務資訊系統建置(112-113年)16,625,000元,本計畫係112-113年度連續計畫。(6)本年度編列資通訊基礎設施軟硬體購置費用、數據分析軟硬體設備、電腦主機房優化及規劃相關費用等,共計86,644,000元。 | ||
23 | 001 | 03 | 32234406200 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 接受補助業務支出 | 11388 | 11388 | ||||||
23 | 001 | 03 | 01 | 32234406201 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 接受補助業務支出 | 接受中央政府補助業務支出 | 11388 | 11388數位發展部資通安全署補助辦理「113年 | 度政府基層機關資安主動防禦計畫」經費如列數。 | |||
23 | 001 | 04 | 32234409000 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 一般建築及設備 | 1300 | 110 | 1190 | |||||
23 | 001 | 04 | 01 | 32234409002 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 110 | -110 | 上年度預算數係辦理辦公室空間調整裝修改善工程如列數。 | |||
23 | 001 | 04 | 02 | 32234409003 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 一般建築及設備 | 交通及運輸設備 | 1300 | 1300本年度編列汰換插電式油電混合動力車1 | 輛如列數。 | |||
23 | 001 | 04 | 03 | 32234409004 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 前年度決算數係辦理市政資訊系統建置(110-111年),本年度及上年度均無預算數。 | |||||
23 | 001 | 05 | 32234409200 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 接受補助建設支出 | 2175 | 2175 | ||||||
23 | 001 | 05 | 01 | 32234409201 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 接受補助建設支出 | 接受中央政府補助建設支出 | 2175 | 2175數位發展部資通安全署補助辦理「113年 | 度政府基層機關資安主動防禦計畫」經費如列數。 | |||
23 | 001 | 06 | 32234409800 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 第一預備金 | 1800 | 1800 | ||||||
23 | 001 | 06 | 01 | 32234409801 | 臺北市政府資訊局主管 | 臺北市政府資訊局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1800 | 1800 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
24 | 00240000000 | 臺北市政府法務局主管 | 190070 | 187371 | 2699 | |||||||||
24 | 001 | 00244500000 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 190070 | 187371 | 2699 | |||||||
24 | 001 | 01 | 32244500100 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 一般行政 | 150149 | 149555 | 594 | |||||
24 | 001 | 01 | 01 | 32244500101 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 一般行政 | 行政管理 | 150149 | 149555 | 594 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費137,599,000元,較上年度減少145,000元,依實際需要核實編列。2.新增卷宗、會議資料整理及場所維護管理等事務委外經費544,000元。3.新增職工、聘僱人員健康檢查費及退休人員紀念品費用100,000元。4.其他合共11,906,000元,較上年度增加95,000元。 | ||
24 | 001 | 02 | 32244504000 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 訴願審議業務 | 2126 | 2485 | -359 | |||||
24 | 001 | 02 | 01 | 32244504001 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 訴願審議業務 | 辦理人民訴願 | 2126 | 2485 | -359 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.訴願業務之平面、網路媒體等宣導製作費用100,000元改列「法規整編及法令研究」工作計畫。2.舉辦法令專題演講、研討會、座談會及公聽會等相關費用70,000元,較上年度減少110,000元。3.其他合共2,056,000元,較上年度減少149,000元。 | ||
24 | 001 | 03 | 32244504200 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 法規業務 | 3104 | 1991 | 1113 | |||||
24 | 001 | 03 | 01 | 32244504201 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 法規業務 | 法規整編及法令研究 | 3104 | 1991 | 1113 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.平面、網路媒體等宣導製作費100,000元,係由「辦理人民訴願」工作計畫移列本工作計畫核實編列。2.新增律師日間、夜間市民法律專業諮詢及律師助理人員法律諮詢服務費1,505,856元。3.新增考察新加坡城市治理法制建設336,000元。4.減列考察德國訴願實務、裁判外紛爭等解決機制、法制人員教育訓練及公民參與制度744,000元。5.其他合共1,162,144元,較上年度減少84,856元。 | ||
24 | 001 | 04 | 32244504400 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 國家賠償業務 | 1560 | 1560 | ||||||
24 | 001 | 04 | 01 | 32244504401 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 國家賠償業務 | 賠償審議 | 1560 | 1560 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.召開委員會用餐點及雜支等費用57,600元,較上年度增加10,800元。2.國家賠償相關業務稿費29,200元,較上年度減少10,800元。3.其他合共1,473,200元,較上年度無增減。 | |||
24 | 001 | 05 | 32244504600 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 消保業務 | 2300 | 2100 | 200 | |||||
24 | 001 | 05 | 01 | 32244504601 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 消保業務 | 消保爭議及綜合業務 | 2300 | 2100 | 200 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.補助消費者保護團體辦理消費團體訴訟或消保宣傳活動800,000元,較上年度增加200,000元。2.消保爭議及綜合業務開會所需茶點及雜支等費用15,000元,較上年度增加4,000元。3.辦理有關消費者保護業務之短程洽公等不定時計程車費4,900元,較上年度減少4,000元。4.其他合共1,480,100元,較上年度無增減。 | ||
24 | 001 | 06 | 32244504800 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 採購爭議處理 | 2847 | 2847 | ||||||
24 | 001 | 06 | 01 | 32244504801 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 採購爭議處理 | 採購爭議處理 | 2847 | 2847 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
24 | 001 | 07 | 32244506200 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 接受補助業務支出 | ||||||||
24 | 001 | 07 | 01 | 32244506202 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 接受補助業務支出 | 接受中央各部會補助業務支出 | 前年度決算數係財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費,本年度及上年度均無預算數。 | |||||
24 | 001 | 08 | 32244509000 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 一般建築及設備 | 2164 | 1013 | 1151 | |||||
24 | 001 | 08 | 01 | 32244509002 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 1163 | 1163本年度編列消費爭議協調及夜間法律諮 | 詢室整修工程如列數。 | |||
24 | 001 | 08 | 02 | 32244509004 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 一般建築及設備 | 其他設備 | 1001 | 1013 | -12 | 本年度編列會議桌、碎紙機、分離式冷氣機、網路及資訊周邊設備,以及個人電腦租賃費等,共計1,001,000元。 | ||
24 | 001 | 09 | 32244509800 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 第一預備金 | 820 | 820 | ||||||
24 | 001 | 09 | 01 | 32244509801 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 820 | 820 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
24 | 001 | 10 | 89244500400 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 國家賠償金 | 25000 | 25000 | ||||||
24 | 001 | 10 | 01 | 89244500401 | 臺北市政府法務局主管 | 臺北市政府法務局 | 國家賠償金 | 國家賠償金 | 25000 | 25000 | 本年度預算數係因應國家賠償法規定所需賠償金編列如列數。 | |||
25 | 00290000000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 2924674 | 1530113 | 1394561 | |||||||||
25 | 001 | 00291010000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 2735482 | 1317676 | 1417806 | |||||||
25 | 001 | 01 | 58291010100 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 一般行政 | 236335 | 239909 | -3574 | |||||
25 | 001 | 01 | 01 | 58291010101 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 一般行政 | 行政管理 | 236335 | 239909 | -3574 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費189,649,000元,較上年度減少5,422,000元,依實際需要核實編列。2.捷運行政大樓辦公廳舍電費15,140,007元,較上年度增加2,899,565元。3.電腦設備軟體維護服務費4,815,000元,較上年度增加631,000元。4.繳交捷運設施用地之地價稅240,156元,較上年度增加180,156元。5.套裝軟體225,500元,較上年度減少240,500元。6.減列汰換伺服器989,000元。7.其他合共26,265,337元,較上年度減少633,221元。 | ||
25 | 001 | 02 | 58291019300 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 捷運系統建設 | 2197170 | 973134 | 1224036 | |||||
25 | 001 | 02 | 01 | 58291019301 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 捷運系統建設 | 捷運系統建設 | 2197170 | 973134 | 1224036 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增臺北都會區大眾捷運系統民生汐止線臺北市段暨周邊土地開發計畫委託技術服務29,700,000元。2.新增補助本市大眾捷運系統建設基金本府債務利息67,802,000元。3.補助本市大眾捷運系統建設基金辦理捷運建設1,437,811,000元,較上年度增加604,677,000元。4.補助本市大眾捷運系統建設基金捷運建設租稅增額收益(TIF)661,857,000元,較上年度增加521,857,000元。 | ||
25 | 001 | 03 | 58291019800 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | ||||||
25 | 001 | 03 | 01 | 58291019801 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 第一預備金 | 第一預備金 | 1000 | 1000 | 編列第一預備金如列數,依法核實動支。 | |||
25 | 001 | 04 | 81291016000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 債務付息 | 300977 | 103633 | 197344 | |||||
25 | 001 | 04 | 01 | 81291016001 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局 | 債務付息 | 債務付息 | 300977 | 103633 | 197344 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.新增償還未營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用47,921,000元。2.償還已營運期別自償性經費貸款未償餘額之利息費用252,056,000元,較上年度增加158,423,000元。3.償還本市債務基金代墊之自償性經費貸款利息費用1,000,000元,較上年度減少9,000,000元。 | ||
25 | 002 | 00291060000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 46850 | 49023 | -2173 | |||||||
25 | 002 | 01 | 58291060100 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 一般行政 | 46850 | 49023 | -2173 | |||||
25 | 002 | 01 | 01 | 58291060101 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 46850 | 49023 | -2173 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費42,561,000元,較上年度減少1,938,000元,依實際需要核實編列。2.新增資訊用品及零組件22,800元。3.新增小額軟體7,928元。4.公務車輛油料費157,752元,較上年度增加3,998元。5.內湖機廠辦公廳舍機電消防設備養護費321,213元,較上年度減少98,787元。6.減列電腦設備軟體維護服務費147,000元。7.其他合共3,779,307元,較上年度減少23,939元。 | ||
25 | 003 | 00291070000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 65410 | 65399 | 11 | |||||||
25 | 003 | 01 | 58291070100 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 一般行政 | 65410 | 65399 | 11 | |||||
25 | 003 | 01 | 01 | 58291070101 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 65410 | 65399 | 11 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費56,224,000元,較上年度減少2,312,000元,主要係減列8名職工及依實際需要核實編列。2.新增技工勞務委外服務費2,323,200元。3.資訊通訊費1,906,992元,較上年度增加89,492元。4.文康活動費159,000元,較上年度增加37,000元。5.減列北投機廠建築物公共安全檢查及申報費(2年1編)28,000元。6.減列電腦設備軟體維護服務費152,800元。7.其他合共4,796,808元,較上年度增加54,108元。 | ||
25 | 004 | 00291080000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 76932 | 98015 | -21083 | |||||||
25 | 004 | 01 | 58291080100 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 一般行政 | 76932 | 76099 | 833 | |||||
25 | 004 | 01 | 01 | 58291080101 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 一般行政 | 行政管理 | 76932 | 76099 | 833 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.人事費65,173,000元,較上年度減少1,197,000元,主要係減列5名職工及依實際需要核實編列。2.新增技工勞務委外服務費2,323,200元。3.法律事件處理費200,000元,較上年度增加100,000元。4.松山大樓公務電話總機租金320,844元,較上年度減少12,132元。5.公務車輛養護費216,750元,較上年度減少25,288元。6.減列電腦設備軟體維護服務費180,000元。7.其他合共8,698,206元,較上年度減少175,780元。 | ||
25 | 004 | 02 | 58291089000 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 一般建築及設備 | 21916 | -21916 | ||||||
25 | 004 | 02 | 01 | 58291089002 | 臺北市政府捷運工程局主管 | 臺北市政府捷運工程局第二區工程處 | 一般建築及設備 | 營建工程 | 21916 | -21916 | 上年度預算數係辦理臺北工場修復工程經費如列數。 | |||
26 | 00700000000 | 統籌支撥科目 | 9120578 | 8090202 | 1030376 | |||||||||
26 | 001 | 0070a020000 | 統籌支撥科目 | 公務人員退休及撫卹給付 | 5231978 | 5363164 | -131186 | |||||||
26 | 001 | 01 | 7670a020100 | 統籌支撥科目 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 5231978 | 5363164 | -131186 | |||||
26 | 001 | 01 | 01 | 7670a020101 | 統籌支撥科目 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員退休及撫卹給付 | 5231978 | 5363164 | -131186 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.111年度退休公、政務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金1,247,509,069元,較上年度增加76,522,262元。2.公務人員一次退休金及公保養老給付優惠存款差額利息230,000,000元,較上年度減少115,000,000元。3.公務人員退休及撫卹給與3,729,814,000元,較上年度減少90,586,000元。4.其他合共24,654,931元,較上年度減少2,122,262元。 | ||
26 | 002 | 0070a030000 | 統籌支撥科目 | 公務人員各項補助及慰問金 | 526038 | 527038 | -1000 | |||||||
26 | 002 | 01 | 7670a030300 | 統籌支撥科目 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 8900 | 8900 | ||||||
26 | 002 | 01 | 01 | 7670a030301 | 統籌支撥科目 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 公務人員因公傷亡慰問金 | 8900 | 8900 | 本年度預算數內容較上年度無增減。 | |||
26 | 002 | 02 | 8970a030300 | 統籌支撥科目 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助 | 517138 | 518138 | -1000 | |||||
26 | 002 | 02 | 01 | 8970a030301 | 統籌支撥科目 | 公務人員各項補助及慰問金 | 公務人員各項補助 | 公務人員各項補助 | 517138 | 518138 | -1000 | 本年度預算數內容與上年度之比較如下:1.喪葬補助費及員(工)殮葬補助費151,150,391元,較上年度增加20,878,000元。2.子女教育補助費194,351,047元,較上年度減少21,878,000元。3.其他合共171,636,562元,較上年度無增減。 | ||
26 | 003 | 0070a040000 | 統籌支撥科目 | 災害準備金 | 1910000 | 1800000 | 110000 | |||||||
26 | 003 | 01 | 8970a040800 | 統籌支撥科目 | 災害準備金 | 災害準備金 | 1910000 | 1800000 | 110000 | |||||
26 | 003 | 01 | 01 | 8970a040801 | 統籌支撥科目 | 災害準備金 | 災害準備金 | 災害準備金 | 1910000 | 1800000 | 110000 | 編列災害準備金如列數,並依災害防救法等相關規定專案核准動支。 | ||
26 | 004 | 0070a050000 | 統籌支撥科目 | 各類員工待遇準備 | 1452562 | 400000 | 1052562 | |||||||
26 | 004 | 01 | 8970a050600 | 統籌支撥科目 | 各類員工待遇準備 | 公務人員(工)待遇準備 | 1452562 | 400000 | 1052562 | |||||
26 | 004 | 01 | 01 | 8970a050601 | 統籌支撥科目 | 各類員工待遇準備 | 公務人員(工)待遇準備 | 公務人員(工)待遇準備 | 1452562 | 400000 | 1052562 | 因應各機關人事費不足之需,爰編列如列數(含因應113年度公教人員調薪4%所。 | ||
27 | 00800000000 | 第二預備金 | 740000 | 740000 | ||||||||||
27 | 001 | 0080c010000 | 第二預備金 | 第二預備金 | 740000 | 740000 | ||||||||
27 | 001 | 01 | 9080c010200 | 第二預備金 | 第二預備金 | 第二預備金 | 740000 | 740000 |
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